Q、HSE、M管理体系内部审核检查表
编号:THJC-J015
受审核部门 部门负责人 审核日期 审核组长 审 核 员 评价
程序条款或要素 审 核 记 录 检 查 内 容 及 方 法 结果 Q5.5
1、询问部门负责人本部门所设立的岗位,看岗位职责。 HSE5.4.1 职责权限
2、通过询问了解部门负责人和各岗位员工是否明确自 己的职责、权限及相互关系。
3、检查该部门的岗位职责、权限及相互关系是否清楚、 协调。查看本部门“作业文件”(管理制度、办法等) 4、抽查两个岗位的职责。 Q4.2.3
1、向部门负责人询问文件控制程序的实施情况,并提 HSE5.4.7
供“受控文件清单”; 文件的发放是否受控?询问及 文件控制 查记录
2、从受控文件目录中抽查3-5份文件,查文件审批 原件;检查是否现行有效;
3、 对外来文件控制有无明确要求并遵照执行?
4、对相关制度、办法、规程的编制、批准、发布、发 放、评审、作废、修订是否有明确要求并遵照执行? (抽查“岗位规范”的审批过程)
注:评价结果为符合打√;评价结果为不符合打Ⅹ;评价结果为基本符合打√;活动未发生打―。1
Q、HSE、M管理体系内部审核检查表
受审核部门 部门负责人 审核日期 审核组长 审 核 员 评价
程序条款或要素 审 核 记 录 检 查 内 容 及 方 法 结果 Q4.2.3
5、作废文件是否回收,并进行销毁?询问及查记录 HSE5.4.7 文件控制
6、现场是否存在过期作废文件?现场观察 7、外来文件发放是否受控?询问及查记录
8、对需要留做资料的作废文件是否有标明“作废留用” 的标识?询问及查记录 Q4.2.4
1、查阅办公室“记录清单”,看是否明确记录的名称、 HSE5.6.5
编号、保存期限、保存部门、填写部门、保存地点。 记录控制
2、检查记录保存或归档时是否分类(可按日期和相关 内容)并整理编目,保存方法是否便于存取检索。 3、查记录填写是否规范(抽查3-5份)。 Q5.4
1、是否制定了针对适合本单位的目标及指标,目标是
HSE5.3.5、5.3.4 否可行、可测量。是否根据实际情况及时进行调整, M5.3
并对适宜性进行评审 目标、指标和管
2、是否对目标进行了分解、量化,层层落实,询问部 理方案
门负责人是否清楚本单位HSE目标。 3、是否形成了文件。
注:评价结果为符合打√;评价结果为不符合打Ⅹ;评价结果为基本符合打√;活动未发生打―。 2
Q、HSE、M管理体系内部审核检查表
编号:THJC-J015
受审核部门 部门负责人 审核日期 审核组长 审 核 员 评价
程序条款或要素 审 核 记 录 检 查 内 容 及 方 法 结果 HSE5.3.1
1、环境因素的识别是否辨识到所有范围(包括相关活
环境因素的识别动对环境产生的影响,以及已纳入计划的或新的开发、 和评价 新的或修改的活动、产品或服务等)。
2、环境因素的识别是否考虑了三个时态和三种状态, 是否合适。
3、查看《环境因素清单》、《重要环境因素清单》是否 审批?
1、危害因素辨识是否辨识到所有范围(设备设施、活 HSE5.3.1
动、变更、承包商、环境)。 危险源辨识、风
2、危害因素辨识和时机是否适宜。 险评价和风险控 制的策划
3、危害因素识别时是否考虑了三个时态和三种状态, 是否合适。
4危害因素辨识的方法采用了那些?辨识方法是否做 过培训,有无相关记录。
5、风险评价是否按要求进行了分级?评价方法是否正 确,是否建立相应控制措施,并评审?是否评价出重 大风险并建立重大风险清单。
6、识别出的风险及其控制措施是否培训,员工是否掌 握了解。
7、对存在的危害因素是否定期评价、及时更新?在体 系建立初期是否进行初始状态评审?
8、对重大风险是否建立了目标指标、管理方案。
注:评价结果为符合打√;评价结果为不符合打Ⅹ;评价结果为基本符合打√;活动未发生打―。 3
Q、HSE、M管理体系内部审核检查表
编号:THJC-J015
受审核部门 部门负责人 审核日期 审核组长 审 核 员 评价
程序条款或要素 审 核 记 录 检 查 内 容 及 方 法 结果
9、对新改扩项目是否实施了HSE预评价、验收评价, HSE5.3.1
并定期对生产装置、储存装置设施进行了安全评估。 HSE5.4.5
1、问识别活动是如何开展的,是否识别适用于危害因
法律法规和其他素的法律法规和其他要求,并建立获取渠道,对获取 要求 的法律法规和其他要求进行评审。
2、确定法律法规和要求应用于危害因素。
3、法律法规和其他要求更新的信息,是否向相关员工 及相关方进行了传达。 Q5.5
1、是否及时将相关方信息录入HSE信息系统?查记录 HSE5.4.5
2、对内部信息的传递、处理是否及时?询问及查记录 M6.2
信息交流、 协商
3、对相关方的投诉等是否按规定进行处置?询问及查 和沟通 记录
4、HSE承诺、方针、绩效对外宣传情况?询问及查记
录
5、 员工是否参与HSE管理?询问及查记录
6、与员工协商结果是否给予书面答复?询问及查记录 7、 员工是否知道员工代表?询问
注:评价结果为符合打√;评价结果为不符合打Ⅹ;评价结果为基本符合打√;活动未发生打―。 4
Q、HSE、M管理体系内部审核检查表
编号:THJC-J015
受审核部门 部门负责人 审核日期 审核组长 审 核 员 评价
程序条款或要素 审 核 记 录 检 查 内 容 及 方 法 结果 Q6
1、查资源是否充足,满足组织QHSE要求?询问、查资 HSE5.4.3 料 M6
资源的提供
2、组织对人、财、物、信息、技术等资源需求如何确 定?查文件
3、各类需求是否经过审批并落实?询问及查资料 4、是否对资源的适应性进行定期评审?是否根据评审 结果进行资源的更新、补充?询问及查资料 Q6.2
1、查看各部门的岗位设置和人员资质情况怎么样?查 HSE5.4.3
看“人员持证一览表” M6.1 人力资源
2、查看是否有各岗位的任职条件(教育、培训、技能、 经历)、标准?
3、查是否有岗位能力考核办法?抽查员工能力评价表