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订单合同评审记录表(1)

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订单合同评审记录表

订单编号 订单数量 客户名称 产品名称 产品标准 制单人/制单日期 产品型号 销售市场 要求交货期 产品配置要求及客户特殊要求: 订单商务条件评审,如付款方式/保修条款等等(是否明确,能否达到/接受): 付款方式: T/T,订金是否收到 ; LC (L/C正本收到时间: ) 区域组长: 销售部副经理/日期: 销售部总监/日期: 价格/付款方式是否能接受: 财务部/日期: 技术参数要求、特殊规格(是否明确,能否达到)、工装夹具准备足够等: 研发部/日期: 技术参数要求、特殊规格(是否明确,能否达到)、工装夹具准备足够、并确认是否下单生产等: 工程部/日期: 技术参数要求、特殊规格(是否明确,能否达到)、客户包装,测试要求能否满足、并确认是否下单生产等: 实验室/日期: 生产能力能否达到交货期(是否明确,能否实现): 生产部/日期: 品质保证及验收标准是否能按客人要求(是否明确):

品保部/日期: 订单物料能否按期按质齐料 订单胶件及电源线等材料能否按期按质齐料 订单电机成品能否按期按质齐料 采购部/日期: 综合生产、品保、产能能否按期排产、达到客人要求交期: 计划部/日期: 要求:

1、要求各部门的最高负责人或一级代理人进行评审;

2、各部门必须在2小时内完成评审并传递下一级部门进行会签,所有订单最终须由技术总工签名确认。(会签顺序如下)

销售部→财务部→研发部→工程部 →实验室→生产部 → 品保部 →采购部 → 计划部

订单合同评审记录表(1)

订单合同评审记录表订单编号订单数量客户名称产品名称产品标准制单人/制单日期产品型号销售市场要求交货期产品配置要求及客户特殊要求:订单商务条件评审,如付款方式/保修条款等
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