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广西防城港市人民政府办公室2024年部门预算及三公经费

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商品和服务支出预算181.38万元,占基本支出预算15.70%,同比增加33.04万元,增长22.27%。

(2)项目支出预算

项目支出预算756.07万元,占支出总预算39.55%,同比减少38.93万元,下降4.90%。全部是商品和服务支出预算756.07万元,占支出总预算39.55%,同比减少38.93万元,下降4.90%。

二、2024年部门财政拨款支出预算情况

2024年一般公共预算拨款1911.66万元,其中:基本支出预算1155.59万元,项目支出预算756.07万元。具体支出预算如下:

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出预算747.43万元,全部是基本支出预算。主要用于本办为保证正常运转所发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出预算696万元,全部是项目支出预算。主要用于为保证完成工作任务用于政府课题调研经费、领导考察学习培训经费、政府公报宣传经费、专项会议经费、办公设备购置费、维护的经费、干部教育培训经费、大宗文件资料印刷费、政

府信息编辑费等支出以及聘用人员的工资及社会保险缴费、工会经费、住房公积金支出;保证业务系统正常运行的计算机网络设备维护费支出、网络线路租费支出、计算机网络安全支出;指导各区(县、市)有关业务所发生的差旅费支出等。

机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出预算94.83万元,全部是基本支出预算。主要用于本办机关后勤服务中心(事业单位)为保证正常运转所发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费等日常公用经费支出。

专项业务活动支出预算54万元,全部项目支出预算。主要用于本办开展专项督查及应急管理工作经费支出。

事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出预算17.17万元,全部是基本支出预算。主要用于本办政府信息管理中心中心(事业单位)为保证正常运转所发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费等日常公用经费支出。

其他政府办公厅(政府办公厅(室)及相关机构事务6.07万元,主要用于基层党组织活动经费及市委纪检组驻市政府办专项经费开展工作业务支出。

社会保障和就业支出预算134.41万元。全部是基本支出,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出,为本机关单位及二层机构在职职工按工资总额的20%计缴。

行政单位医疗80.81万元,全部是基本支出预算,根据防城港市统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。为本机关单位及二层机构在职职工按工资总额的8%计缴。

事业单位医疗11.49万元,全部是基本支出预算,根据防城港市统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。为本机关二层机构事业单位在职职工按工资总额的8%计缴。

公务员医疗补助32.19万元,全部是基本支出预算,为本机关单位及二层机构在职职工按工资总额的0.5%计缴。

住房公积金77.25万元,全部是基本支出预算,根据防城港市统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。为本机关单位及二层机构在职职工按工资总额的12%计缴。

三、2024年部门预算安排“三公”经费预算情况 (一)2024年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算62.68万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算7.30万元,公务接待费支出预算55.38万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算62.68万元,比2017年预算62.68万元减少37.32万元,同比下降37.32%。其中:

1.因公出国(境)经费2024年预算7.30万元,与上年一致,主要用于:一是随同上级部门出国(境)团组考察学习费用,计划安排2人次。

2.公务接待费2024年预算55.38万元,同比减少34.62万元,下降38.47%,主要用于政府办按规定开支的各类公务接待费用。接待兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2024年预算0万元,同比减少10万元,下降100%,车改后的本部门不保留公务用车。

第四部分:2024年部门预算其他需要说明的事项。 一、防城港市人民政府办公室部门预算单位的构成 2024年的部门预算由市政府办本级及办属3个事业单位构成。其中:

纳入市政府办本级部门预算的21个部门包括:办公室第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、第五

秘书科、第六秘书科、第七秘书科、第八秘书科、第九秘书科、调查研究科、综合科(防城港市人民政府公报室)、人事行政科、财务科、办公室、人事科、督查室、督查室督查一科、督查室督查二科、应急办值班室、应急办协调处置科、应急办管理科、打私办综合科、信息科、纪检派驻机构(督查室)共24个职能科室。

纳入市政府办部门预算的3个事业单位包括: 二、市政府办机关运行经费预算安排情况

行政运行747.42万元,全部是基本支出预算。主要用于政府机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

本单位及二层机构2024年无政府采购安排。 四、国有资产的总体情况

本单位及二层机构车改后无保留公务用车。 五、无项目预算绩效说明 第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。 二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

广西防城港市人民政府办公室2024年部门预算及三公经费

商品和服务支出预算181.38万元,占基本支出预算15.70%,同比增加33.04万元,增长22.27%。(2)项目支出预算项目支出预算756.07万元,占支出总预算39.55%,同比减少38.93万元,下降4.90%。全部是商品和服务支出预算756.07万元,占支出总预算39.55%,同比减少38.93万元,下降4.90%。二、2024年部
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