2024年财政审计办年度工作总结报告
xxxx年,我办在镇党委、政府的领导下和上级各部门的关心重视下,充分发挥财政职能,优化收支结构,强化财政监督,克服各种减收增支因素的影响,确保完成年度各项任务目标,现将本年度工作总结如下:
一、认真编制财政预决算,加强财政预决算管理。
xxxx年,我办结合本镇实际情况编制财政预算,并做到年度有预算调整方案,年终有财政决算。在执行中,坚持量入为出、量力而行的原则,调整收支结构,合理安排资金,确保全年收支平衡。
二、加强日常财务管理,促进财务规范。
1、严格执行年初财政预算,按时完成对各单位的资金拨付,保证各单位资金及时到位,确保其正常工作的运行。
2、根据上级下发的拨款文件,协助各职能办公室下发和落实各类专项资金,确保专款专用,并配合各办做好其他各项补助、补贴、奖励等款项的发放工作。
3、完成镇财政、镇政府、镇基建户、镇新村建设专户等账户的月度账务处理和月报表的出具工作,并保证数据的及时性和准确性。
4、协助农办、城建办等相关部门和单位做好工程竣工审计的申报工作,并督促相关审计中介单位及时、高质量地完成审计工作。
5、抓好对“收支两条线”管理工作。对镇属事业单位财务进行不定期检查、监督、业务指导,对领取、使用的各类票据进行严格登记管理,通过票据管理,防止和杜绝坐收坐支和收入不
三、完善相关财务制度,强化内部审计监督。
xxxx年,根据年初安排,我办完成对全镇xx个下属单位和x个教育单位的常规财务审计工作,涉及时间为xxxx、xxxx年度。从审计情况来看,近几年在党委政府的重视下和财务制度完善规范下,各单位的财务制度执行情况有较大幅度的提高。财务收支和各项经营活动能符合财经法规的规定,各单位能够基本遵守与执行《xx镇行政事业单位财务管理若干规定》、《xx镇教育事业单位财务管理制度若干规定》、《下属单位公务接待有关规定》以及国家有关的各项政策法规,重大问题均实行民主决策,并按照有关要求及时公开,但也存在着一些问题需要改正提升。
如:部分支出票据和相关合同协议不规范;部分工程实施和设备采购在程序上不够规范相关资料不够齐全;单位财务人员的业务素质培训需进一步提升等。
根据审计结果我办召开了由镇纪委和组织部门一同参加的内审结果通报会议,针对问题逐个向各单位提出建议和要求,并出具会议纪要,要求各单位及时进行整改和纠正,对整改情况我办及时做好跟踪和督查工作。
四、其他方面工作
1、完成xxxx年度电脑采购验收工作,同时完成由后勤部门审核的各办公室办公设施采购工作。
2、优化薪资管理系统工作,完成系统内人员信息整理及各类工资发放表的调整工作。
3、完成新生儿子女医疗统筹申报工作和机关人员子女幼托费报销工作,并规范幼托费报销手续。
4、完成xxxx事业单位养老保险缴费基数调整工作,并报送相关资料至区人社局。
5、完成xxxx年度鄞州区机关事业单位人员医疗保险等社会保险费缴费基数核算申报工作。