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甲供材管理办法

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甲供材管理办法

一、进场时间

甲供材经招标询价确定供应商签订供货合同后,采购部会同工程部进一步确定材料、设备进场时间。时间确定后,由总包单位、监理、工程部共同签字确认。采购部安排供货商按确定的进场施工组织生产、备货。

在约定的到货时间前,采购部提前同供货商进行沟通:该批次材料设备能否按时进场。如能准时进场,通知工程部相关主管工程师进行材料进场的准备事宜。如不能准时进场,立即同工程部进行沟通:是否对工程进度产生影响,并立即向供货商发出书面函件(快递形式)进行催促,函件和快递回执存档,作为后续追究责任的依据。同时,迅速落实准确到场时间(必要时直接到加工厂验证)。如甲供材料设备能够按约定时间到场,但总包单位因场地、施工进度滞后等原因要求迟延进场的,会同工程部,要求总包单位出具书面的进场时间要求。作为因此产生索赔费用的处理依据。

二、进场验收

材料设备进场后,进行进场初步验收。参加人员为工程部、采购部、现场监理、总包单位、供货商。供货商应提供产品的合格证、出场检验报告等资料。各方对材料设备进场外观验收无问题的,在材料进场验收单(见附件四)上签字。

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三、收料、出库、入库手续办理

收料单一式三联,施工单位、监理单位、供货商、工程部、采购部分别在收料单上签字。其中采购部留存一联,施工单位、供货商分别留存一联,作为对账依据。工程部、监理单位作为监督见证,不留存收料单。施工单位、监理单位需在收料单上签章。收料单见附件一

出库单、入库单为公司内部表单,作为内部控制管理用。

出库单由采购部、工程部进行签字。采购材料员办理材料出库手续,填写材料出库单。材料出库单一式三联,第一联为存根联,由采购部留存。第二联为会计联,作为付款附件,由财务部留存。第三联为工程部留存。材料出库单见附件二。

入库单为出库单的对应表单,采购部内部签字。一式二联,采购部留存一联。第二联为会计联,作为付款附件,由财务部留存。材料入库单见附件三

四、付款的必要资料

发票(大于等于申请付款金额)、材料设备进场验收单、收料单、出库单、入库单、付款单位账户信息(单位名称应与合同相符、开户行、账号)及其他必备资料。

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附件一:材料设备收料单 材料设备收料单 供货单位签章: 单据号:

收料日期: 序号 产品名称 规格型号 数量 单位 备注 主管工程师: 采购部: 监理单位签章: 施工单位签章: 其中:第一联为存根联,采购部留存。 第二联为供货单位,供货单位留存。 第三联为施工单位,施工单位留存。 3

附件二:材料设备出库单 材料设备出库单 单据号: 出库日期:

序号 产品名规格型数量 单位 单价 金额 备注

称 号 合 计

金额大写:人民币 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 项目负责人: 工程部: 采购部:

其中:第一联为存根联,采购部留存。 第二联为会计联,财务部留存。 第三联为工程部,工程部留存。 4

附件三:材料设备入库单 材料设备入库单 供货单位: 单据号: 入库日期:

序号 产品名规格型数量 单位 单价 金额 备注 称 号 合计

金额大写:人民币 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 验收人: 经办人:

其中:第一联为存根联,采购部留存。 第二联为会计联,财务部留存。 5

附件四:材料进场验收单 材料进场验收单 年 月 日

产品名称 规格型号

甲供材管理办法

甲供材管理办法一、进场时间甲供材经招标询价确定供应商签订供货合同后,采购部会同工程部进一步确定材料、设备进场时间。时间确定后,由总包单位、监理、工程部共同签字确认。采购部安排供货商按确定的进场施工组织生产、备货。在约定的到货时间前,采购部提前同供货商进行沟通:该批次材料设备能否按时进场。如能准时进场,通知工程部相关主管工程师进行材料进场的准
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