谢谢你的观看
张家口市市场监督管理局
2018年(部门)预算公开情况说明
一、部门职责、机构设置等基本情况 1、部门职责:
(1)贯彻执行国家、省、市有关食品药品监督管理、工商行政管理等方面的法律法规和方针政策;负责全市食品药品、市场的监督管理和行政执法工作;落实省政府食品安全委员会办公室、省食品药品监督管理局、省工商行政管理局工作部署;拟订全市食品药品监督管理、工商行政管理等方面的规范性文件并组织实施。
(2)承担市政府食品安全委员会日常工作;负责食品药品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制;督促检查县(区)人民政府和市有关部门履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。 (3)负责指导和监督全市食品药品监督管理、工商行政管理工作,规范行政执法行为。
(4)负责食品(含食品添加剂、保健食品、酒类,下同)生产、流通、消费环节的监督管理工作,开展食品安全隐患排查工作;制定食品安全检查年度计划、重大专项整治方案并组织落实。
(5)负责药品(含中药、民族药,下同)医疗器械的监督管理;监督实施国家药品和医疗器械标准、分类管理制度,监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用方面的质量管理规范;建立药品不良反应、
谢谢你的观看
谢谢你的观看
医疗器械不良事件和药物滥用监测体系,并开展监测和处置工作;配合实施国家基本药物制度。 (6)负责化妆品的监督管理和不良反应监测的管理。
(7)负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为。 (8)负责食品药品安全事故应急体系建设;组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作;监督事故查处落实情况。
(9)贯彻落实食品、药品、医疗器械、化妆品安全信息统一公布制度和重大信息直报制度。
(10)按照授权依法负责外商投资企业及外国(地区)企业常驻代表机构等登记注册和登记事项的监督管理。
(11)指导对内资企业、个体工商户及其他市场主体登记事项的监督管理工作;组织指导企业年度报告和信息公示工作;按照职责分工依法查处无照经营;协助有关部门开展企业信用体系建设工作。
(12)负责规范和维护相关市场经营秩序,承担市场和网络商品交易行为以及有关服务行为的监督管理;负责食品药品和流通领域商品质量监督管理。
(13)负责处理与市场监督管理相关的咨询、投诉、举报,组织开展有关服务领域消费维权工作;依法查处侵害消费者权益的违法行为,保护消费者、经营者合法权益。
(14)按照职责分工,依法查处违法直销和传销行为;监督管理直销企业、直销员及其直销活动。 (15)根据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作
谢谢你的观看
谢谢你的观看
(价格垄断行为除外);依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。 (16)依法实施合同行政监督管理;指导动产抵押物登记和指导管理拍卖行为。 (17)指导广告业发展;负责广告活动的监督管理工作。
(18)组织指导商标管理工作;依法保护商标专用权和查处商标侵权行为;负责驰名商标、著名商标的培育推荐保护工作;负责特殊标志、官方标志的保护。
(19)贯彻落实食品药品安全监管科技发展规划,推进食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。
(20)负责开展全市食品药品安全监管和工商行政管理宣传、教育培训及对外交流。 (21)承办市政府及市政府食品安全委员会交办的其他事项。
2、机构设置:
部门机构设置情况
单位名称 张家口市场监督管理局 单位性质 行政机关 单位规格 正处级 经费保障形式 财政拨款 3、预算单位
谢谢你的观看
谢谢你的观看
本部门共包含8个独立预算单位:市局机关(行政)及7个全额拨款事业单位:张家口市食品药品检验中心、张家口市市场监督管理局稽查局、张家口市药品监测评价中心、张家口市食品药品投诉举报中心、张家口市个体劳动者协会秘书处、张家口市维修行业管理办公室、张家口市消费者协会。
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。张家口市市场监督管理局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2018年收入预算总额7044.68万元,全部为财政拨款预算收入,其中市本级财政拨款收入5976.28万元,非税收入返还收入188.33万元,上级提前通知的转移支付收入880.07万元。 2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算总额7044.68万元,其中基本支出4940.28万元,包括人员经费4283.25万元和正常公用经费657.03万元。项目支出2104.4万元。 3、比上年增减情况
2017年预算收支安排9548.11万元,本年度比上年减少2503.43万元,其中基本支出减少835.17万元,主要为退休人员归入社保相应减少相关人员经费支出。项目支出减少1668.26万元,主要是食品安全创建
谢谢你的观看
谢谢你的观看
项目核定资金减少以及上级提前通知的转移支付中对下属区局补助支出本年度由当地直接做入预算。 三、机关运行经费安排情况
2018年机关运行经费共计安排657.03万元,主要包括用于保证机关正常运转的办公费16.26万元、印刷费4.72万元、咨询费5万元、水费6.44万元、电费14.39万元、邮电费105万元、办公取暖费54.83万元、物业管理费27.77万元、差旅费107.57万元、日常维修费2.15万元、会议费11.07万元、培训费37.39万元、公务接待费5.18万元、工会经费49.85万元、福利费32.32万元、公务车运行维护费17.14万元、其他交通费用121.12万元、其他商品和服务支出38.83万元等支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况
2018年度部门“三公”经费预算合计434.22万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费103.75万元,公务接待费8.71万元,会议费44.41万元,培训费277.35万元。 上年度两部门“三公”经费预算合计487.61万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费125.84万元,公务接待费12.87万元,会议费51.67万元,培训费288.22万元。 本年度部门“三公”经费预算比上年度减少53.39万元,减少了10.95%,其中:因公出国(境)费无增减变化,公务用车购置费无增减变化,公务用车运行维护费减少22.09万元,减少了17.55%。公务接待费减少4.16万元,减少了32.32%。会议费减少7.26万元,减少了14.05%。培训费减少10.87万元,减少了3.77%。以上各项减少原因为:压缩开支,厉行节约。
谢谢你的观看