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BRC-消费品-内审资料(完整资料).doc

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BRC内审记录汇编

二〇一六年十一月

目 录

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

BRC年度内审计划 BRC审核实施计划 BRC审核日程安排 BRC首末次会议签到表 内部审查检查表 内审不符合报告 BRC体系内审报告

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序号:2016-01 审核目的: 号

2016年度内审计划

BRC-NS-01

评价自身的一体化体系是否持续满足BRC 消费品全球标准第四版标准的要求,及时发现问题,采取措施,持续改进。 审核范围(覆盖产品): 审核的范围:****产品的生产及相关管理活动 受审核的部门:公司管理层、生产部、技术品管部、行政部、市场部、设备部 审核依据: BRC消费品第四版标准、BRC管理手册、程序文件和第三层次文件、相关法律法规、各类销售合同及供货协议等。 审核方法: 采用抽样审核的方法对体系的覆盖范围进行检查 审核时间、持续时间: 2016年11月26日 【最新整理,下载后即可编辑】

编制:** 审批:*** 日期:2016.11.25

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编号BRC-NS-02 序号:2016-02 审核目的: 评价自身的管理体系是否持续满足BRC 消费品全球标准第四版标准的要求,及时发现问题,采取措施,持续改进。 审核依据: BRC消费品第四版标准、BRC管理手册、程序文件和第三层次文件、相关法律法规、各类销售合同及供货协议等。 审核范围(覆盖产品): 审核的范围:****产品的生产及相关管理活动 受审核的部门:公司管理层、生产部、技术品管部、行政部、市场部、设备部 审核时间、持续时间: 2016年11月26日~27日,共2天。 审核小组: 组长(组员):*** 首(末)次会议参加人员: 审核日程见附页《审核日程安排表》 内审涉及的标准条款的检查、在其纠正、预防、改进措施关闭后,由内审组长在《内审检查表》中予以补充记录。 编制:*** 审批:*** 日期:2016.11.25

审核实施计划

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序号:2016-03 日期: 2016年 时 间 号

审核日程安排

BRC-NS-03

受审核部门 标准条款 9:00~9:30 首次会议 9:30 ~10:30 管理层 1.1/1.2 市场部(含采11.26 10:35~12:00 3.5/3.10/3.11/4.9 购) 13:30~15:00 行政部 2.1/3.2/3.3/3.4/4.2/7.1 3.9/4.1/4.3/4.4/4.5/4.6/4.7/4.9/6.2/6.3/15:30~17:30 生产部、设备部 6.5/6.6/7.2/7.3 9:00~11:30 11.27 13:30~15:30 2.2/2.3/2.4/3.1/3.6/3.7/3.8/3.9/4.8/5.1/技术品管部 5.2/5.3/6.1/6.4/6.6 15:30 ~16:30 末次会议 【最新整理,下载后即可编辑】

首次会议签到表

序号:2016-04 主持 记录 时间 号 地点 2016.11.26 参 加 人 员 首次会议 部门 总经理室 生产部 行政部 市场部 设备部 技术品管部 【最新整理,下载后即可编辑】

:BRC-NS-04

公司会议室 职务 总经理(管代) 经理 主任 经理 经理 经理 姓名 签到

末次会议签到表

序号:2016-05 主持 记录 时间 号 地点 2016.11.27 参 加 人 员 首次会议 部门 总经理室 生产部 行政部 市场部 设备部 技术品管部 职务 总经理(管代) 经理 主任 经理 经理 经理 【最新整理,下载后即可编辑】

:BRC-NS-05

公司会议室 姓名 签到

序号:2016-07 受审核部门 审核员 号

内审不符合报告

BRC-NS-07

审核日期 部门负责人 不合格事实陈述: 审核员: 部门负责人: 日 期: 日 期: 不合格原因及对产品质量影响的分析: 对标准、体系文件规定不了解,未能按文件规定执行; 部门负责人: 日期: 纠正预防措施计划: 组织人员对标准、体系文件规定、相关管理控制程序要求进行培训学习; 预定完成日期: 审核员: 部门负责人: 【最新整理,下载后即可编辑】

纠正措施完成情况: 部门负责人: 日期: 纠正措施的验证: 经验证措施有效,不符合项已关闭。 审核员: 日期: 【最新整理,下载后即可编辑】

BRC体系内审报告

编号:BRC-NS-08 序号:2016-08 审核目的: 确认管理体系和产品生产过程是否符合BRC消费品第四版要求,是否能够接受第三方审核; 判定管理体系是否符合预定的管理体系标准要求,是否得到了妥善的实施和保持; 确认体系的符合性、有效性、适宜性,是否有效满足方针和目标; 获得并保持对供方能力的信任; 验证与合同要求的符合性; 向管理者报送审核结果; 验证管理体系是否得到有效的实施、保持与改进。 审核范围:****产品的生产及相关管理活动。 审核依据:BRC消费品第四版标准、管理手册、程序文件和第三层次文件、相关法律法规、各类销售合同及供货协议等。 受审核部门:公司管理层、生产部、技术品管部、市场部、行政部、设备部。 审核员: 审核过程综述: 按审核计划安排对审核的范围,产品的生产及相关管理活动进行了认真检查,审核采用抽样的方法对标准条款覆盖范围进行对照,立足发现问题改进不足,总的来说各部门基本能配合此次内审工作,能较积极地对待审核,审核过程【最新整理,下载后即可编辑】

中发现的轻微事项,已口头提出整改要求,对于一般或比较突出的问题,我们提出出了3个次要不符合见《不符合报告》。希相关部门认真整改。 对管理体系的评价: 公司组织机构健全,人员分工明确,各级人员权限、职责清楚;公司的方针目标明确具体,资源提供能基本满足现阶段管理需要,产品实现过程得到有效控制,过程、产品、监视和测量及其纠正、预防受控完备,PDCA循环上升机制初步形成,公司的一体化管理体系已基本有效实施并运行。 结论: 公司的一体化管理体系基本符合BRC消费品第四版标准的要求,公司管理体系运行是有效的、适宜的和充分的,可以接受第三方外部BRC审核。 纠正措施要求及审核报告分发对象: 希望各相关部门及时制定纠正计划,在指定期限内,完成不合格项的纠正。同时,其他部门应引以为戒,做好举一反三,自查自纠,把存在问题及时解决。 审核员:*** 审批:*** 日期:2016.11.28 【最新整理,下载后即可编辑】

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