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全套质量控制流程图 - 经典

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流程名称 来料质量控制流程图 涉及部门 文件编号: 采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间、供应商 审批 责任部门 品质部 编制 仓管员 通知检验 材料送检单 IQC 吕质主管 IQC 仓管员 入仓 递交检验报告 合格 记录审核 检验 根据 检验作业指导书 IQC检验报告 IQC检验报告 不合格 递交检验报告 特采 退货 退仓单 可用数 挑选使用 不能使用 生产车间 品质部 与供应商交涉 与工程部商讨 来料问题 结构问题 分析不合格原因 退仓单 质量反馈通知单 品质部 IQC检验报告单 采购部 供应商 品质部 确定改进方法 确定改进方法 品质部 品质部 工程部 质量反馈通知单 工程部 跟踪改进效果 注1:斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注2:虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 记录存档 制定预防措施 NO 质量反馈通知单 质量反馈通知单 注3:方框字—在流程中指过程活动。 第1页共1页 流程名称 责任部门 装配制程质量控制流程图 品质部、装配车间 涉及部门 编制 采购部、工程部 文件编号: 审核 装配车间 生产通知 生产计划表 仓库 合格来料 特采需挑选来料 装配员工 根据 生产自检 装配员工 生产作业指导书 根据 生产线全检 检验作业指导书 QC QC QC检验记录表 合格 不合格 箭头标标识隔离 处理 装配员工 成品包装 参照不合格品控制流程图 仪器点检 巡检 进仓 PQC 通知品质主管 QC 生产异常 PQC巡拉记录表 OK 质量纠正及预防 参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图 质量反馈通知单 品质部 质量反馈通知单 责任部门 备注: 注1:斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注2:虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注3:方框字—在流程中指过程活动。 流程名称 责任部门 出货质量控制流程图 品质部 涉及部门 编制 文件编号: 采购部、工程部、仓库、生产车间 审核 QC QC检验合格成品 装配员工 包装成品 抽检 刊号 根据 QA 出货检验作业指导书 QA检查报告 品质主管 审核 仪器点检 合格 不合格 品质主管 QA检查报告 质量纠正及预防 质量反馈通知单 生产车间 仓库 入仓 参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图 进仓单 QA检查报告 客户验货 仓库 出货 QA 验货记录 合格 不合格 品质部 责任部门 质量纠正及预防 质量反馈通知单 参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图 备注: 注1:斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注2:虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。

全套质量控制流程图 - 经典

流程名称来料质量控制流程图涉及部门文件编号:采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间、供应商审批责任部门品质部编制仓管员通知检验材料送检单IQC吕质主管IQC仓管员入仓递交检验报告合格记录审核检验根据检验作业指导书IQC检验报告IQC检验报告不合格递交检验报告特采退货退仓单可用数挑选使用
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