2017年湘潭市接待办公室部门财政拨款收支总表
单位:万元
收 入 项目 一、一般公共预算拨款 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入 拨款 二、政府性基金收入 (三)公共安全支出 (四)教育支出 (五)科学技术支出 (六)文化体育与传媒支出 (七)社会保障和就业支出 (二)国防支出 预算数 216.30 216.30 项目 一、本年支出 (一)一般公共服务支出 支 出 预算数 216.30 216.30 (八)医疗卫生与计划生育支出 (九)节能环保支出 (十)城乡社区支出 (十一)农林水支出 (十二)交通运输支出 (十三)资源勘探信息等支出 (十四)商业服务业等支出 (十五)金融支出 (十六)国土海洋气象等支出 收 入 总计 216.30 (十七)住房保障支出 (十八)粮油物资储备支出 (十九)其他支出 二、结转下年 支 出 总 计 216.30
2017年湘潭市接待办公室一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 科目编码 科目名称 类 款 项 行政运行(商品与服务支出) 行政运行(对个人家庭补助支出) 行政运行(工资福利支出) 一般行政管理事务(车补经费) 合 计 46.03 14.36 141.51 14.40 216.30 46.03 14.36 141.51 201.90 14.40 14.40 小计 基本支出 项目支出 预算数 201 31 01 201 31 01 201 31 01 201 31 02
2017年湘潭市接待办公室一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类科目 科目编码 科目名称 类 款 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 其他工资福利支出 办公费 印刷费 水电费 邮电费 差旅费 维修(护)费 会议费 培训费 公务接待费 工会经费 福利费 49.68 42.48 4.14 32.25 12.96 8.54 0.97 1.62 0.65 3.56 0.97 1.94 0.81 2.43 1.11 2.30 49.68 42.48 4.14 32.25 12.96 8.54 0.97 1.62 0.65 3.56 0.97 1.94 0.81 2.43 1.11 2.30 合计 人员经费 公用经费 基本支出 301 01 301 02 301 03 301 04 301 99 302 01 302 02 302 05 06 302 07 302 11 302 13 302 15 302 16 302 17 302 28 302 29 302 31 302 39 303 11 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 住房公积金 其他对个人和家庭的20.00 1.13 14.17 14.17 20.00 1.13 303 99 补助支出 合计 0.19 201.90 0.19 155.87 46.03
2017年湘潭市接待办公室一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
上年预算数 公务用车购置及运行费 公务出国合计 (境)费 小计 购置费 运行费 费 费 费 公务用车公务用车接待合计 (境)小计 车购置运行费 出国公务用公务用车待费 公务接本年预算数 公务用车购置及运行费 因公 因公 27 0 24 0 24 3 22.43 0 20 0 20 2.43