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区审计局关于2024年审计项目计划

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  20xx年审计工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实习近平总书记关于审计工作重要指示批示精神和李克强总理的重要要求,按照中央、省委、市委和区委部署,准确把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局对审计工作提出的新任务新要求,聚焦“三区同振、城乡融合”,依法全面履行审计监督职责,充分发挥审计在推进国家治理体系和治理能力现代化中的职能作用,为xx在打造x最美转型城市中争先领跑作出审计贡献。

  一、上级审计机关部署安排的审计项目计划

  (一)重大政策措施落实情况跟踪审计

  以促进高质量发展、构建新发展格局,促进政令畅通、维护中央权威,促进经济持续健康发展为目标,围绕“六稳”“六保”,重点关注“十四五”规划确定的重点任务、有关重大决策部署贯彻落实情况,重点关注经济社会发展、乡村振兴、防范化解重大风险、优化营商环境等方面政策措施落实情况。

  (二)网络安全和信息化建设审计

  以推动党中央国务院决策部署高质量完成,保障相关项目建设依法合规和财政资金规范高效运行,切实提高被审计单位网络安全和信息化建设水平为目标,对党政机关网络安全和信息化建设情况进行审计。重点关注专项资金管理使用、项目工程建设管理情况等。

  (三)领导干部自然资源资产离任审计

  以贯彻落实绿色发展理念、促进领导干部认真履行自然资源资产管理和生态环境保护责任为目标,根据上级审计机关的统一要求,对丹江街原副书记、主任吴贺明同志进行自然资源资产离任审计。重点关注领导干部贯彻执行生态文明建设方针政策部署、遵守自然资源资产管理和生态环境保护法律法规、自然资源资产管理和生态环境保护重大决策、相关目标任务完成、履行自然资源资产管理和生态环境保护监督责任、相关资金征管用和项目建设运行等情况。

  (四)国外贷援款项目审计

  以促进合理有效利用国外贷援款、提高外资使用绩效、防范风险为目标,按照市审计局统一安排,参与xx区世界银行贷款x农产品流通体系项目审计。重点关注国外贷援款和国内建设资金到位和使用、设备采购、内控制度和效益等情况。

  (五)税收和非税收入征管及税务部门预算执行审计

  以推动深化税收征管制度改革,促进税务部门依法履职,提高税务部门预算管理水平为目标,按照市审计局统一安排参与审计。重点关注减税降费等政策措施贯彻落实、收入征管、税务部门预算执行、国家金库管理、以前年度审计查出问题整改等情况。

  (六)医疗保险基金及“三医联动”改革专项审计调查

  以促进协同推进“三医联动”,推动深化医疗体制改革,服务和保障民生为目标,按照市审计局统一安排参与审计。重点关注医保基金筹集管理使用、药品耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保支付方式改革、公立医院和公立医疗机构综合改革推进、以前年度审计查出问题整改等情况。

  (七)全省粮食领域专项审计调查

  以推动粮食购销领域项目规范、有序、廉洁实施,保障粮食安全为目标,按照市审计局统一安排,参与县区粮食购销领域的重大项目及资金使用情况专项审计调查。重点关注粮食购销领域收购、存储、销售等关键环节申报审批、资金配套和拨付使用、招投标程序、检查验收等重点环节,着力挖掘相关问题线索,为粮食购销领域腐败问题专项整治提供支持。

  (八)金融审计

  以推动落实国家经济金融政策、深化金融改革、健全内控管理制度、增强竞争力和可持续发展能力、防范化解重大风险为目标,按照市审计局统一安排,参与县级农村信用社联合社20xx年度资产负债损益审计。重点审查资产负债损益的真实性与合法性、资产结构和质量、经营以及财务活动、内部控制和管理等情况,揭示存在的突出问题和风险隐患,防控金融风险。

  二、区审计局安排的审计项目计划

  (一)区级财政管理和区级部门预算执行及决算草案审计

  1.区级财政管理情况审计。(x)20xx年度区级预算执行和决算草案编制审计;(x)东大街20xx年度预算执行和决算草案情况审计。重点开展财政全口径预算审计。重点关注预算的真实性、完整性和合规性,区级预算执行和决算草案编制、财政支出结构优化、重点财政资金管理使用、预算绩效管理等情况。

  2.区级部门预算执行及决算草案审计。以促进规范部门预算管理、落实厉行节约要求,提高财政资金使用绩效为目标,对团区委、区民政局、区卫健委(含区妇保)、区教育局(含xx学校)等x个区级部门单位20xx年度预算执行及决算草案情况进行审计。重点关注区级部门预算收支、决算草案编制的真实性和完整性,中央八项规定及其实施细则精神贯彻落实、“三公”经费管理使用、政务信息系统管理使用、网络安全建设和绩效、软件资金管理、实有资金账户资金管理、有关重大政策措施贯彻落实等情况。

  (二)重点专项审计

  乡村振兴审计。紧扣巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴目标任务,聚焦重点目标任务完成情况,对区农业农村局开展20xx年度衔接推进乡村振兴补助资金专项审计调查。重点关注相关政策措施落实、资金使用效益、项目建设达标等情况以及群众身边的腐败与作风问题,深入揭示影响乡村振兴政策落地见效和巩固脱贫攻坚成果的体制机制问题与管理漏洞。

  (三)涉改单位改革落实情况审计

  以严肃财经纪律,保障国有资产的安全完整,贯彻落实《xx区深化事业单位改革试点实施方案》为目标。重点关注涉改单位的经费划转、资产处置、债权债务清理、档案移交、人员编制调整等情况。结合部门预算执行审计,对原xx区进修学校开展改革落实情况审计。

  (四)企业审计

  以推动国有企业高质量发展、促进国有资产保值增值为目标,对xx区投资公司(含安瑞公司)企业资产负债损益情况进行审计。重点关注企业内部控制制度制定及执行、重要业务流程、重大资金走向、对外投资担保及借款、财务收支真实合法效益、风险管控等情况。

  (五)领导干部经济责任审计

  (六)审计发现问题整改情况开展“回头看”

  为抓好审计整改工作,进一步加强审计整改工作规范化、制度化建设,有力推动审计整改工作落实。重点对20xx年以来各镇街委、区本级相关部门主要领导经济责任和自然资源资产审计查出问题的整改情况进行“回头看”。( wWw.850500.cOm 转载请注明 )

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