管 理 流 程 图 部日常管理办法 IQC管理流程图 责 任 单 位 供应商 仓库 仓库 文件编号 版 本 生效日期 制定部门 A.0 品质部 相关文件及表单 送货单据 材料入厂 仓库暂收置待检区 开送检单 收货单 送检单 MIL-STD-105E II抽样标准 IQC作业指导书 IQC检验报告 MRB会议 MRB会签单 限期改善通知书 标识贴纸 MRB会签单 限期改善通知书 按标准抽样 IQC检验 IQC IQC NG 相关单位 相关单位 IQC 置退货区 IQC、仓库 检验结果 相关部门决定 OK 贴绿PASS标签 特采 挑选 退货 贴黄色标签 贴蓝色标签 贴红色标签 仓库入仓 制 定 审 核 核 准
部日常管理办法 供应商品质控制管理流程图 管 理 流 程 图 N NG 跟进回复结果 NG 提出处理对策 IQC工程师 IQC工程师 IQC工程师 文件编号 版 本 生效日期 制定部门 A.0 品质部 责 任 单 位 IQC IPQC QE/IQC工程师 供应商 IQC工程师 相关文件及表单 来料检验规书 IQC来料不良检测报告 IPQC巡拉作业指导书 试验报告 品质异常联络单 改善处理报告 品质异常联络单 IQC检验中发现的来料异常 生产中发现的来料异常 试验中发现的来料异常 品质异常联络单 OK 跟进改善结果 知会采购部 OK 结案 继续跟进供 应商回复 制 定 审 核 核 准
日常部管理办法 制程控制(IPQC)管理流程图 文件编号 版 本 生效日期 制定部门 A.0 品质部
管 理 流 程 图 生产领料 生产投产 制造部 IPQC核对物料 OK FQC检测 NG OK 送首件确认 OK 制 定 责 任 单 位 制造部 相关文件及表单 领料单 排拉表、作业标准书 IPQC巡拉报告/BOM 修理日报表 QC日报表 纠正/预防措施通知单 IPQC巡拉检查报告 纠正/预防措施通知单 首件检验报告 NG 修理 OK NG 不良率较低 不良率较高 确认责任部门 NG 写纠正/预防措施 OK 效果确认 OK 结 案 生产、工程分析原因 IPQC 制造部 FQC 相关责任部门 相关责任部门 品质部(IPQC) IPQC、制造部、工程部 制造部、工程部 品质部 NG 检验 NG IPQCOK 批量生产 审 核 核 准
日常部管理办法 品质保证(QA)管理流程图 文件编号 版 本 生效日期 A.0 制定部门 管 理 流 程 图 成品包装OK 制造部 制造部 开送检单 制造部 QA 责 任 单 位 品质部 相关文件及表单 送成品待检区 成品送检单 按标准抽样 QA检验 OK NG 返工 品质判定 OK 盖QA PASS印章 写纠正/预防措施 NG 验证措施 OK 送仓库验收入库 结 案 制 定 MIL-STD-105E II抽样标准 QA QA检验报告 相关单位 返工报告 相关单位 纠正/预防措施通知单 品质部 再纠正/预防措施通知单 制造部、仓库、品质部 成品入库单 审 核 核 准
日常部管理办法 文件编号 版 本 A.0