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企业内部控制知识竞赛试题

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A.运用重要性原则推断应当纳入评估范围的重要业务单位,应以企业整体合并层面的重要性水平为衡量标准

√B.关于纳入内部操纵评估范围的下属分子公司,其所有的业务流程都应当进行内部操纵评估

√C.纳入内部操纵评估范围的业务流程应与内部操纵应用指引所规定的业务流程保持一致

D.各年度内部操纵评估的范围应保持一致,假如评估范围出现变化,应通过公司董事会或授权机构的审批

31、下列选项中,属于内部操纵范畴内的风险应对策略有( ) √A.风险规避 √B.风险降低 √C.风险分担 √D.风险承受

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32、企业应当建立规范的公司治理结构和议事规则,明确决策、执行、监督等方面的职责权限,形成科学有效的职责分工和制衡机制。下列选项中,属于股东(大)会要紧职责的有( ) A.依法行使企业的经营决策权

B.监督企业董事、经理和其他高级治理人员依法履行职责 √C.依法行使企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权

√D.审议批准监事会或监事的报告

33、关于美国科索委员会(COSO)公布的《内部操纵——整合框架》(1992)和《企业风险治理——整合框架》(2004)之间的关系,下列讲法正确的有( )

√A.后者并没有取代前者,关于那些着眼于内部操纵的主体,前者依旧有用

√B.后者增加了战略目标,并将报告目标扩大到非财务报告

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√C.后者连续了前者中有关主体风险偏好、风险容忍度和风险组合观等差不多概念,将风险评估扩充为目标设定、事项识不、风险评估、风险应对等四个要素

D.前者和后者都认为风险发生在主体的各个层次上,同时来源于许多内部和外部因素

34、依照企业《内部操纵评价指引》,内部操纵的有效性包括( )

√A.设计的有效性 B.体制的有效性 √C.运行的有效性 C.机制的有效性

35、依照功能分类,能够将操纵分为预防性操纵和( ) √A.发觉性操纵 B.反馈性操纵 C.矫正性操纵

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D.系统性操纵

36、企业应当切实做好信息系统上线的各项预备工作,包括( ) √A.培训业务操作和系统治理人员

√B.制定科学的上线打算和新旧系统转换方案 √C.考虑新旧系统顺利切换和平稳衔接的应急预案

√D.系统上线涉及数据迁移的,应制定详细的数据迁移打算 37、下列各项中,表明内部操纵环境存在缺陷的有( ) √A.甲企业为上市公司,其关键治理人员在母公司兼职,在该人员的指令下,上市公司承担了母公司发生的捐款

√B.乙企业为降低生产成本,减少环保投入,致使大量污水排入周边水域,造成环境污染

C.丙企业设立审计委员会,负责监督公司内部操纵的有效实施和内部操纵自我评价情况

√D.丁企业的企业文化是“不惜一切代价做大市场”

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38、关于合同治理内部操纵,下列讲法正确的有( ) √A.企业对外发生经济行为,除即时结清方式外,应当订立书面合同

√B.重大合同或法律关系复杂的专门合同应当由法律部门参与起草

C.合同应由合同起草部门负责人与对方当事人签订生效 √D.合同生效后,企业就质量、价款、履行地点等内容与合同对方没有约定或者约定不明确的,能够协议补充

39、针对内部操纵审计业务,下列有关企业层面操纵的讲法中,正确的有( )

√A.假如一项企业层面操纵足以应对已评估的错报风险,注册会计师就不必测试与该风险相关的其他操纵

B.对某项业务层面的操纵而言,与该项操纵相关的风险受企业层面的操纵阻碍

C.注册会计师在评价内部操纵时,通常应当首先评价业务层面操纵,然后评价企业层面操纵

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企业内部控制知识竞赛试题

A.运用重要性原则推断应当纳入评估范围的重要业务单位,应以企业整体合并层面的重要性水平为衡量标准√B.关于纳入内部操纵评估范围的下属分子公司,其所有的业务流程都应当进行内部操纵评估√C.纳入内部操纵评估范围的业务流程应与内部操纵应用指引所规定的业务流程保持一致D.各年度内部操纵评估的范围应保持一致,假如评估范围出现变化,应通过
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