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公司工艺技术管理制度

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第三章 工艺文件拟定程序

3.1.产品设计定型前的工艺文件 3.1.1.编制白卡工艺文件 3.1.2.工艺文件拟、审程序

分公司下属各单位技术室工艺员拟制(编制1份,供生产存留、使用。用后由各单位计调室收回返技术室存)——技术室主任审核。

3.1.3.工艺关健件和选用自制工装的工艺规程

各单位技术室工艺员拟制(含自制工装设计)——技术室主任审核——主持工艺师同意 “0”批工装按3.2.4.条处理 3.2.生产定型工艺文件

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3.2.1. 编制工艺文件底图

3.2.2. 专项工艺、合编工艺和汇总表拟、审程序

各分厂技术室工艺员拟制——技术室主任审核——相关单位工序会签——材料定额员旁签——主持工艺师复核,注意核对工艺路线,检查齐套性——标准化审查——技术处领导批准——工装治理员检查工装使用性———归档 3.2.3.典型工艺和工艺细则拟、审程序

各分厂技术室工艺员拟制——技术室主任审核——相关单位会签——主持工艺师同意——标准化审查、编号——技术处领导批准——工装治理员检查使用性——归档 3.2.4.专用工艺装备(专用工装)

各分厂技术室工艺员拟制专用工装设计任务书和订货单,技术室主任审核——工装设计员设计——设计组长审核——技术室工艺员会签——工装治理员建立使用卡片并订货——标准化审查——归档

假如专用工装由各分厂技术室工艺员设计,程序能够相应简化。但签署必须齐全。

3.2.5.自制工装治理方法按第四章 3.2.6.专用设备

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3.2.6.1.立项

分公司下属各分厂技术室工艺员拟制“专用设备申请卡”——技术部主任审核——各分厂主管领导同意——产品主持工艺师同意——分公司技术处领导批准——打算员编号 3.2.6.2.设计

设计员设计——设计室主任审核——使用设备厂工艺员会签——设计单位领导批准——分公司技术处打算员办理晒蓝、保存好底图和“专用设备申请卡”

假如专用设备由各分厂技术室工艺员设计,立项和设计程序能够简化。签署必须齐全。 3.2.6.3.制造

分公司技术处打算员拟制“专用设备申请制造报告”——分公司技术处领导同意——副总经理批准——打算员持报告和蓝图送生产打算处下达生产打算。

外购件清单和原材料消耗定额由承制单位直接报送技术处。 3.2.6.4.验收

由分公司技术处组织验收,由设备治理员纳入设备治理。 3.2.6.5.生产验证

试用6~12个月后,由各分厂技术室工艺员纳入工艺。并按技

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术处的规定转为固定资产。 3.2.6.6.底图修编

分公司技术处打算员将底图退还设计单位——设计员修编——设计组长审核——分公司技术处打算员注销打算——标准化审查——归档

图纸修编后,使用讲明书、明细表和外购件清单必须齐全。 3.2.7.工艺路线(产品车间分配表)

产品主持工艺师拟制——室主任审核——单位领导批准——归档

3.2.8.产品材料消耗工艺定额综合明细表(产品汇总定额)和按产品分车间零件材料消耗工艺定额明细表(产品车间分定额)

材料定额员拟制。并建立材料使用性卡片——主管材料定额员审核——技术部领导同意——技术副总经理批准——归档 3.2.9.产品工艺关键件清单

各分厂技术室主任提出——各分厂主管领导同意——产品主持工艺师审定、汇总、划分等级——技术处领导同意——副总经理批准——各分厂资料室归存

3.2.10.产品不稳定项目及其废品率清单

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各分厂技术室主任提出——各分厂主管领导同意——产品主持工艺师审定、汇总——技术处领导批准——主管工艺师存 3.2.11.加工试件、易损件和工艺调整垫圈清单

各分厂技术室主任提出——主持工艺师审定、汇总——技术处领导批准——主管工艺师存。

3.3.正式工艺规程、汇总清单、工装图纸。以及各分厂技术室开列的清单,和产品图纸、工装定货单一起流转。

3.4.各类工艺文件传递过程中发觉的问题,由问题提出人直接同拟制者协商。有分歧时逐级上报协调处理,直至工艺文件签署齐全。拟制者才算完成任务。

3.5.技术处资料室归存的工艺文件和图纸。由资料员统一办理晒蓝。按规定发放到各单位。需要更改时,由拟制者以通知书形式通知资料员。

3.6.会签、旁签、同意和批准。规定在工艺文件封面后首页位置。见艺表1a以及专用工装、专用设备装配图上签署。但应对整份资料负相应的责任。

3.7.审核、同意和批准同意指定专人签署。

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第三章工艺文件拟定程序3.1.产品设计定型前的工艺文件3.1.1.编制白卡工艺文件3.1.2.工艺文件拟、审程序分公司下属各单位技术室工艺员拟制(编制1份,供生产存留、使用。用后由各单位计调室收回返技术室存)——技术室主任审核。3.1.3.工艺关健件和选用自制工装的工艺规程各单位技术室工艺员
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