材料费用分配表
附表2—3一l
201号 原料 直接计入金额 分 燃料 配计入 机器工时(小时) 分配率 分配金额 204号 205号 2002年6月 基本生产 应借账户 202号 203号 小计
辅助生产成本
单位:元
合计 制造 管理 费用 费用 直接计入金额( 辅助材料 分配计入 外购半成品 低值易耗品 机器工时(小时) 分配率 分配金额 直接计入金额( 直接计入金额( 材料费用合计 工资及福利费分配表
附表2—4一l
计件工资 应借科目 计件 分工资 配 201号 204号 基本生产 205号 甲产品小计 202号 203号 乙产品小计 基本生产工资小计 辅助生产 制造费用 管理费用 合计 率 应负担非计件工资 应负担的工资 2002年6月
生产人员工资 计时工资 生产 工时 分配
单位:元
工资及福利费 合计 工资及福利费 车间 车间 管理 分配 生产 管理 部门 福利金额 人员 人员 人员 费 工资 工资 小计 (小时 率
固定资产折旧费用分配表
附表2—5—1
使用部门 厂房 生产车间 机器设备 小计 厂房 机修车间 机器设备 小计 管理部门 合计 2002年6月 单位:元
上月已提折旧额 上月增加的固定资 上月减少的固定资 本月应计 产应计提的折旧额 产应计提的折旧额 提折旧额 外购水电费分配表
附表2—6—1 使用部门 生产车间 机修车间 管理部门 合计 电费 用电度数(度) 分配率 分配金额(元) 用水数量(吨) 2002年6月
水费 分配率 分配金额(元) 合计
辅助生产成本明细账
附表2—7一l
摘 要 材料费用分配表 工资及福利费分配表 固定资产折旧费用分配表 外购水电费分配表 待摊费用分配表 辅助生产费用分配表 合 计 车间:机修车间 2002年6月
材料费用 工资及福利费 折旧费 水电费 保险费 合计 转出
辅助生产费用分配表 附表2—8—1 (直接分配法) 项 目 待分配辅助生产费用(元) 供应劳务数量 单位成本(分配率) 生产车间耗用 管理部门耗用 合 计 耗用数量 分配金额
制造费用明细账
附表2—9—1
摘 要 办公费用支出(付款凭证) 材料费用分配表 工资及福利费分配表 固定资产折旧费用分配表 外购水电费分配表 待摊费用分配表 辅助生产费用分配表 制造费用分配表 合 计 机物料消耗 车间:生产车间 2002年6月 工资及 折旧 水电费 保险费 办公费 修理费 福利费 费
合计 转出
制造费用分配表
附表2—10一1
分配对象(批别) 201号 204号 205号 202号 203号 合计 车间:生产车间 2002年6月
分配标准(机器工时) 分配率 单位:元 完工日期: 制造费用
单位:元 完工日期: 制造费用
合计
(本月完工2台)
合计 分配金额(元)
附表2—1l一1 产品批号:201 产品名称:甲
项目 本月生产费用
附表2—1l一2 产品批号:202 产品名称:乙
项目 本月生产费用 单台计划成本 完工产品成本 月末在产品费用
产品成本明细账
批量:20台 材料费用 工资及福利费 购货单位:东华工厂 投产日期:6月
产品成本明细账
批量:10台 材料费用 工资及福利费 购货单位:南海公司 投产日期:6月
附表2—1l一3 产品批号:203 产品名称:乙 项目 本月生产费用 产品成本明细账
购货单位:大通工厂 批量:5台 单位:元 完工日期: 单位:元
合计
投产日期:6月
材料费用 工资及福利费 制造费用
附表2—1l一4 产品批号:204 产品名称:甲 项目 月初在产品费用 本月生产费用 累计 完工产品成本 完工产品单位成本
附表2—1l一5 产品批号:205 产品名称:甲 项目 月初在产品费用 本月生产费用 累计 完工产品成本 完工产品单位成本 月末在产品费用 产品成本明细账
购货单位:明光工厂 批量:15台
投产日期:4月 完工日期:6月
合计
单位:元
材料费用 工资及福利费 制造费用 产品成本明细账
购货单位:光华工厂 批量:12台 生产费用纵向分配表 产品批号:205
材料费用 工资及福利费 投产日期:5月
完工日期: (本月完工6台)
合计
制造费用
分配金额 合计 材料费用 工资及福利费 制造费用
附表2—12—1 产品名称:甲
项目 完工产品成本 在产品费用 合计 实际数量 分配金额 约当产量 分配金额 约当产量 分配金额 产成品成本汇总表
附表2—13—1
产成品名称 甲 甲 乙 合计 2002年6月 批号 204 205 202 总成本(元)
科目汇总表
附表l一22一1 2002年6月 单位元 会计科目 现金 银行存款 原材料 低值易耗品 产成品 生产成本 制造费用 待摊费用 管理费用 财务费用 应付工资 应付福利费 应付账款 应交税金 累计折旧 预提费用 本年利润 合 计
过帐 本期发生数 借方 贷方