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PZGLI007-品质管理-某地产企业内部审计岗位说明书

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内部审计职务说明书

岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级 所辖人员 本职: 负责对公司内各项经济活动进行内部审计监督 职责与工作任务: 职责表述:拟订公司审计制度及工作计划 职 责 一 工作时间百分比:10% 内部审计 计划财务部 副总经理 无 无 岗位编号 岗位定员 职系 岗位分析日期 专业技术职系 组织制定公司审计制度及实施办法,报主管财务的副总经理批准 工作 制定公司内部审计工作计划 任务 接受市审计局的业务监督和技术指导 职责表述:负责对公司内各项经济活动进行内部审计 对公司内的财务收支、会计记录进行审计 对预算的制定和执行进行审计 对公司对外投资进行审计 工作时间百分比:40% 职 责 二 工作 任务 对公司融资活动进行审计 对公司招投标活动进行监督、审查 对经济合同签订及执行情况进行审计 对公司工程项目进行事前、事中、事后审计 对资产进行审计 对管理人员进行离任、任期终结及年度经济责任审计 职责三职责表述:对公司内部控制制度进行审计评价 工作 检查内部控制制度是否存在

工作时间百分比:20%

任务 评价内部控制制度是否恰当 检查内部控制制度是否已经按规定被执行 检查内部控制制度的执行结果是否符合制度设计的要求 职责表述:对审计工作进行复核 负责复核各项审计工作底稿 职 责 三 审查审计结论,保证其真实、公正、客观、合理? 工作 审核改进建议,进行必要的修改或补充 任务 负责向主管财务的副总经理汇报工作,包括审计过程和审计结论、改进建议等 对审计决定的执行情况进行后续审计 职责表述: 与公司各部门密切合作 职 责 四 工作 任务 和财务部门其他岗位进行协调,合理利用其工作成果 协调与其他部门的关系,保证审计工作顺利进行 工作时间百分比:10% 工作时间百分比:10% 职 职责表述:保证参加审计业务培训,及相关房地产、法律等知识培训,保责 工作时间百分比:5% 五 持审计人员的专业尽职能力。 职责工作时间百分比:5% 职责表述:完成总经理交办的其他任务 六 权力: 公司内各项经济活动的审计监督权 对所发现问题的汇报、建议权 公司内部控制制度建设的建议权 工作协作关系: 内部协调关系 公司所有部门 外部协调关系 会计师事务所、审计师事务所、审计局等有关政府部门 任职资格: 教育水平 本科以上学历 专业 审计、财务会计、经济管理及相关专业 培训经历 审计、财务会计、房地产开发、法律、计算机等知识培训 经验 知识

5年以上审计工作经验,其中2年以上管理经验,审计师职称或具有注册会计师资格 精通审计、招投标管理、经济合同、工程建设、房地产开发、法律、计算机等知识

技能技巧 其它: 熟练使用办公软件、判断与决策能力、较强的写作能力、较强的沟通能力、计划与执行能力 计算机、Internet/Intranet网络、计算器、一般办公设备(电话、传真机、打印机、复印使用工具设备 机)等 工作环境 办公场所 工作时间特征 正常工作时间,经常加班 审计工作底稿、审计报告、审计建议书、汇报文件、报告、工作计划、总结、公司文件、所需记录文档 研究报告 备注

PZGLI007-品质管理-某地产企业内部审计岗位说明书

内部审计职务说明书岗位名称所在部门直接上级直接下级所辖人员本职:负责对公司内各项经济活动进行内部审计监督职责与工作任务:职责表述:拟订公司审计制度及工作计划职责一工作时间百分比:10%内部审计计划财务部副总经理无无岗位编号岗位定员职系岗位分析日期专业技术职系组织制定公司审计制度及实施办法,报主管财务的副
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