物品采购报销管理规定
为了规范采购报销流程,加强物品及资金的使用管理,保障优质廉价及经营需求,特制订采购报销制度及流程。
一、 申购流程图
申购人申请 部门负责人审批 采购部负责人签批 财务部负责人签批 董事长签批 业主代表签批 总经理签批
采购人员采购
具体操作说明:
1、申购部门根据部门需求填写完整《物品采购申请单》。 2、申请人拿着采购申请单依次让各部门签批。
3、把签字完整的采购申请单送至采购部,由采购员进行采买。注:采购部事宜暂时由人事行政部兼任
4、采购人员根据申请单上的参考价合计金额到财务预借现金。
二、 报销流程图
1、 费用报销流程 费用报销人 总经理签字 业主代表签字 总经理签字
具体操作说明:
⑴ 费用报销项目一般包括:汽油费、过路过桥费、外出办公餐费、外出考察费等。 ⑵ 报销人把发票及原始票据依次整齐的粘贴在粘贴单上,并在费用报销单上详细
注明费用详细事由。
⑶ 报销人在费用报销单上签字并让各相关领导签字后即可报销。
2、 物品采购报销流程
验收人签字 财务部审核 总经理签批 业主代表签批 董事长签字批 具体操作说明:
⑴ 采购人员采购完毕后及时办理验收入库手续。
⑵ 采购人员拿着发票、物品验收入库单、物品采购申请单让财务填写费用报销单。 ⑶ 采购人员拿着相关原始票据让各相关领导审批。
⑷ 采购人员根据签字完毕的原始单据到财务予以报销,多退少补。
三、 采购管理规定
1、 申购人员必须详细填写物品采购申请单并办理相关审批手续。
2、 采购人员应严格按照申购项目进行采购,如有疑问及时与申购部门沟通,确认无误
后及时安排采买,采购物品必须货比三家,认真对比、筛选,按照质优价廉的原则予以采购。
3、 验收人员必须按照收货标准仔细清点物品并及时办理入库手续,对不符合采购申请
表的物品有权拒收,在验货过程中对物品质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。
4、 购买、验收和使用上的三个相关人员要相互监督,相互合作,共同做好此项工作,
对于有争议的问题各自上报上级领导处理。 5、 预借现金3000元(含)以下,采购人员签字可直接预支;3000元——5000元(含)
需上报业主代表知晓;5000元以上需上报刘总知晓。
6、 预借现金购买后,采购人员2日内必须到财务销账,严禁白条抵库超过3日。