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建工集团国有及国有控股企业内部经济责任审计办法

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档。

第八章 审计结果运用

第四十九条 集团公司和集团各单位应当建立经济责任审计成果转化运用机制,注重利用审计成果,完善内部管理,加强风险控制,强化责任落实,提升管理水平。

第五十条 被审计单位应当深入分析审计发现问题,完善相关制度,积极落实整改。对审计结果反映出风险事项,应当及时研究分析,提出措施和对策。

第五十一条 集团各单位应当按照《建工集团国有及国有控股企业负责人经营业绩考核管理办法》和《建工集团国有及国有控股企业负责人薪酬管理办法》(建人〔2014〕34号)规定,将经济责任审计结果与绩效考核挂钩,建立领导干部薪酬延期兑现制度。

第五十二条 集团各单位可以建立审计结果分级公示制度,或借助内部参考等媒介适当公布审计结果,不断提高经济责任审计工作透明度,发挥审计监督作用。

第九章 附则

第五十三条 市国资委2013年10月编发的《市市属国有企业内部经济责任审计操作指南》配套作为开展内部经济责任审计工作的实务指导文件。

第五十四条 集团各单位应参照本办法,结合各单位实际,制定相应的实施细则。

第五十五条 集团各单位自行开展的经济责任审计工作,应当自经济责任审计报告经批准后5个工作日内,报集团公司审计部备案。

第五十六条 本办法由集团公司审计部负责解释。

第五十七条 本办法自印发之日起施行。原《建工集团有限责任公司企业领导人员任期经济责任审计试行办法》(建纪审〔2001〕458号)、《建工集团有限责任公司企业领导人员离任经济责任审计试行办法》(建纪审〔2001〕460号)同时废止。

附件:1.审计方案审批表;

2.审计通知书; 3.审计文书送达回证; 4.被审计单位承诺书; 5.审计核实材料;

6.审计报告意见书(被审计人或离任人); 7.审计报告意见书(接任人); 8.审计报告批示表; 9.审计报告发放登记表; 10.审计项目归档资料清单;

11.被审计人(离任人)述职报告内容参考。

附件1:

建工集团有限责任公司

审计方案审批表

报送单位: ( )年审字第()号

审 计 项 目 审 计 类 型 编制人 编制 依据 实施 日期 审 计 目 的 内审 部 门 意见 主 管 领 导 批 示 备 注 附件2:

建工集团有限责任公司

审 计 通 知 书

( )年审字第()号

关于进行****(审计项目名称)审计的通知

****(被审计单位全称):

鉴于***同志不再担任你单位****职务(或因**工作需要),依据****文件规定,按照主管领导批示,受****委托,决定派出项目审计组,自 年 月 日起,对其任职期间受托经营管理企业资产的履职尽责情况进行就地(或送达)审计。请你单位接此通知后,给予积极配合,按要求提供有关资料和必要的工作条件(资料清单和述职会要求附后)。你单位应对提供的与审计事项有关资料的真实性、完整性作出承诺。

审计组组长: 成 员: 审计组联系人: 联系电话:

内部审计机构全称(签章)

年 月 日

附件3:

建工集团有限责任公司

审计文书送达回证

受送达单位(人) 送达地点 发送单位 事 由 审计文书名称 审计通知书 **** **** **** 页数 送件人 收件人(签字) 日期

建工集团国有及国有控股企业内部经济责任审计办法

档。第八章审计结果运用第四十九条集团公司和集团各单位应当建立经济责任审计成果转化运用机制,注重利用审计成果,完善内部管理,加强风险控制,强化责任落实,提升管理水平。第五十条被审计单位应当深入分析审计发现问题,完善相关制度,积极落实整改。对审计结果反映出风险事项,应当及时研究分析,提出措施和对策。第五十一条集团各单
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