程序文件 设计开发程序 编号: 版次 : 1.0 目的 规定设计开发和设计验证的程序和职责,以控制产品设计的全过程,确保开发出来的产品满足有关标准及客户需求。 2.0 适用范围 本程序适用于**公司所有产品的开发,现行产品的改进和改型,以及满足客户特殊要求而对产品进行的改动。 3.0 定义 3.1产品委员会:由各研发部经理负责组织, 可由下列部门或人员参加:总经理,市场总监和销售总监;研发部,工程部,采购部,品管部,客户服务部等部门经理或主管;产品委员会的成员因新产品的类型、复杂程度等不同而不同,由研发部经理视具体情况确定具体参与人员,报总经理批准。 4.0 工作程序: 负责部门 使用表单 4.1产品构思的收集和提出 研发部,客户服务部等部门对所有新产品设计的构思,都可以填写《产品各部门 产品设计意见设计意见表》或以其他形式反馈给研发部。 表 4.2产品意见书的提出 产品负责人在综合公司内部、供应商、竞争对手产品信息,用户反馈或其产品负责人 立项报告 它公众信息等各种创意来源后,提出《立项报告》。它可以是一个全新产 品的设计或者是对目前产品线的改进设计。它应对设计的内容予以完整的 描述,如产品的规格、功能及成本等信息。 4.3 新产品意见书的评审 4.3.1产品委员会对《立项报告》进行审议,确认与现有产品组合的兼容产品委员会 性、与战略计划的兼容性、成长潜力、成本分析。评审意见记录在 《立项报告》中,由参与评审人员确认会签。评审意见需有明确结 论,即:通过、否决、修改。 4.3.2产品负责人根据评审意见及结论,对《立项报告》作如下处理: 产品负责人 a) 通过:直接采用; b) 否决:废止原报告,考虑新方案; 立项报告 c) 修改:修改后提交再评审。 4.4产品方案的提出 4.4.1研发部根据《立项报告》编制《产品设计方案》,包括所需要开发产 品的功能要求、外观要求、成本要求、环境及职业健康安全要求应研发部 符合的标准法规及 立项报告/产品设计方案 负责部门 使用表单 程序文件 设计开发程序 与产品有关的其它信息。 编号: 版次 : 4.4.2 产品委员会对《产品设计方案》评审,确认是否完整、明确及可行,产品委员会 产品设计方案 评审通过后由参与评审的部门确认并在《产品设计方案》中会签, 报总经理批准。 4.5 开发计划的制定 产品负责人 产品设计方案4.5.1产品负责人根据《产品设计方案》编制《产品开发计划》,经研发负 /产品开发计责人审核、总经理批准实施。其内容应包括:确定设计过程各阶段 划 及设计活动,确定责任人及资源,明确人员职责,依据设计输入要 求确定设计输出、设计评审、设计验证、设计确认的方式、内容和 时间。 产品委员会 4.5.2设计评审可包括如下内容:指标合格性、功能准确性、使用安全性、 结构可靠性、工艺完善性、采购可齐套性、可操作性、可维护性、 适应性、检测可行性、资料的正确性及完整性、环保符合性。设计 评审中,不同个人意见须加以记录并形成文件,由参加人员在设计 评审报告中会签。 研发工程师 4.5.3 设计验证的目的是保证设计输出满足设计输入的要求。设计验证可 采用试验、替代等方法,设计验证手段和结果要有记录。设计验证 技术试验通知 中需到外单位做技术试验时,由研发工程师填写《技术试验通知》, 经研发部经理批准后实施,试验结果要有记录报告。 各部门 4.5.4设计评审和设计验证存在于开发过程各阶段,各责任部门严格按新 产品开发计划实施。 4.6 部件设计与选型 研发工程师 4.6.1研发工程师确定设计和选型要求,并编写《产品试制规格表》,经产 品负责人审核和研发部经理批准后生效。 