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制程检验规范 - 图文

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文件编号 QSI-QM-002 A 1 of 8 QSI 检验规范 制程检验规范 文 件 修 订 履 历 REV 版本 PAGE页码 版本 发行/修订日期 A 2014.4.1 新版发行 修订内容 分发部门 核准 审核 制订 部门 QM 部 门 份 数 部 门 份 数 部 门 份 数 部 门 份 数 部 门 份 数 部门 份 数 保密等级 ( )绝密 ( )机密 (√)一般内部 分发号: FP001-05A 文件编号 QSI-QM-002 A 2 of 8 QSI 检验规范 1.目的 制程检验规范 REV 版本 PAGE页码 为规范制程检验, 预防批量不合格的产生,减少(杜绝)制程异常的发生,不断降低生产制程不良率,提升 产品品质,确保品质符合客户需求。 2.范围 适用于公司生产制程品管检验控制。 3.定义 3.1 首件:指生产制程中加工生产的产品,经自我确认、判定符合要求后,拟进行批量生产前的1-3台(个)产品(半成品、成品)。 3.2全检:对制程中的产品或产品的某些检验项目进行100%检验。 3.3巡检:指对生产过程中影响产品品质的因素进行随机抽样检验、确认。 4.职责 4.1品管部 4.1.1 负责制程中产品外观、检验流程、检验标准、检验规范、检验站的编制和设置. 4.1.2 IPQC:负责对产品、物料首件确认的主导工作,并对产品首件做出合格与否的判定;制程品质检控, 品质异常之追踪与确认;主导不合格品或异常品管问题的提出、跟进、落实、效果确认。 4.1.3 FQC:负责制程中产品外观、产品指定项目的全检。 4.1.4 测试员:负责制程中产品接地、耐压、点亮的全检 4.2工程部 4.2.1 参与新产品、试产、设计变更首件的确认,负责制程中产品电气、结构、功能、测试标准,品质异常、不合格品原因的分析及改善对策的提出。 4.2.2 负责制程中产品SOP的制定,工装夹具制作,工艺跟进改善,产能效率的提升,结构性能异常的跟进与落实。 4.2.3 负责制程中仪器、设备测试规范的制定;机器、设备、仪器、仪表、治夹具、工具运行状况的监控,设备的正常运转的巡视及日常保养工作监管。 4.3 业务部:参与新客户第一次生产及客户要求变更后首次生产时首件的确认。 4.4 生产部 4.4.1 负责首件的制作与送样确认,自验互检。 4.4.2 制程中5M1E 的落实及制造过程的监控,配合IPQC与PIE的工作;品质异常的受理与改善,改善对策的具体实施. 5.作业内容 FP001-05A 文件编号 QSI-QM-002 A 3 of 8 QSI 检验规范 5.1生产、检验前作业准备 5.1.1生产部门 制程检验规范 REV 版本 PAGE页码 5.1.1.1生产部门在开拉生产前进行自我核查,发现不合格品及异常,采取措施立即纠正,再行生产。 5.1.1.2 生产部门开拉生产前需查核领用物料是否与制令工单相符,是否有相应的BOM、或样品,工作环境是否符合产品生产需求,各作业工站是否悬挂相应的SOP,人员对作业方法、产品品质是否清楚了解。【首件确认报告】、【耐压/极性测试记录表】 5.1.1.3 机器、设备、作业工具是否处于正常状态,风批、电批扭力设置是否正确符合作业需求。 5.1.2品管部门 5.1.2.1在生产开拉前,查核是否有与生产产品相应的BOM、图纸、样板、QSI。 5.1.2.2准备好【FQC检验报告】、【制程巡检报表】等品质记录表。 5.1.2.3查核接地测试仪、高压测试仪、直流电源、变频电源、电批扭力测试仪、万用表、游标卡尺等检验仪器、工具是否处于正常状态,是否在校验有效期内。 5.2首件作业 5.2.1首件作业时机 新产品上线时、更换机种时、工程设计变更时。 5.2.2首件作业数量 首件作业数量一般为1-3pcs,首件作业加严时为3-5PCS。 5.2.3首件作业方法、内容 5.2.3.1生产部门依据【月总排程】、【周排程】、《BOM》、【生产通知订单】进行量产,先由产线自行进行首样确认,确认OK后,再将其中的1件作为首件连同【首件检验报告】送品保IPQC进行首件检验。 5.2.3.2 IPQC接获首件产品后,对首件产品外观、使用物料、规格、安全性、可靠性等等依据客户订单、BOM、图纸、产品规格表、样板、作业指导书、《成品检验规范》等资料实施检验,并将检验结果记录于【首件检验报告】上。 5.2.3.3 IPQC经检验后,将【首件确认报告】连同首件移送品管主管或代理人进行确认,品管主管或代理人需对首件进行全方位确认。 5.2.3.4新产品上线时、更换机种时、工程设计变更时首件作业需填写【首件检验报告】。 5.2.3.5每日开线时、物料变更时、人员变更时、作业方法变更时、工艺设备治具变更时、客户特殊要求时、纠正措施实施时的首件产品由生产部门自查自检,IPQC进行稽核,可将稽核结果记录于【制程巡检报表】中,不需单独填写【首件检验报告】。 FP001-05A 文件编号 QSI-QM-002 A 4 of 8 QSI 检验规范 5.2.4首件确认结果的处理 制程检验规范 REV 版本 PAGE页码 5.2.4.1 首件检验合格时,生产部门方可进行量产。 