K/3系统项目实施文档 2000-05-08 采购部王和向北新公司购货一批,运费未付。 审核生成的其他应付单,且生成记帐凭证。 借:管理费用-运费-采购部 2000
贷:其他应付款 2000
操作步骤:
9) 点击“业务”—“其他应付单”,进入应付单据序时簿,新增其他应付单,界
面如图:
10) 保存后进行审核,注意因我们在系统设置中设置了“审核人与制单人不能为
同一人”所以要更换“liying”进行审核。如图:
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11) 审核后,就可到“凭证处理”中对已经审核过的单据进行“生成凭证”的处
理,注意进入“凭证处理”后左上角的“单据类型”选择,本例中选择“其他应收单”,弹出的凭证需手工将科目录入。如图:
12) 练习结束。
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K/3系统项目实施文档 例2:新增付款单:
财务部李影2000-05-10支付新华公司货款,冲9805001号业务
审核生成的付款单并进行核销,且生成记-21号凭证。 借:应付帐款 10000
贷: 银行存款-工商银行 10000 进行往来业务核销,且查看往来对帐单. 操作步骤:
1) 点击“业务”—“付款单”,进入付款单序时簿,新增单据弹出菜单如
图:
2) 点确定后,进行付款单的录入,如图:
3) 保存后进行审核,注意因我们在系统设置中设置了“审核人与制单人不能为
同一人”所以要更换“liying”进行审核,审核后则可按核销按钮进行核销。如图:
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4) 审核后,就可到凭证处理中对已经审核过的单据进行“生成凭证”的处理,
需手工将应收帐款的对方科目输入,此处为“102.01 工商银行”。如图:
5) 在第三步中已做过核销,(审核旁边的对勾),现进入“核算”—“核销管理”
中对已核销过的单据进行钩对处理,此处可对供应链传输过来的数据与本系
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K/3系统项目实施文档 统录入的单据进行核销,反核销;如图:
6) 进入往来对帐单,注意日期等各种选项如图:
7) 点击确定后进入往来对帐单状态,如图:
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