********************公司 二级文件 文件名称:认证产品的一致性控制程序 文件编号:QC-02-05 制定日期:2019年07月01日 发行日期:2019年07月10日 版 本:A/0 核 准 *** *** 审 核 *** 制 订
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认证产品的一致性控制程序
1 本单位应对批量生产产品与型式试验合格的产品一致性进行控制,以使认证产品持续符合规定的要求。
1.1维持产品认证合格时的所建立有关产品关键元器件和材料、结构、铭牌等影
响产品符合规定要求因素的生产管理、制造方法模式,本单位无权自主变更。 1.2相关的产品关键元器件和材料,包括名称、型号规格、用量、供应商等,必
须在材料的BOM单等相关文件中予以确定;
1.3结构等影响产品符合规定要求因素,由技术文件、图纸、生产作业指导书等
文件予以确定。
1.4采购部门按“采购与供方控制”程序进行采购控制;IQC按 “关键元器件和
材料的检验/验证”对关键元器件和材料进行检验或验证控制。仓管对与认证有关产品关键元器件和材料必须明确标识,分开堆放;发放时注意不要混淆。 1.5生产领料时,对与认证有关产品关键元器件和材料必须保存标识,分堆放;
备料注意不要混淆。
1.6生产部生产时,对与认证有关产品关键元器件和材料要分开摆放、不可混淆。 1.7生产部生产时。对与所建立有关产品结构等式逻辑影响产品符合规定要求因
素的制造方法模式,己由作业指导书予以确定,必须严格执行。 1.8品质部对认证产品要实施首件确认制度;QC检验,应对生产产品与型式试
验合格的产品进行比对(例如对照认证产品的《关键元器件清单》),以保证它们之间的一致性。
1.9认证产品设计变更:认证产品的关键元器件和材料、结构等影响产品符合规
定要求因素的变更,认证产品的变更(可能影响与相关标准的符合性或型号
QC-02-05 A/0版
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认证产品的一致性控制程序
式试验样机的一致性),在实施前应向认证机构申报。批准文件由资料管理人员负责存档。 1.10相关文件
1. 11《首件检验记录》 《产品一致性检查记录表》
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认证产品的一致性控制程序(3C体系)
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