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2017年全市及市本级财政收支决算说明

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降9.7%。

(12)行政事业性收费收入完成13060万元,为预算的98.3%,增长6.9%。

(13)罚没收入完成12613万元,为预算的102.4%,增长65.5%。

(14)国有资源(资产)有偿使用收入完成6178万元,为预算的124.4%,下降5.7%。

3、一般公共预算支出决算情况

2017年,市本级一般公共预算支出完成488588万元,为调整预算(下同)494684万元的98.8%,下降13.9%。主要项目执行情况是:

(1)一般公共服务支出完成50426万元,为预算的100 %,下降4.1%。

(2)公共安全支出完成51281万元,为预算100%,增长6.7%。

(3)教育支出完成104872万元,为预算的99.8%,增长38.4%。

(4)科学技术支出完成12310万元,为预算的100%,增长152.8%。

(5)文化体育与传媒支出完成15940万元,为预算的100%,增长0.4%。

(6)社会保障和就业支出完成45671万元,为预算的

—6—

97.6%,增长5.1%。

(7)医疗卫生和计划生育支出完成22843万元,为预算的100%,下降17.5%。

(8)节能环保支出完成17908万元,为预算的98.9 %,增长74.2%。

(9)城乡社区支出完成55452万元,为预算的100%,下降8.2%。

(10)农林水支出完成14444万元,为预算的83.9%,增长43.3%。

(11)交通运输支出完成42020万元,为预算的100%,下降36.8%。

(12)资源勘探信息等支出完成3360万元,为预算的100%,下降58%。

(13)商业服务业等支出完成5774万元,为预算的100%,下降9.5%。

(14)金融支出完成4353万元,为预算的100%,增长7.3%。

(15)国土海洋气象等支出完成2960万元,为预算的100%,下降12.3%。

(16)住房保障支出完成21398万元,为预算的100 %,下降77.3%。

(17)粮油物资储备支出完成3623万元,为预算的69%,

—7—

下降2.9%。

4、三公经费决算情况

2017年市本级一般公共预算安排的“三公”经费决算支出3631.2万元,比上年增加187.1万元,增长5.4%,其中:因公出国(境)费用262.2万元,增长48.9%;公务接待费601.2万元,增长8.9%;公务用车费2767.8万元,增长1.9%,其中公务用车运行维护费2109.4万元,下降12.2%; 公务车购置费658.4万元,增长109.8%。三公经费增加的主要原因是上级部门和市级安排的招商引资、项目洽谈、文化交流、友城共建等出国任务增加,出国(境)费用增加;专项检查、巡查等专项事务增加,接待量增加;按照车辆使用情况,部分执法车辆和公务车辆更新。

(三)转移支付情况

2017年,省以上财政部门对我市一般公共预算补助收入866194万元,其中:税收返还38449万元;一般性转移支付收入576527万元;专项转移支付收入251218万元.

2017年,市对县区一般公共预算补助收入742613万元,分县区情况是:舞阳县204127万元, 临颍县195277万元,源汇区79236万元,郾城区135879万元,召陵区128094万元。

二、政府性基金决算情况

(一)全市政府性基金收支决算情况

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1、政府性基金收支平衡情况

2017年,全市政府性基金各项收入总计688269万元,其中政府性基金收入371082万元,上级补助收入42174万元,调入资金58709万元,专项债务收入168529万元,上年结转收入47775万元;全市政府性基金各项支出总计624247万元,其中政府性基金支出488048万元,上解上级支出160万元,专项债务还本支出7529万元,调出资金128510万元;收支相抵,年终滚存结余64022万元,其中结转下年使用64022万元。

2、政府性基金收入决算情况

2017年,全市政府性基金收入完成371082万元,为调整预算(下同)的150.4%。主要项目情况是:

(1)国有土地使用权出让收入338216万元,为预算的152.1%。

(2)国有土地收益基金收入6936万元,为预算的154.1%。

(3)农业土地开发资金收入2728万元,为预算的119.3%。

(4)污水处理费收入2858万元,为预算的100.7%。 (5)城市基础设施配套费收入19703万元,为预算的144.8%。

3、政府性基金支出决算情况

—9—

2017年,全市政府性基金支出完成488048万元,为调整预算(下同)的88.4%。主要项目执行情况是:

(1)文化体育与传媒支出310万元,为预算的100%。 (2)社会保障与就业支出618万元,为预算的98.1%。 (3)城乡社区支出392472万元,为预算的86.4%。 (4)交通运输支出26788万元,为预算的100%。 (5)其他支出67898万元,为预算的97%。 (二)市本级政府性基金收支决算情况 1、政府性基金收支平衡情况

2017年,市本级政府性基金各项收入总计272452万元,其中政府性基金收入170846万元,上级补助收入-21591万元,专项债务收入82400万元,上年结转收入40797万元;市本级政府性基金各项支出总计221547万元,其中政府性基金支出194459万元,上解上级支出-1026万元,调出资金28141万元;收支相抵,年终滚存结余50878万元,其中结转下年使用50878万元。

2、政府性基金收入决算情况

2017年,市本级政府性基金收入完成170846万元,为调整预算(下同)的139.8%,增长9.2%。主要项目执行情况是:

(1)国有土地使用权出让收入151486万元,为预算的141.6%,增长7.6%。

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2017年全市及市本级财政收支决算说明

降9.7%。(12)行政事业性收费收入完成13060万元,为预算的98.3%,增长6.9%。(13)罚没收入完成12613万元,为预算的102.4%,增长65.5%。(14)国有资源(资产)有偿使用收入完成6178万元,为预算的124.4%,下降5.7%。3、一般公共预算支出决算情况2017年,市
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