四、评审情况及主要结果 1.管理体系文件和运行符合性的评审结果: 2.技术能力确认情况简述: ①人员: ②设施环境: ③依据标准(方法): ④重要设备: ⑤测量溯源性: ⑥参加检测检验能力考核活动情况: ⑦检测检验能力核查方式说明: ⑧确认业务范围的总体情况: ⑨确认授权签字人的总体情况: 3.不符合项/观察项情况:通过现场评审,共发现 个不符合项, 个观察项 五、评审结论 评审组推荐意见: ?鉴于以上结果,评审组认为被评审机构的管理能力和技术能力符合资质管理规定,评审组向资质认可机关推荐认可 ?鉴于以上结果,评审组认为被评审机构的管理能力和技术能力不符合资质管理规定,本次评审为“不符合” ?鉴于以上结果,评审组认为被评审机构的管理能力和技术能力基本符合资质管理规定,评审组建议被评审机构分析不符合项原因,提出纠正措施,并在一个月内将落实情况报评审组长,跟踪验证合格后,向资质认可机关推荐认可。 跟踪验证拟采用的方式是: ? 提供必要的文件和见证材料 ? 现场跟踪验证 六、确认签名 评审组长签名: 评审组长(签名): 日期: 年 月 日 被评审机构确认意见: ?确认 ?不确认,原因: 被评审机构主要负责人(签名): 日期: 年 月 日 资质认可机关确认意见: ?确认 ?不确认,原因: 资质认可机关代表(签名): 日期: 年 月 日
推荐批准的业务范围
表十
场所 地址
序号 检测检验 对象 序号 项目/参数 依据标准编号及名名称 称 限制范围 说明
评审人员(签名): 日期: 年 月 日
推荐批准的授权签字人
表十一
场所 地址 序号
授权签字人姓名 授权签字领域 备 注 评审人员(签名): 日期: 年 月 日
对被评审机构整改的验收意见
表十二
被评审机构名称 评审日期 要求整改项数 整改完成时间 验收意见(应包括按不符合项逐条进行验收的内容):
评审组长(签名): 日期: 年 月 日