5.2.4.2 首件检验不合格时,生产部按要求现场纠正不合格项目,并重新经过首件确认OK后,继续批量生产。 5.2.4.3 首件检验不合格时,其不合格项目现场不能即时纠正(如设计问题、物料问题), 生产部应停止批量生产。由品管部IPQC开出【品质异常报告】交PIE或QE分析,直到问题解决,并重新首件检验合格后, 生产部才能继续批量生产。 5.2.5 首件检验管理 检验合格之首件,做好标识作为生产、检测样品,保存至本批量生产完为止。 5.3巡检作业 5.3.1巡检作业时机 5.3.1.1 IPQC巡检作业时机:每2小时巡检一次,特殊原因除外。 5.3.1.2 生产部组长巡检作业时机:不定时间,随时。 5.3.1.3 PIE巡检作业时机:每日上下午各巡检一次,特殊原因除外。 5.3.2 巡检数量:IPQC巡检数量抽10-20pcs/工序,特殊原因加大检验数量或巡检频次. 5.3.3 巡检作业方法、内容 5.3.3.1生产部门制令开始生产时进行自我巡查,发现不合格品,采取措施立即纠正,再行生产,制令生产过程中要巡回检验,防止批量不合格品的发生。 5.3.3.2 品管部IPQC根据相关类型产品检验规范对制程中人、机、料(物料一入车间进行核对,标签、规格、品质状态等)、法、环、测、客户特殊要求、工艺要求等进行巡检,发现不合格品,立即要求操作员纠正,并填写【制程巡检报表】。 5.3.3.3 品管部IPQC需巡查作业指导书、全检工位全检状况、测试站测试方法及测试状况、《制程检验规范》、《成品检验规范》是否正确并实施;工程变更ECN、客户特殊要求是否正确并实施;制程中影响产品品质的5M1E 是否正确执行,并将巡查结果记录于【制程巡检报表】。 5.3.3.4 品管部IPQC需巡查关键岗位员工是否有上岗证,对新进厂员工、岗位变动及生产部门临时安排的作业员工IPQC应作重点巡查,并加大巡检频次,IPQC将人员巡查不良问题点应及时通报生产部组长或课长改善,并记录于【制程巡检报表】的备注栏。 5.3.3.5 品管部IPQC需巡查使用之中的机器、设备,该校验的有无校验或过期,作员有无正确点检,生产部是否正确执行日常保养,使用之中的机器、设备、治夹具,有无操作指导书,各操作员工是否认真执行。IPQC将机器、设备巡查的不良问题点应及时通报生产部、PIE进行改善,并记录于 FP001-05A 文件编号 QSI-QM-002 A 5 of 8 QSI 检验规范 制程检验规范 REV 版本 PAGE页码 【制程巡检报表】的备注栏。 5.3.3.6品管部IPQC巡查时对生产过程中挑选、加工、特采物料应作重点巡查,巡查过程中,应稽核生产线员工物料使用是否正确,堆放、转运是否规范,并消除隐患;生产线有无多余物料,不需使用或结存多余的物料是否及时退回仓库;生产线不同工单的物料是否严格区分并存放,不合格物料是否有清楚标示及分开放置并予以处置,发现异常及时通知生产部组长或课长进行改善,并将巡查结果记录【制程巡检报表】中。 5.3.3.7品管部IPQC需巡查各作业站的作业指导书是否齐全,员工实际操作与作业指导书是否保持一致;工程ECN变更、客户特殊要求、纠正措施是否及时正确实施,品质状况有无异常;对制程中作业流程及作业方法变更的工位,IPQC应作重点巡查;制程中的不合格品是否按《不合格管理程序》执行,将巡查的不良问题点应及时通报生产部改善,并记录在【制程巡检报表】中。 5.3.3.8品管部IPQC需巡查标识是否严格依据《标识与可追溯管理程序》执行,车间是否进行5S管理,对作业环境进行有效管理。 5.3.3.9 客户有特殊要求依据客户特殊要求作业,IPQC进行重点检查确认,IPQC对首件作业中出现的问题点、以前生产过程中有较高不良记录的产品、送样的新产品、新导入量产的产品应重点检查,发现问题及时反馈相关人员,予以纠正。 5.3.3.10 IPQC巡检时,发现突发性品质异常或反复出现并带有严重倾向性的品质问题,应开具【品质异常报告】,通知PIE/QE分析并出具改善对策,IPQC监督实施效果,具体依《不合格管理程序》、《纠正措施与预防措施管理程序》办理。 5.3.3.11 生产部门拉长、主管应确保工程ECN变更、客户特殊要求被严格执行,对以往生产过程中出现的难点、问题点重点巡视;对新进厂作业员工重点督导、临时调配及特殊岗位作业员工重点巡查。 5.3.3.12生产部门拉长、主管需巡查员工认真做好相关机器、设备、治夹具、工具的日常维护和保养,并填写【设备保养记录表】;生产过程中,机器、设备、治夹具、工具运行中的不良现象和问题,应及时通报PIE处理,对巡查发现的问题通知相关部门及时解决。 5.3.3.13 生产部门拉长、主管需巡查良品物料与不良品物料是否严格区分,加工、拣用、特采物料予以重点管制,余料及时退仓库、不同工单的物料分区存放。 5.3.3.14 生产部门拉长、主管需巡查员工是否按作业指导书要求作业,制令变更、工程变更、返工、纠正措施是否严格执行,人员是否严格实施“自检、互检”,有无做到不接受不良、不制造不良、不流出不良之“三不”原则。 5.3.3.15 生产部门拉长、主管需巡查生产现场劳动纪律,不准员工作业时交谈、玩弄手机、做与工作无 FP001-05A

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