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质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系内部审核全套资料

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质量、环境、职业健康安全 三标一体化管理体系内部审核全套资料 整理日期:2018年01月17日 目 录 序号 1 2 3 4 5 文件名 管理体系内部审核计划 管理体系内部审核检查表 内部审核不符合项报告 管理体系内部审核报告 首末次会议记录 文件编号 ALB-IA-001-A0 ALB-IA-002-A0 ALB-IA-003-A0 ALB-IA-004-A0 ALB-IA-005-A0

文件编号:ALB-IA-001-A0 编制 审核 确认 三标一体化管理体系内部审核计划表 审核目的 a )确定质量、环境、职业健康安全管理体系是否符合策划的安排、 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011 和体系文件的要求; b)体系是否得到有效实施和保持; c)为采取纠正措施提供依据。 管理手册所要求的相关活动及各有关职能部门,包括总经理、管理者代表/技术部、质检部、生产部、采购部、销售部、综合部、财务部。 a)GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011 b)质量、环境、职业健康安全管理体系文件的有效版本,包括质量、环境、职业健康安全管理手册、程序文件和其他作业文件; c)标准等法律法规。 审核范围 审核依据 审核时间 审核组长 审 核 员 审核安排 制定日期 发送至 2017.08.XX-2017.08.XX XXX AAA,BBB,CCC 见第二页表格 审核时间 2017.08.17 08:00-08:30 审核员 AB 过程 首次会议 Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2.1/5.2.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.2/9.3/10.1/10.3 E:4.1/4/2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2.1/6.2.2/7.1/9.2/9.3/10.1/10.3 O:4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.5.4/4.5.5/4.6 Q:5.3/6.2/6.1/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/9.1.1 E: 6.1.2/6.1.3/6.2.1/6.2.2/5.3/7.2/7.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.3/8.1/ 8.2/9.1.1/9.1.2/10.2 O:4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.5.4/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3 Q:5.3/6.2/6.1/8.1/8.3(暂不适用) E:6.1.2/6.2.1/6.2.2/5.3/8.1/8.2 0:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.4.7 Q:5.3/6.2/6.1/7.1.3/7.1.4/8.5.1~8.5.6 E:6.1.2/6.2.1/6.2.2/5.3/8.1/8.2 O:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.4.7 Q:5.3/6.2/6.1/7.1.5/8.6/8.7/9.1.3/10.2 E:6.1.2/6.2.1/6.2.2/5.3/8.1/8.2 0:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.4.7 Q:5.3/6.2/6.1/8.4.1~8.4.3 E:6.1.2/6.2.1/6.2.2/5.3/8.1/8.2 0:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.4.7 Q:5.3/6.2/6.1/8.2.1~8.2.4/9.1.2 E:6.1.2/6.2.1/6.2.2/5.3/8.1/8.2 0:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.4.7 Q:5.3/6.2/6.1 E:6.1.2/6.2.1/6.2.2/5.3/8.1/8.2 0:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.4.7 过程所有人 领导和部门负责人 8:30—12:00 总经理 管代 B 13:00-17:00 综合部 8:30—12:00 A 13:00-17:00 技术部 生产部 2017.08.18 09:00—12:00 A 13:30—15:30 质检部 采购部 09:00—12:00 B 13:30—15:30 销售部 财务部 质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表

受审部门: 总经理、管代 审核员: 审核日期: 审核准则:ISO9001:2015、ISO14001:2015、OHSAS18001:2007标准、体系文件、适用的法律法规 ISO9001OHSAS18001ISO14001条款 条款 条款 检查内容 检查结果记录 判定 Q:1、公司是否有企业简介,并能充分反应公司内部情1、组织在《管理手册》中对公司的基本情况进况,如:背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人行了介绍,并能反映公司的内部情况。 力资源能力、技术优势、知识等(内部因素)及涉及法2、在工作例会或管理评审会上,公司对公司的律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更的影响、物理边界、信息渠道(外部因素)? 新。 2、在工作例会或管理评审会上,公司是否对公司的内部3、企业有对这些内外部因素的相关信息进行监4.1 理解4.1理解组织及和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新? 视和评审。 组织及其4.1 总要求 OK 其所处的环境 3、E:企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视4、有文审组织的相关文件、行业地方的新的法环境 和评审? 规要求。 4、E/S:有无文审组织的相关文件?行业地方的新的法5、组织在2017年对内外部的环境状况及风险和规要求? 机遇进行了识别,制定了《内外部环境识别表》、5、Q/E:组织的内部外部环境状况?有哪些需要应对和《风险和机遇识别表》,并进行了评审,保留了管理的风险和机遇?相关的会议纪要? 相关的评审记录。

质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系内部审核全套资料

质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系内部审核全套资料整理日期:2018年01月17日目录序号12345文件名管理体系内部审核计划管理体系内部审核检查表内部审核不符合项报告管理体系内部审核报告首末次会议记录文件编号ALB-IA-001-A0ALB-IA-002-A0ALB-IA-0
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