19.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):2016年决算数为168.16万元,完成预算70.14%,决算数小于预算数的主要原因是核算时调整预算数中包含了历年结余指标以及减少了救济费支出和慰问费等。
20.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2016年决算数为33.53万元,完成预算41.02%,决算数小于预算数的主要原因是核算时调整预算数中包含了历年追加的军转干生活补贴结余指标。
21. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2016年决算数为21.73万元,完成预算39.62%,决算数小于预算数的主要原因是:(1)核算时调整预算数中包含了历年结余指标;(2)部分干职人员未报销门诊补助。
22. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2016年决算数为0.09万元,完成预算0.23%,决算数小于预算数的主要原因是核算时调整预算数中包含了历年结余指标以及计生事务支出的减少。
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23. 医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出
(项):2016年决算数为15.6万元,完成预算15.34%,决算数小于预算数的主要原因是核算时调整预算数中包含历年结转的市场监管所支出结余指标。
24. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2016年决算数为440.19万元,完成预算87.6%,决算数小于预算数的主要原因是核算时调整预算数中包含了历年结余指标以及城监科、执法队支出的减少。
25. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):2016年决算数为176.03万元,完成预算58.72%,决算数小于预算数的主要原因是(1)核算时调整预算数中包含了历年结余指标;(2)部分工程项目在2016年度内未竣工结算,尾款未支付 。
26. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2016年决算数为516.45万元,完成预算82.62%,决算数小于预算数的主要原因是核算时调整预算数中包含了历年结余指标。
27. 农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):2016年决算数为3万元,完成预算100%.
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28. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项):2016年决算数为63.9万元,完成预算93.46%,基本上与预算持平。
29. 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):2016年决算数为1137.76万元,完成预算98.92%,基本上与预算持平。
30. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为111.16万元,完成预算89.19%。
31. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):2016年决算数为6.4万元,完成预算128%。
32. 城乡社区住宅(类)其他城乡社区住宅支出(款):2016年决算数为145.12万元,完成预算99.23%,基本上与预算持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016年一般公共预算财政拨款基本支出2823.73万元,与2015年相比减少了67.11万元,主要减少原因退休人员移交到社保局统一支付退休金,我单位不再支付。其中:
人员经费2536.60万元,主要包括:基本工资205.3万
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元、津贴补贴312.89万元、奖金15.5万元、其他社会保障缴费38.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.57万元、职业年金缴费73.65万元、其他工资福利支出1467.44万元、离休费23.81万元、抚恤金13.36万元、生活补助156.1万元、医疗费21.73万元、住房公积金111.16万元、购房补贴6.4万元。
公用经费287.13万元,主要包括:办公费42.89万元、印刷费21.71万元、水费7.2万元、电费15.76万元、邮电费19.05万元、物业管理费24.79万元、差旅费10.37万元、培训费11.64万元、劳务费7.36万元、工会经费15万元、其他交通费58.73万元、其他商品和服务支出52.63万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为38.7万元,完成预算80.63%,其中:因公出国(境)费支出决算为1.89万元,完成预算100%;公务用车购置支出0万元,预算为0万元;公务用车运行维护费支出决算为17.64万元,完成预算103.76%;公务接待费支出决算为19.17万元,完成预算61.84%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是浆洗街街道2016年认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约,减少了三公经费的开支。
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2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少11.03万元,下降22.18%,其中:因公出国(境)费支出决算增加1.89万元,增长100%,增长的主要原因是15年没有因公出国(境)支出;公务用车购置费0万元,与15年持平;公务用车运行维护费支出决算减少0.22万元,下降1.23%,下降的主要原因是厉行节约,减少了公务车运行维护费的开支;公务接待费支出决算减少12.7万元,下降39.85%,下降的主要原因是浆洗街街道认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约,减少了三公经费的开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.89万元,占4.88%;公务用车购置0万元;公务用车运行维护费支出决算17.64万元,占45.58%;公务接待费支出决算19.17万元,占49.54%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费
2016年因公出国(境)费1.89万元。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。应台湾高雄都会发展文教基金会邀请参加交流考察的费用。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费17.64万元,其中:公务用车购置支出0万元。截至2016年
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