职能部门安全检查表
检查部门 组织人 计划 目的 序号 检查时间 检查人员 年 月 日 每月至少检查一次 对办公过程中可能存在的隐患、有害危险因素等进行抽检排查,查找不安全因素和不安全行为,消除或控制隐患和危险因素,确保安全。 检查项目 检查标准 门、窗、门锁、窗销、水管、水龙头完好。各类墙体无开裂、变形现象;装饰层、装饰物、吊顶、吊灯无脱落的可能。 办公室内不违规存放易燃易爆品;人员通行通道畅通无障碍物,地面平整不湿滑;杂物碎纸及时清理,不堆积在电源开关附近。 检查方法 检查评价 符合 不符合及主要问题 查看现场 1 工作环境 查看现场 2 电器设备的工作状态正常;电器元件无火花及异常声音、气味;电线、接电气安全 头、接线板无私搭乱接、超负荷使用;查看现场 无老化破损;线路布置安全合理。室内没有公司禁用的大功率电器。 本部门所在楼道安全警示标志齐全、醒目;安全警示标志无污损;照明充足;消防通道、安全出口畅通。 查看现场 3 非吸烟区域禁止吸烟,无随意丢弃的消防安全 未熄灭烟头。 部门人员了解本部门的火灾危险性及预防措施,并且做到会报警、会使用消防器材、会扑救初起火灾、会组织人员疏散。 查看现场 现场提问 检查不符合项整改记录 备注:请用A4纸打印,符合要求打“√”,不符合要求打“×”并注明详情,整改完成情况由部门负责人确认。(正面不够,可以写在背面。) 安委会
仓储物流安全检查表
检查部门 组织人 计划 目的 序号 检查时间 检查人员 年 月 日 每月至少检查一次 对仓储物流工作中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行抽检排查,查找不安全因素和不安全行为,消除或控制隐患和危险因素,确保安全。 检查项目 检查标准 检查方法 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 通风、照明情况要求良好;无漏雨、渗水现象;地面平坦,无积油积水;现场卫生良好,干净整齐,货物摆放库房环境 有序,不超出定置线,不超高,无倾斜、倒塌等危险堆垛。 危险物品集中存放,由专人管理。 仓库内线路布置合理,无乱拉乱接现象;照明灯具符合防爆要求。 查看现场 查看现场 查看现场 2 电气设施 3 灭火器完好并放在指定位置;消防箱、消防栓、水枪、水带等完好无损并能正常使用。灭火器、消防箱无遮挡,查看现场 每月维护、保养,有记录;消防通道消防安全 畅通,应急照明完好。安全警示标志齐全、醒目,无污损。 员工了解仓库的火灾危险性及预防措施,并做到会报警、会使用消防器材、现场提问 会扑救初起火灾、会组织人员疏散。 4 作业人员按规定穿戴劳动防护用品,作业安全 不违章作业,了解搬运物品的性能,规范使用液压车和物品托盘。 有年度检测记录和安全检验合格标志;按时检查、维护和保养。 查看现场 查看记录 5 叉车 叉车性能良好、运转平稳、无异响;车架无变形,防护装置齐全、牢固、无损坏;车辆转向系统良好,刹车系统灵敏,有效;升降架属具齐全,完好,货叉安装可靠、牢固。 查看现场 检查不符合项整改记录 备注:请用A4纸打印,符合要求打“√”,不符合要求打“×”并注明详情,整改完成情况由部门负责人确认。(正面不够,可以写在背面。) 安委会
重大节假日和特殊时期安全检查表
名称 组织人 计划 目的 序号 检查时间 检查人员 年 月 日 重大节假日前和特殊时期检查一次 对重大节假日和特殊时期期间安全生产工作中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行抽检排查,查找不安全因素和不安全行为,消除或控制隐患和危险因素,确保安全。 检查项目 节日工作安排 检查标准 下发节日放假通知和节日值班表,有节日工作安排和安全工作安排。有特殊时期安全生产工作布置和安排。 检查方法 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 查看记录 2 安全重点严格执行公司重点场所、部位安全要场所、部位 求和职责。 工作环境 查看现场 3 厂房内通风、照明情况要求良好;噪声、粉尘有控制措施;现场卫生良好,查看现场 干净整齐,工位器具定置摆放有序。 认真执行设备管理制度,设备维护保养、润滑等落实到位;现场无跑、冒、查看现场 滴、漏现象,卫生状况良好,设备安全防护齐全,运转正常。 消防器材、器具配备齐全、完好,随时能够正常使用。消防通道畅通无阻,查看现场 火灾报警系统运转正常。 严格执行各项规程、规范,防爆电器符合要求。 查看现场 4 设备管理 5 消防管理 6 电气管理 7 厂房建筑 建筑物的墙体无倾斜、无裂纹,基础无塌陷,防雷、通风、防汛设施完好;查看现场 路面平整,地沟及沟盖板完好无损。 检查不符合项整改记录 备注:请用A4纸打印,符合要求打“√”,不符合要求打“×”并注明详情,整改完成情况由部门负责人确认。(正面不够,可以写在背面。) 安委会
专项安全检查表
专项检查内容 组织人 计划 目的 序号 检查时间 检查人员 年 月 日 按上级文件要求或公司生产情况开展检查 检查生产活动中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行抽检排查,查找不安全因素和不安全行为,消除或控制隐患和危险因素,确保安全。 检查项目 检查标准 检查方法 检查评价 符合 不符合及主要问题 检查不符合项整改记录 备注:请用A4纸打印,符合要求打“√”,不符合要求打“×”并注明详情,整改完成情况由部门负责人确认。(正面不够,可以写在背面。) 安委会
子公司安全督查表
被督查子公司名称 组织人 计划 目的 督查时间 督查人员 年 月 日 每年不少于四次督查 对子公司安全生产情况进行督查,督促子公司落实安全生产责任制,消除或控制隐患和危险因素,建立健全安全生产工作档案。 检查项目 检查标准 建立、健全安全生产责任制度;设置专门安全生产管理机构并配备符合规定的安全管理人员;制定安全生产管理制度、安全操作规程和应急求援预案。 检查方法 检查评价 符合 不符合及主要问题 序号 1 基础管理 查看记录 2 安全台账 定期召开安全会议,定期组织安全检查并有隐患整改台账,其他按照安全查看记录 生产管理制度应有的工作记录台账。 主要负责人、安全管理人员、相关从业人员应进行安全培训教育,具备相应资格。三级安全教育台账完整。 有安全培训计划,并按培训计划实施教育培训,培训内容、培训方式、培训时间等符合相关的要求。 员工对培训知识已掌握,达到相应的培训效果。抽查员工是否掌握本岗位安全技能。 查看记录 3 培训教育 查看记录 现场提问 4 安全重点安全重点场所、部位安全要求和职责场所、部位 明确,落实专人管理。 查看现场
5 上级文件执行情况 上级单位下发的有关安全生产工作的通知、方案等执行、落实情况。 查看现场 查看记录 督查不符合项整改记录 被督查 单位意见 签 名: 年 月 日 备注:请用A4纸反正面打印,符合要求打“√”,不符合要求打“×”并注明详情,整改完成情况由主管安全负责人确认。 安委会