点击“分类选择”,则弹出主图、子图1显示内容的分类选择。 主图、子图1可分别显示的分类包括: ? 支出功能分类的一级+支出功能分类的二级 ? 指标管理处室+一级预算单位 ? 指标归口处室+一级预算单位 ? 指标管理处室+预算来源(一级) ? 预算来源(一级)+指标管理处室 ? 支出功能分类的一级+预算来源(一级) ? 预算来源(一级)+支出功能分类的一级 ? 项目归类+支出功能分类的一级 ? 支出功能分类的一级+经济分类的一级 等等。
1 地区比较
如图所示:
年度: 月份:(当前月) 分类选择 支出进度表 柱状图 饼图 XX资金收入进度: 菜单区 调年初预整后预累计进上年同期 福州 … 主图 算 算 度 省级
省级: 子图1 累调年初预整后预累计进上年同…
1月
计进度 上年同期 当月进上年同子图2 算 算 度 度 期 一般公共服务 2月 …
各地区的支出进度情况进行比较分析。
缺省年度为当前年度,用户可修改年度。 缺省月份为当前月份,用户可修改。
主图显示该资金的在个地区财政的年初预算、累计到当月的调整后预算、累计到当月的执行进度、上年同期执行进度信息。
子图1联动显示主图上鼠标位置的对应地区的该资金的大类的年初预算、累计到当月的调整后预算、累计到当月的执行进度、上年同期执行进度信息,并显示累计进度对调整后预算的%(完成率)曲线、以及累计进度同上年同期进度的增减%曲线。
子图2联动显示主图(或+子图1)上鼠标位置的值对应的各个月份(到用户选择的月份)进度情况,显示每个月份的累计进度及上年同期、当月进度及上年同期进度信息,并显示累计进度对调整后预算的%(完成率)曲线、以及累计进度同上年同期进度的增减%曲线、当月进度同上月进度的增减%曲线。
主图、子图缺省为柱状图显示(如上图)。当用户选择“饼图”时,主图、子图1、子图2则以饼图显示累计进度的分布情况。
点击“支出进度表”,则弹出界面以报表模式显示符合条件的支出进度表(分地区)。 点击“分类选择”,则弹出子图1显示内容的分类选择。 子图1可显示的分类包括:
? 支出功能分类的一级 ? 指标管理处室 ? 一级预算单位 ? 预算来源(一级) ? 项目归类 ? 经济分类的一级 等等。
2 进度预测
年度: 月份: 区划:(全省) 支出类别: 进度预测表 柱状图 饼图 菜单区 XX支出进度预测:
调支出进度预测模型调整区(综合利用仪表盘等工具): ――――――― ――――――― ――――――― 年初预整后预累计进上年同期 主图 算 算 度 XX支出明细类别 …
累累累计 进度 上年同期 当月进上年同计进度 计上年同期 当月进上年进度 上年同期 当月进度 上年同期 子图 度 期 …
度 同…
1月 2月 M月
根据历史数据和支出进度预测模型,预测当年后期各月份的支出进度情况。 缺省年度为当前年度,用户可修改年度。
缺省月份为当前月份+1,用户可选则当前月份+1及以后的月份,最大到12月份。 缺省行政区划为全省,用户可选择各地区。 用户须选择需要选择要预测的资金及支出类别。
主图显示该支出类别的明细类别的年初预算、累计到当月的调整后预算、累计到当月的执行进度、上年同期执行进度信息。其中,累计到当月的执行进度=已发生的各月执行进度累计+预测的各月的执行进度累计。预测的各月的执行进度则根据进度预测模型计算得出。
子图联动显示主图上鼠标位置的值对应的各个月份(到用户选择的月份)进度情况,显示每个月份的累计进度及上年同期、当月进度及上年同期进度信息,并显示累计进度对调整后预算的%(完成率)曲线、以及累计进度同上年同期进度的增减%曲线、当月进度同上月进度的增减%曲线。其中,预测的各月的执行进度则根据进度预测模型计算得出,并在图形上以虚线表示。
主图、子图缺省为柱状图显示(如上图)。当用户选择“饼图”时,主图、子图则以饼图显示累计进度的分布情况。
当用户调整进度预测模型时,主图、子图根据调整后的进度预测模型重新计算和显示。 点击“进度预测表”,则弹出界面以报表模式显示符合条件的进度预测表。
2.1.2.7 重点项目进度分析
年度: 月份:(当前月) 区划:() 支出进度表 柱状图 饼图 菜单区 重点项目支出进度: 重点项目列表: 项目名称、预算金额、已批计划、支付金额.. 预算金额 已批计划 XX项目资金来源及支出进度: 已支付 主图 年初安排 上级补助 …
XX项目分配情况及支出进度: 预算金已批划 XX单位
已支付 子图1 累计计划 累计支当月付 福州
…
1月
2月
… 子图2 额 计付 支
分析各重点项目的支出进度情况。
缺省年度为当前年度,用户可修改年度。 缺省月份为当前月份,用户可修改。
缺省行政区划为省级财政,用户可选择各地区。 重点项目列表中显示关注的重点项目及其项目预算、已批计划数和已支付金额等信息。当用户选中其中一个项目时,右边的主图显示该项目的资金来源情况,及各项资金来源的预算、已批计划和已支付情况,并显示已支付对预算金额的%(完成率)曲线。
子图1联动显示重点项目列表(或+主图上鼠标位置的对应的项目资金来源)的项目预算分配各单位或下级财政的预算金额、已批计划和已支付情况,并显示已支付对预算金额的%(完成率)曲线。
子图2联动显示重点项目列表(或+主图+子图1)上鼠标位置的对应的值的各个月份的已批计划和已支付情况,并显示各个月份累计已支付对预算金额的%(完成率)曲线、每个月份同上个月支付的增减%曲线。
主图、子图缺省为柱状图显示(如上图)。当用户选择“饼图”时,主图、子图1以饼图显示项目预算的分布情况,子图2则以饼图显示各个月份支付数的分布情况。选择其他图形时,则按其他图形显示。
点击“支出进度表”,则弹出界面以报表模式显示符合条件的支出进度表。
2.2
现金流量分析及预测
2.2.1 数据来源及组织
2.2.2 界面展现
2.2.2.1 财政收入预测
影响财政收入的因素很多,如财政政策、税率、宏观经济指标等等。关键是要根据各地的情况建立正确的收入预测模型。如分析在所得税率、营业税率、消费者物价指数等税收政策和宏观经济影响的情况下,对财政收入的影响等等,则可参考下图的一种收入预测模型图:
财政大数据中心:预算绩效、地方债务风险防控、国有资产配置优化、行政管理绩效、财政单位项目企业画像
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