产品试制规格 研发工程师 表 4.7 新产品样机试制 4.7.1 研发工程师根据《产品试制规格表》选择相应的部件装配样机,依 据《样机测试作业规范》进行测试,测试完成后提交《样机测试报产品负责人 产品试制规格告》给产品负责人。 表/样机测试 报告 4.7.2 产品负责人组织对样机评审,在《样机测试报告》中加入评审意见, 经研发部经理批准生效。若样机测试未通过,则返回执行4.6。 样机测试报告 程序文件 设计开发程序 编号: 版次 : 负责部门 使用表单 4.8 产品中试 4.8.1 为保证产品可靠性,样机测试通过后,产品负责人制定《产品中试产品经理/产品中试要求要求》,工程部依据《产品中试要求》及其制定的《产品中试作业规工程部 /产品中试作范》,安排中试。 业规范 4.8.2小批量中试完成后,工程部提交《产品中试报告》。 工程部 产品中试报告 产品中试报告 4.8.3产品负责人组织研发部、工程部、品管部相关人员进行中试阶段评产品负责人 审工作,在《产品中试报告》中加入评审意见,经与会人员会签, 报研发部经理审批。 4.8.4中试未通过则返回执行4.6。 样品认证单 4.9产品试生产 4.9.1研发部给出部件《样品认证单》。 产品BOM/ 研发部 样品认证单产4.9.2在所有的设计完成后,产品负责部门制订《产品BOM》,采购部根据 品试生产报告 试产计划《产品BOM》及《样品认证单》安排物料采购,工程部安排 试生产,研发工程师负责试生产过程的现场指导,质量工程师负责 现场质量控制,工程部负责《产品试生产报告》。 产品试生产报 告 4.9.3产品负责人依据《产品试生产报告》,组织对试生产评审,并将评审产品负责人 意见加入《产品试生产报告》,经与会人员会签,报研发部负责人审 批生效。 4.10产品推出准备 产品负责人 4.10.1在证实所有产品的准备工作就绪,产品负责人必须确认用户、市场 部、客户服务部、工程部对新产品技术和宣传细节的的需求,并提 供资料。 研发工程师 4.10.2研发工程师同时做好对市场及技术支持人员的培训工作,培训分销 渠道、客户服务部预先了解产品和服务的特别要求。 4.11 设计确认 设计确认报告 4.11.1 根据开发计划,在最终产品定型前,必须做设计确认并填写《设 计确认报告》。 产品委员会 设计确认报告 4.11.2设计确认有以下方式: a)自行确认:产品经产品委员会评审后通过,出具《设计确认报告》。 程序文件 设计开发程序 编号: 版次 : 使用表单 设计输入、开发计划更改申请 设计更改通知 负责部门 b)客户确认:产品经客户试验或试用后认为符合要求,以文件形式客户 对产品进行确认。 C)专家确认:组织有关专家以产品鉴定会形式对产品进行确认,参专家 加人员在鉴定报告中会签。 4.12 设计更改 4.12.1 鉴于以下原因需进行设计更改 各部门 a)客户需求更改 b)市场变化要求技术性能变化 c)与产品相关的国家标准发生变化 d)设计评审、设计验证或设计确认要求更改 4.12.2 设计输入和计划的更改,可以在产品设计时由提出部门向产品负提出部门 责人提交《设计输入、开发计划更改申请》,研发部经理组织评审通 过后,调整设计计划以适应此更改。 4.12.3 设计阶段对设计内容的更改,由PC研发部填写《设计更改通知》, 产品负责人审核、研发部经理批准后实施。 研发部 4.12.4 所有设计更改都要记录形成文件,按文件发放程序发放给相关部门。 5.0 相关文件 样机测试作业规范 产品中试作业规范 产品中试要求 6.0记录 产品设计意见表 立项报告 产品设计方案 产品开发计划 设计输入、开发计划更改申请 设计更改通知 产品试制规格表 产品BOM 样机测试报告 产品中试报告 产品试生产报告 设计确认报告
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