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046工装管理程序 - 图文

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工装管理程序 文件编号 版本版次 A/0 制订部门 生产部 制订日期 温馨提示:本文件为本公司机密文件,未经许可,不得私自外借或复印! 制 订 审 核 批 准 文件类别 流程性文件 工装管理程序 修 订 记 录 制定/修订日期 修 订 内 容 摘 要 文件编号 版 本 号 页 次 生效日期 A/0 2/5 页次 版本/版次 总页数 IATF首次发行 ALL A/0 6 文件类别 流程性文件 工装管理程序 文件编号 版 本 号 页 次 生效日期 A/0 3/5 1.目的 规定了生产工装管理的内容和方法,确保工装符合产品生产过程的要求。。 2.适用范围 适用于本公司产品所涉及到的工装的管理。 3.职责 3.1 物料部负责选择和确定工装加工单位。 3.2 技术部、质量部负责对工装验收。 3.3 生产部负责工装的维修、保养和管理。 4.定义 无 5.作业流程 5.1 工装计划编制 5.1.1技术部根据设计部新产品图纸,将工装纳入新产品试制全过程中。 5.1.2工装计划内容 5.1.3 由于模具的特殊情况,另制定《模具管理程序》但本程序的一些基本条款同样适合模具的管理。 5.1.4 生产部和技术部根据公司生产经营及新产品开发的需要结合工装的具体使用情况,于每年年底前制定下一年度的工装加工计划,报总经理批准后由财务部落实资金。 5.1.5 因市场变化及其它原因需临时增补工装时,各有关部门应写出报告,经生产部、技术部、财务部审核后报总经理批准后予以增补,并下达通知单。 5.2 工装的加工单位选择 5.2.1本公司或委外加工的工装件(例如:加工定位块、喷涂运输线挂钩、夹 具等)应尽量在本公司或委外加工。 5.2.2自己不能加工或时间紧迫来不及需外购或外加工的,物料部应会同生产部、技术部、品管部按《采购管理程序》的规定评价和选择工装采购或加工单位。 5.2.3经评价合格的供应商应列入《合格供应商一览表》,工装必须在合格供方范围的单位加工。 文件类别 流程性文件 工装管理程序 文件编号 版 本 号 页 次 生效日期 A/0 4/5 5.2.4 加工工装由技术部出图纸,根据需要定数量由公司内部加工制作。 5.2.5工装由各使用部门或生产部出图纸,根据生产需要定数由公司内部加工制作,或委外加工。委外加工单位应列入《合格供应商一览表》。 5.2.6加工及其它设备上的工装配件,由物料部根据随设备进厂的图纸或手册中的规格要求向原设备制造厂购买,以保证工装的质量和适用性。如果对设备的工装进行改进,则应由各使用部门与技术部共同研究,画出图纸并经副总经理决定,由公司内部制作或委外加工。 5.3 工装的加工制作 5.3.1 物料部在收到《年度加工计划》或《委外加工单》后,应及时向合格的加工单位要求加工制作,生产部应对加工过程进行监督和控制加工进度。 5.3.2 各种加工图纸均由技术部负责复验,并做记录。加工完成后,图纸由物料部负责回收,并交还技术部按《文件与资料管理程序》执行。 5.4 工装验收 5.4.1 各种工装(特别是模具)加工完进公司必须由技术部、品管部和生产部共同验收合格才能投入使用,技术部保存验收记录 5.4.2 任何工装(包括模具)在刚投入使用之际,各使用单位及技术部相关人员一定要在生产试用期间内进行跟踪检查,发现问题及时解决,不能影响正常生产及产品质量。 5.5 工装使用和保养 5.6 工装的报废 5.7 模具的管理参见《模具管理程序》。 5.8工装编号规则: 使用部门 流水号 5.8.1新增加工装都需要进行如序列号和资产编号登记,按照5.6规范要求编号,标识对应工装可见位置。 文件类别 流程性文件 工装管理程序 5.9记录方式 6.相关记录 文件编号 版 本 号 页 次 生效日期 A/0 5/5 6.1 工装验收报告 6.2 工装修改指令 7.相关文件 7.1《采购管理程序》 7.2《模具管理程序》 7.3《文件与资料管理程序》

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