展和管理支出的增加。上缴上级支出0万元,占0%;增加0万元,与2015年持平;经营支出0万元,占0%;增加0万元,与2015年持平;对附属单位补助支出0万元,占0%;增加0万元,与2015年持平。
四、财政拨款收支决算情况
浆洗街街道办事处2016年度财政拨款收支总决算6812.54万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加74.84万元,增长1.11%。主要增长原因是财税收入增加,其他支持中小企业发展和管理支出的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2016年度一般公共预算财政拨款支出6812.54万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加74.84万元,增长1.11 %。主要增长原因是其他支持中小企业发展和管理支出的增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2016年一般公共预算财政拨款支出6812.54万元,其中:一般公共服务支出2871.48万元,占比42.15%;国防支出16.85万元,占比0.25%;文化体育与传媒支出26.6万元,占比0.39%;社会保障和就业1260.18万元,占比18.5%;医疗卫生与计划生育支出37.42万元,占比0.55%;城乡社区支出1132.67万元,占比16.63%;农林水支出3万元,占比
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0.04%;资源勘探信息等支出1201.66万元,占比17.64%;住房保障支出262.68万元,占比3.85%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2016年决算数为2326.96万元,完成预算89.61%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是厉行节约,加强单位日常管理。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为301.31万元,完成预算77.92%,主要原因是厉行节约,加强单位日常管理。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):2016年决算数为9.51万元,完成预算20.79%,决算数小于预算数的主要原因是核算时调整预算数中包含了历年结余指标以及办公经费支出减少。
4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):2016年决算数为8.73万元,完成预算25.59%,决算数小于预算数的主要原因是核算时调整预算数中包含了历年结余指标以及纪检监察工作人员经费减少,办案经费减少。
5.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):2016年决算数为14.02万元,完成预算9.74%,决算数小于预算
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数的主要原因是核算时调整预算数中包含了历年结余指标以及招商引资奖励务支出的减少。
6.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):2016年决算数为52.98万元,完成预算32.57%,决算数小于预算数的主要原因是核算时调整预算数中包含了历年结余指标以及招商引资接待费的支出的减少。
7.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):2016年决算数为13.8万元,完成预算71.32%,决算数小于预算数的主要原因是群团事务工作支出减少。
8.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为144.17万元,完成预算78.92%,决算数小于预算数的主要原因是核算时调整预算数中包含了历年结余指标以及综治维稳工作支出的减少。
9.国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项):2016年决算数为16.85万元,完成预算74.39%,决算数小于预算数的主要原因是核算时调整预算数中包含了历年结余指标以及武装、民兵支出的减少。
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10.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):2016年决算数为26.6万元,完成预算48.19%,决算数小于预算数的主要原因是核算时调整预算数中包含了历年结余指标以及文体活动经费支出的减少。
11.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务
(项):2016年决算数为103.57万元,完成预算77.24%,决算数小于预算数的主要原因是核算时调整预算数中包含了历年结余指标以及市民中心改造尾款未支付等。
12.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):2016年决算数为373.2万元,完成预算43.96%,决算数小于预算数的主要原因是核算时调整预算数中包含了历年追加的深化社区治理改革经费结余指标。
13.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):2016年决算数为22.92万元,完成预算78.33%,决算数小于预算数的主要原因是核算时调整预算数中包含了历年结余指标以及民政科经费支出的减少。
14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数
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为193.27万元,完成预算41.12%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员移交到社保局统一支付退休金,我单位不再支付。
15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2016年决算数为90.57万元,完成预算288.9%,决算数大于预算数的主要原因是决算时调整了基本养老保险启动前应缴金额。
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2016年决算数为73.65万元,完成预算100%。
17.社会保障和就业支出(类)优抚(款)义务兵优待(项):2016年决算数为200.72万元,完成预算76.88%,决算数小于预算数的主要原因是区级部门承担并拨付了部分义务兵优待金补助 。
18.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2016年决算数为0.59万元,完成预算4.28%,决算数小于预算数的主要原因是核算时调整预算数中包含了历年结余指标。
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