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基础会计综合业务核算附答案

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借:原材料 80 000 应交税费—应交增值税(进项税额) 13 600 贷:银行存款 93 600 4、以银行存款归还欠东风工厂购材料款3 480元。 借:应付账款 3 480 贷:银行存款 3 4800

5、单位领用甲材料总额40 400元,其中生产A产品耗用38 000元,车间一般耗用2 000元,管理部门耗用400元。

借:生产成本-A产品 38 000 制造费用 2 000 管理费用 400 贷:原材料 40 400 6、以现金发放职工工资43 000元。 借:应付职工薪酬 43 000 贷:库存现金 43 000 7、以银行存款支付车间办公费1 240元。 借:管理费用 1 240 贷:银行存款 1 240

8、支付应由本月负担的厂部固定资产修理费800元 借:制造费用 800 贷:银行存款 800

9、支付应由本月负担的短期借款利息1 200元。 借:财务费用 1 200 贷:银行存款 1 200

10、计提本月固定资产折旧18 000元,其中车间12 000元,厂部6 000元。 借:制造费用 12 000 管理费用 6 000 贷:累计折旧 18 000

11、本月A产品全部完工验收入库,其实际生产成本93 400元。 借:库存商品 93 400 贷:生产成本 93 400

12、向东风工厂销售B产品100件,每件售价60元,货款及增值税款均未收到。 借:应收账款 6 000 贷:主营业务收入 6 000 13、以银行存款支付本月广告费2 000元。 借:销售费用 2 000 贷:银行存款 2 000 14、结转出售材料的实际成本3 000元。 借:其他业务成本 3 000 贷:原材料 3 000

15、收到联营企业汇来的利润分成20 000元,存入银行。 借:银行存款 20 000 贷:投资收益 20 000

16、没收逾期未退的出租包装物加收押金400元。

借:其他应付款 400

贷 :营业外收入 400 17、以存款支付罚款支出2 000元。

借:营业外支出 2 000 贷:银行存款 2 000 18、单位清查,盘亏材料600元,待查。 借:待处理财产损益 600 贷:原材料 600 19、接受捐赠65 000元,存入银行。 借:银行存款 65 000 贷:资本公积 65 000

基础会计综合业务核算附答案

借:原材料80000应交税费—应交增值税(进项税额)13600贷:银行存款936004、以银行存款归还欠东风工厂购材料款3480元。借:应付账款3
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