好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

采购业务流程和管理制度汇编

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

采购业务流程和管理制度汇编 1

浙江虹达特种橡胶制品有限公司 编制:审核:批准: 总则

第一条采购部门的划分

1.生产原材料采购:由采购部门负责办理批准然后采购员购买。 2.日常办公用品采购:由采购部门负责办理批准然后采购员购买。 3.对于重要材料的采购,必要时由总经理指派专人或指定部门办理

采购作 业。

第二条采购作业方式

一般情况,采购部门依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式 进行采购:

1.集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较

为有 利,采购前,先通知请购部门依计划提出请购,采购部门集中办理采购。

2.长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的材料,采购部门

应事先 选定供应厂商,议定长期供应价格,批准后通知请购部门依需要提出请购。

3. 未经公司主管领导书面同意,不得私自变更、替换现有材料供应

商;如 有更适合供应商而需要替换原供应商的,采购部必须提交书面变

更供应商陈述 材料,获得书面批准后方可变更。

4. 询价、议价结束后,需公司主管领导书面同意方可定价,否则公司

不予

认可价格;由此引起后果由责任人负全责。

5. 采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责,否则视为无

效。

6. 工程等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。

第三条采购作业处理期限

采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需,分类制定材料采购作业处

理期限,通知有关部门以便参考,如果有变更时,应立即修正。

第四条询价、比价、议价

(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析

后,以电

话或其他联络方式向供应厂商议价。

(二)凡是最低采购量超过请购量的,采购经办人员在议价后,应在

请购单

中注明,经主管签字确认后上报。

(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的

缓急, 并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,需精选三家以上的供应商 进行产品的书面比价,经分析后进行议价,议价结果书面上报主管领导。

(四)采购部门接到请购部门(生产部、总经理办)以电话联络的紧

急采购 情况,主管应立即指定经办人员先行询价、议价,待接到请购单后,按一般采 购程序优先办理。

第五条审核及批准

附注:凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进 行上报。

第六条订购

(一 )采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后,应以“订购

单”向厂 商订购,并以电话或传真确定交货 (到货 )日期,同时要求供应商在“送货单” 上注明“请购单编号”及“包装方式”,材料需按款号标明分包包装。

(二)若属分批交货者,采购经办人员应在“材料采购单”上署名

“分批交 货”以供识别。

(三)采购经办人员使用暂借款采购时,应在“材料采购单”上署名

“暂借 款采购”,以供识别。

第六条物流与运输

1、采购部负责所采购物料以及公司成品发货的物流运输工作 2、对于所采购物料,根据数量、种类和生产使用情况采用集中运输

或者分 批送货。

3、运输工具的选择:由采购部根据实际情况据顶采用何种交通工具

进行运 输。

4、对于由供应商负责运送的货物,采购部应与供应商保持联系,保

证所采 购

物料在运输过程中的安全和顺畅。 第七条整理付款

1.材料仓库应按照已办妥收料的入库单单,经与供应商送货核对无

误后,

于第二日将原始单送会计部门。

2.缺交应补足者,请购部门应依照实收数量,进行整理付款。 3.超交应经主管批准后,才能依照实收数量进行整理付款,否则仅

依订货 数付款。

第八条价格复核与市场行情资料提供

1.采购部门应调查主要材料的市场与行情,并建立厂商资料,作为

采购及 价格审核的参考。

2.采购部门应就企业内所需要的材料,提供市场行情资料,作为材

料批准 价格的参考。

第九条质量复核

采购部应就企业内所使用的材料质量予以复核 ( 如材料选用、质量检验 等)。

第十条异常处理

审查作业中,若发现异常情况,采购单位审查部门应立即附异常情况报告 资料,通知有关部门处理。

附则

第十一条本办法经总经理批准后实施,增设修订亦同。 采购主、辅料管理制度补充

1、根据计划单采购主、辅、料。

2、现款采购:采购员必须凭有经理签字的借款单向财务部借款,采

购回来 后,采购员持货品、购货发票或收据到仓库办理入库手续,由仓库保管员验收 并开出入库单,(入库单必须注名:供货方名称,货物的名称,数量、单价、 金额、用途签字)。入库单必须通过采购员、保管员、会计签字后。随同购货 发票或收据才能由经理签字。然后到财务部办理报销手续。

3、订单采购:供应商货到后,由采购员到仓库办理入库手续,由仓

库保管 员验收并开出入库单(入库单必须注名:供货方名称,货物的名称,数量、单 价、金额、用途)。入库单必须通过采购员、保管员签字。并将第二联传递会 计作往来帐。供应商需要结款时,应凭入库单,随同购货发票或收据由经理签 字,然后到财务部办理结算手续。

采购业务流程和管理制度汇编

采购业务流程和管理制度汇编1浙江虹达特种橡胶制品有限公司编制:审核:批准:总则第一条采购部门的划分1.生产原材料采购:由采购部门负责办理批准然后采购员购买。2.日常办公用品采购:由采购部门负责办理批准然后采购员购买。3.对于重要材料的采购,必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。第
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
65zjq6mw6e17c19373fh7l7tx29ybm00g42
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享