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差旅费管理办法(简单版)

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差旅费管理办法

一、总则

1、为了保证公司公务出差人员的工作与生活需要,规范差旅费管理,结合本公司实际情况,特制定本办法。

2、差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、长期出差补贴。 3、交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费实行定额包干。

4、公司各部门要建立健全出差审批管理制度,出差人员出差前填写“出差申请单”(见附件),严格控制出差人员和天数,加强廉政建设。

二、交通费

1、出差人员应按下表的规定乘坐交通工具,凭据报销交通费。 ①、出差人员乘坐交通工具的等级见下表: 交通工具 全体员工 动车 二等座 火车 卧铺/硬座 飞机 经济舱 其他交通工具 凭据报销 ②、出差人员因出差路途较远或任务紧急,经公司领导批准方可乘坐飞机。 2、出差人员乘坐各类交通工具时随票购买的人身意外伤害保险费(限每人每次一份)以及各类交通工具的订票、退票费,凭据报销。

3、出差需在火车上过夜6小时以上的,或连续乘火车时间超过12小时的,或经过公司领导批准的,可购卧铺票。

4、公务出差人员经过公司领导批准,自驾车出差的,其驾车补贴标准按实际凭据报销。

三、住宿费

1、出差需要住宿的,住宿费在规定限额的上限内凭据据实报支。员工同性双人出差应住标准间,即以单人住宿费上限标准进行报销。

2、住宿费具体标准限额如下:

①、部门经理以上级别,每人每天上限为300元; ②、其他人员住宿费每人每天上限为200元;

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四、伙食补助费

1、出差人员的伙食补助费按出差日历天数实行定额包干,午餐或晚餐,经理级以上每餐20元,其他人员每餐15元,早餐不予报销并不再凭据报销途中伙食费。

2、出差人员由接待单位统一安排伙食的,不实行包干办法。如出差人员向接待单位缴纳伙食费,可回公司如实申报,每人每天在包干额以内凭接待单位收据据实报销。

五、长期出差补贴

员工当月出差天数达到20天的补贴1000元,满15天不足20天的补贴500元,15天以下的不进行另外补贴。

六、附则

1、本公司公务出差人员应自觉执行本办法,对弄虚作假,虚报冒领,违反规定的,按照有关规定严肃处理。

2、本办法自公布之日起实行。

人事行政部 2018年3月7日

附件:

出差申请单

201 年 月 日 姓名 部门 出差时间 月 日 起,至 月 日 止 (以实际为准) 前往地点及 乘坐交通工具 预借差旅费 金 额 出差任务 部门领导审核 备 注

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预计 天 (大写) 万 千 百 拾元整(¥ 元) 经手人: 公司领导审批

差旅费管理办法(简单版)

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