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某公司管理体系内审检查表[精编版]

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某公司管理体系内审检查表[精编版]

质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表 受审核部门: 编制人/日期: 审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、审核日期: 适用法律法规 一体化管理体系要求 是参检查内容 否 适用 考 文件 提问 批准人/日期: 审核员: 检 查 结果记录 文件 查阅 现场 检查 检查方法 一体ISO9001化 条款 条款 ISO14001条款 OHSAS18001条款 4.2.1 总则 4.2.1 总则 4.4.4 环境管理 体系文件 4.4.4文件 ◆组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式? ◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述? ◆查询相关文件的途径 ◆与管理体系相关的文件有多少? ◆与受审核部门相关的文件是多少? ◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好? ◆电子形式文件的使用是否有效? ◆管理体系文件的内容是否满足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要求? ◆一体化管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚? √ √ √ √ √ √ 4.2.2 综合管理手册 4.2.2 质量 手册 ◆管理手册的覆盖面是否完整?如对ISO9001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理? ◆有否规定查询相关文件的途径? ◆文件是否便于查阅? ◆管理手册是否包括管理体系的范围。 ◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。 ◆管理手册是否引用或包括程序文件。 ◆管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述。 ◆手册和程序是否相互协调,是否有可操作性。 √ √ √ √ √ √ √ 注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

续表 受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期: 审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文审核日期: 审核员: 件、适用法律法规 一体化管理体系要求 检 查 检查方法 结果记参录 是否 考 检查内容 适用 文一体ISO90ISO14OHSAS18文现件 化 01001001条件 场 提问 条款 条条款 查检款 款 阅 查 4.2.2 4.2.2 ◆管理手册的 ◆手册的发放、更改是否符 √ 管理 控制情况 合文件控制要求。 手册 4.2.3 文件 控制 4.2.3 文件 控制 4.4.5 文件 控制 4.4.5 文件和 资料控制 ◆制定的文件控制程序是否符合要求 ◆文件的编 写、批准、发布、保管、修订、评审情况 ◆文件控制程序内容是否完整,是否有可操作性?程序中是否对文件的编制、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定? ◆程序文件是否有效版本? ◆外来文件(如标准)是否包括在控制范围之例? ◆是否规定了文件夹的保管办法? ◆是否规定了适用和定期评审文件的有效性? ◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件? ◆ 是否规定了失效文件的处置、管理办法? ◆所有文件是否字迹清楚? ◆所有文件标识是否明确? ◆文件发布前是否得授权人的批准? ◆所有文件是否均注明制定或修订日期? √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

续表 受审核部门: 件、适用法律法规 一体化管理体系要求 一体化 条款 4.2.3 文件 控制 ISO9001条款 4.2.3 文件 控制 4.4.5 文件 控制 4.4.5 文件和 ◆文件的编写、批准、发订、评审情况 ISO14001条款 OHSAS18001条款 检查内容 是否 适用 参考 文件 ◆文件修改后是否重新批准? ◆识别文件现行修改状态的方法是什么?是否满足要求? ◆使用处是否都使用适应文件的有效版本? ◆文件的查找是否方便? ◆文件的保管是否有效? 提问 检查方法 文件 查阅 √ 现场 检查 √ √ √ √ √ 检 查 结果记录 编制人/日期: 审核日期: 批准人/日期: 审核员: 审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文资料控制 布、保管、修 ◆外来文件的控制 ◆是否对外来文件夹的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定? ◆执行的如何? √ √ √ √ √ √ √ √ ◆作废文件的管理 4.2.4 记录 控制 4.5.3 记录 控制 4.5.3 记录 4.5.3 记录和记录 管理 ◆是否有对记录进行管理的程序 ◆是否对保留的作废文件进行标识和管理,以防止误用? ◆程序中是否对记录的标维护、查阅、处置等管理内容做了规定? ◆本组织与有关的记录有哪些? ◆与受审核部门有关的记录有哪些? ◆程序中是否包含对记录的质量要求? ◆是否有保存期限的规定? 识、收集编目、归档、保存、 注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

续表 受审核部门: 件、适用法律法规 一体化管理体系要求 一体化 条款 4.2.4 记录 控制 ISO9001 条款 4.5.3 记录 控制 ISO14001 条款 4.5.3 记录 OHSAS18001条款 4.5.3 记录和记录 管理 ◆记录管理的实况 检查内容 是否 适用 参考 文件 ◆是否对记录进行了清理,并列出了清单? ◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致? ◆记录是否填写正确、字迹清楚? ◆贮存是否便于存取和检索? 提问 检查方法 文件 查阅 √ √ √ √ √ √ 现场 检查 √ 检 查 结果记录 编制人/日期: 审核日期: 批准人/日期: 审核员: 审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文 ◆贮存环境如温度、湿度是否适宜,防尘、防蛀等保护措施是否得当? ◆过期记录是否完整?能否提供足够信息?信息是否可靠、可见证? ◆记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性? ◆员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息? √ √ √ √ √ 5.1 管理 承诺 5.1 管理 承诺 ◆最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据? ◆总经理是否制定并批准书面的质量、环境、职业健康安全方针和目标,并采取措施使员工正确理解并贯彻执行? ◆是否通过培训、宣传、会议、评审、报告文件等方式将相关方(客户)的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工? 注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

续表 受审核部门: 件、适用法律法规 一体化管理体系要求 一体化 条款 5.1 管理 承诺 ISO9001 条款 5.1 管理 承诺 ISO14001 条款 OHSAS18001条款 ◆最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据? 检查内容 是否 适用 参考 文件 ◆各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性,并在工作中确保这些要求的实现? ◆是否定期进行管理评审,确保质量、环境、职业健康安全管理体系的适用性、有效性和充分性。 ◆是否为每项活动提供充分的资源。 提问 检查方法 文件 查阅 √ √ 现场 检查 √ 检 查 结果记录 编制人/日期: 审核日期: 批准人/日期: 审核员: 审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文

某公司管理体系内审检查表[精编版]

某公司管理体系内审检查表[精编版]质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门:编制人/日期:审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、审核日期:适用法律法规一体化管理体系要求是参检查内容否适用考文件提问批准人/日期:审核员:检
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