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2016年度行政事业单位内部控制报告
单位公章
单 位 名 称: XX单位(本级) 单 位 负 责 人: 张三 (签章) 牵头部门负责人: 李国 (签章) 填 表 人: 李国 (签章) 电 话 号 码: 13307312566 单 位 地 址: XXXXXXX 邮 政 编 码: 411100
报 送 日 期:2017年4月16日
单位性质 内设机构数量 行政单位? 事业单位□ 其他单位□ 12 单位编制人数 一般公共预算财政拨款年末实有人数 42 (补助)开支人数 1010000 经费自理人数 35 组织机构代码 本年度支出总额 432013001 1200000.00 25 .
填写说明
1. 此表由各行政事业单位如实填写,并对所填信息的真实性、完整性负责。 2. 表内的年、月、日一律用公历和阿拉伯数字表示。 3. 电话号码处填写填表人的联系电话号码。
4. “本年度支出总额”应与本年决算数一致,金额单位为元。
5. 在“年末实有人数”中,按“一般公共预算财政拨款(补助)开支人数”及“经费自理人数”分开填写。
6. “涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位”一般包括财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等。
7. 在“建立健全内部控制制度情况”栏中,如单位不涉及某项业务,则在该项业务行勾选“不适用”。
8. 在“建立健全内部控制制度情况” 栏中的“制定制度的政策依据” 栏应填写制定各项制度所依据的政策名称及文件编号。
9. 在“建立健全内部控制制度情况” 栏中,如单位无法详列所有制度的,应将制度清单作为本表的附表一并报送。
10. “内部控制工作的经验、做法及取得的成效” 栏中应主要填写单位在建立与实施内部控制的过程中总结出的经验、做法,以及在预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等经
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济业务领域中建立与实施内部控制后取得的成效。
11. “内部控制工作中存在的问题与遇到的困难” 栏中应主要填写单位在建立与实施内部控制过程中出现的问题、单位在自我评价过程中发现的问题以及工作中遇到的困难。纪检、巡视、审计、财政检查等外部检查发现的与本单位预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等经济业务领域相关的内部控制问题,也应一并反映。
12. 报告中留有位置不足的,填报单位可以自行加页,但文字表述应简明扼要、突出重点。
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单位名称 单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况 是否成立单位内部控制领导机构 单位主要负责人是否在单位内部控制领导机构中担任负责人 班子成员是否在单位内部控制领导机构中任职 是? 否□ 单位内部控制领导机构构成人数 是? 否□ 是? 否□ 是否开展内部控制专题培训 是否对单位经济业预算业务管理 收支业务管理 政府采购业务管理 是? 否□ 是? 否□ 是? 否□ 资产管理 是? 否□ 建设项目管理 合同管理 是□ 否? 是? 否□ 其他管理领域 是□ 否? 是? 否□ 是否开展内部控制风险评估 是? 否□ 内部控制领导机构人数5人。 XX单位(本级) 主持制定工作方案□ 明确工作分工? 配备工作人员? 健全工作机制? 充分利用信息化手段? 其他? 的的 . 务流程进行梳理 是否编制经济业务流程图 内部控制牵头部门 行政管理部门? 财务部门? 纪检部门□ 内审部门□ 其他部门□ 内部控制监督部门 行政管理部门□ 财务部门□ 纪检部门□ 内审部门? 其他部门□
以下工作职责是否由同一人担任: 是? 否□ 是? 否□ 是? 否□ 是? 否□ 是□ 否? 是? 否□ 是□ 否?