--
行政采购管理制度
为了规范公司行政采购工作,明确采购流程,保证所购物品能及时、保质、保量满足办公需求,特制订本制度。本制度适用于本公司所有需出资物品的采购。 一、职责:
1. 需求部门提出申请,并做好对申购物品确认、领取、保管工作。 2. 采购人员负责寻找合适的供应商,比对价格,并开展采购的工作。 3. 行政部门负责验收、入库、发放、资料管理工作。 4. 各级负责人按权限对申购、单价、合同及付款进行审批。 二、物品采购:
1. 采购大件及价格较高物品时,采购人员须选择多个供应商进行综合比较,力求高性价比。
2. 办公用品的采购,可根据实际需求提前做好库存储备,所购物品力求物美价廉。 三、采购管理:
1. 申购人(部门)填写《日常物资采购申请单》经行政及财务审核,报总经办审批(总经理外出的情况下由总助汇报总经理同意后签字,待总经理回公司后补签),经批示后交行政执行采购任务。 2. 物资金额在叁仟元以上的,由申报人直接报总经理进行审批。
- 1 - / 3- 1 - / 3
--
3. 采购人员在拿到符合审批要求的《申请单》后,安排时间统一采购,采购频率根据实际库存余量决定。采购到位后及时入库,通知申购人领取。
4. 申购人(部门)领取申购物品时签字确认,贵重物品做好保管。采购的物品若有质量问题,使用人(部门)及时通知采购人员进行换货或退货。 四、采购报销:
1.采购申请付款或费用报销必须附上经过审批的《日常物资采购申请单》、采购合同、订单或报价单,否则不予付款或报销。 五、流程:
申请财务付款 采购物品验收入库 申购人(部门)领取 商家送货/外出采购 行政确认后采购 总经办审批 申购人(部门)申请 行政审核 财务审核 六、本制度自签署发布之日起正式执行。
- 2 - / 3- 2 - / 3
--
附件一:
日常物资采购申请
申请日期: 申购部门: 申购人: 序号 1 2 3 4 5 物资名称 规格 数量 单价 金额 采购原因 备 注 行政部意见: 总经理审批: 财务部意见: 总经办意见:
- 3 - / 3- 3 - / 3