关于年市级一般公共预算收支情况的说明
一、年市级一般公共预算收入情况
年市级一般公共预算收入总计亿元,其中:市级收入亿元,上级补助收入亿元,省直管县上解市收入亿元,县区上解收入亿元,上年结转亿元,调入资金亿元,动用预算稳定调节基金亿元。
矚慫润xx钐瘗睞枥庑赖賃軔。 (一)市级收入的主要项目情况
市级收入亿元,比年完成数增加亿元,增长。其中,税收收入亿元,增加亿元,增长;非税收入亿元,增加万元,增长。主要项目情况是:
聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。 增值税亿元,增加亿元,增长。 、营业税亿元,增加亿元,增长。 、企业所得税亿元,增加万元,增长。 、个人所得税亿元,增加万元,增长。 、xx维护建设税亿元,增加万元,增长。 、耕地占用税亿元,减少万元,下降。 、契税亿元,增加万元,增长。 、专项收入亿元,增加亿元,增长。
、行政事业性收费收入亿元,增加万元,增长。 、罚没收入亿元,增加万元,增长。 、国有资本经营收入亿元,减少万元,下降。
、国有资源(资产)有偿使用收入亿元,减少亿元,下降。
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(二)上级补助收入项目情况
上级补助收入亿元,其中:返还性收入亿元,一般性转移支付收入亿元,专项转移支付收入亿元。具体项目情况是:
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、返还性收入亿元。其中,增值税税收返还亿元,所得税基数返还亿元,成品油价格和税费改革税收返还亿元。
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、一般性转移支付收入亿元。其中,均衡性转移支付亿元,固定数额补助亿元,县级基本财力保障机制奖补资金亿元,成品油价格和税费改革转移支付补助万元,革命老区及民族和边境地区转移支付万元,基层公检法司转移支付亿元,义务教育等转移支付亿元,基本养老金和低保等转移支付亿元,新型农村合作医疗等转移支付亿元,农村综合改革转移支付万元,重点生态功能区转移支付亿元,企业事业单位划转补助亿元,结算补助亿元,均按上级提前告知数安排。
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、专项转移支付收入亿元。其中,教育转移支付亿元,文化体育与传媒转移支付万元,社会保障和就业转移支付亿元,医疗卫生转移支付亿元,节能环保转移支付万元,农林水转移支付亿元。
謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍。 (三)上解收入情况
上解收入亿元,其中,省直管县上解市收入亿元,县区上解收入亿元。 (四)其他收入情况
其他收入亿元,其中,上年结转亿元;调入资金亿元;动用预算稳定调节基金亿元,统筹用于一般公共预算支出和偿还一般债务本息。
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二、年市级一般公共预算支出情况
年市级一般公共预算支出总计亿元,其中:市级支出亿元,上级一般性转移支付市级使用亿元,上级专项转移支付市级使用亿元,上年结转支出亿元,补助下级支出亿元,市补助省直管县支出万元,上解上级支出亿元。
茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐。 (一)市级支出的主要项目情况
市级支出亿元,增长,其中,基本支出亿元,占;项目支出亿元,占。主要支出科目情况是:鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘。一般公共服务支出亿元,增长。 xx支出亿元,增长。 教育支出亿元,增长。 、科学技术支出万元,增长。 文化体育与传媒支出亿元,增长。
社会保障和就业支出亿元,增长。 医疗卫生与计划生育支出亿元,增长。 节能环保支出亿元,增长。 城乡社区支出亿元,下降。 农林水支出亿元,增长。 交通运输支出亿元,增长。 资源勘探信息等支出亿元,增长。 、商业服务业支出万元,增长。
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、住房保障支出亿元,增长。 、粮油物资储备支出万元,下降。 、预备费亿元。
(二)补助下级项目支出情况
补助下级支出亿元,其中,返还性支出亿元,一般性转移支付支出亿元,专项转移支付支出亿元。主要项目情况是:
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、返还性支出亿元。其中,增值税和消费税返还亿元,所得税基数返还亿元,成品油价格和税费改革税收返还亿元。
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、一般性转移支付支出亿元。其中,均衡性转移支付亿元,固定数额补助亿元,县级基本财力保障机制奖补资金亿元,成品油价格和税费改革转移支付万元,革命老区及民族和边境地区转移支付万元,基层公检法司转移支付亿元,义务教育等转移支付亿元,基本养老金和低保等转移支付亿元,新型农村合作医疗等转移支付亿元,农村综合改革转移支付万元,重点生态功能区转移支付亿元,企业事业单位划转补助万元,结算补助亿元,均按上级提前告知数安排。
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、专项转移支付支出亿元。其中,教育转移支付亿元,文化体育与传媒转移支付万元,社会保障和就业转移支付亿元,医疗卫生转移支付亿元,节能环保转移支付万元,农林水转移支付亿元。
xx誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝勵。 (三)市补助省直管县支出情况 市补助省直管县支出万元。
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(四)上解上级支出项目情况
上解上级支出亿元,主要包括原体制基数上解和专项结算上解两部分,其中专项结算主要包括省级分成收入增量上解、出口退税专项上解、地税增量上解、矿产资源补偿费专项上解,以及市级下划收入分成、体制结算等。
擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報赢。 (五)其他项目支出情况
其他项目支出亿元,其中,上级一般性转移支付市级使用亿元,上级专项转移支付市级使用亿元,上年结转支出亿元。
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三、年市级财政拨款安排的“三公”经费预算情况
汇总年市级部门预算,财政拨款安排的“三公”经费预算为万元,比上年“三公”经费预算增加万元,主要是“三公”经费项目预算单列等因素影响。其中:公务用车购置及运行费预算万元,公务接待费预算万元。年市级“三公”经费支出预算不超过年支出控制数。
坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚跻馱。 四、地方政府债务情况
经清理核查,年全市政府债务余额为亿元,其中,一般债务亿元,专项债务亿元。从管理层级看,市级政府债务余额亿元(一般债务亿元,专项债务亿元),县(市、区)政府债务余额亿元(一般债务亿元,专项债务亿元)。
蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘籜葦。 关于年市级政府性基金收支预算的说明 一、年市级政府性基金预算收入情况
年市级政府性基金收入预算安排亿元,比上年完成数减少万元,下降。主要收入项目如下:
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