泓域咨询/年产xx电梯项目可行性研究报告
第一章 项目总论
一、项目建设背景
电梯的产业链包含了原材料供应、零部件设计和制造、整机设计和制造、安装、改造、修理、日常维护保养、检验、检测、使用管理、培训咨询以及旧梯更新等在内的全过程环节。
国内电梯制造企业所属区域主要在辽宁沈阳、山东宁津、苏州吴江、浙江湖州、重庆、四川成都、广东佛山及珠海等地,其中江浙沪的电梯企业产量约占全国电梯总产量的50%。
外资及合资企业的产业链相对完善,拥有完备的研发机制和技术,几乎拥有全部电梯部件的生产能力,已经实现全球化生产,控制核心部件基本为外资控制,国内工厂主要生产电控系统、轿厢和门板,其他部件外购或以“子系统”模式采购。同时非常注重后市场服务,甚至可以“不计收益”的投入,高度介入改造市场,并设立有专职部门及岗位。
少部分在国内已经上市的民族品牌企业,拥有相对成熟的技术,电控系统、轿厢和门板可自制,控制系统基本外购,追求曳引机、层门挂件(门机)、PCB(主要为外呼板)的自制,选用国内成熟部件。
剩余更多的内资企业其制造能力仍停留在简单粗放的板材加工和散件组装的生产层次上,缺乏完备的技术力量,但是单件非标的机械部件加工能力较强,电梯关键部件基本还在选用国内成熟配套企业的标准产品,在
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服务上对供应商极度依赖,在区域服务上完全依靠各地的代理商及工程公司。
经过高速发展的阶段,目前国内电梯行业已经进入到平稳发展期,每年新增产量变化较小,但是增速已经开始下滑,在未来的3~5年内,新梯市场主要依靠保障房建设、棚户区改造、城市轨道交通、公共基础建设等方面。其中,还有一个重要的层面就是旧楼加装电梯。在2019年十三届全国人大二次会议政府工作报告中,明确指出“城镇老旧小区量大面广,要大力进行改造提升,更新水电路气等配套设施,支持加装电梯和无障碍环境建设,健全便民市场、便利店、步行街、停车场等生活服务设施。”
自上世纪八十年代以来,我国建成未加装电梯的既有建筑有80亿平方米,涉及到七千万到一亿户居民,约两到三亿人口,其中多数为房改房。目前登记在册且继续使用的房改房,按照可操作性预估约有5000万户。据预测,旧楼加装电梯市场至少有10~15年的发展空间,若解决全国所有老年人的上下楼问题,至少需要加装280万部电梯,总投资可达7500亿元,将带动社会全产业链的发展。
国家监管部门对电梯的质量和安全管理历来高度重视。根据《国务院办公厅关于加强电梯质量安全工作的意见》(国办发〔2018〕8号)的文件精神,在提升电梯质量安全水平上,要开展电梯质量提升行动,加强产品型式试验和一致性核查,强化安装监督检验,提升电梯产业集聚区整体质量发展水平和新装电梯质量安全水平。整合优化安全技术规范和国家标准,
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在借鉴国际先进标准基础上,对电梯本体安全和配置标准提出更高要求,打造适合我国国情的更为严格的标准规范体系,鼓励电梯企业提供高于国家标准的优质产品和服务。加强既有住宅加装电梯相关技术标准制修订,促进既有住宅加装电梯工作。
近年来,部分电梯制造企业积极响应政府号召并主动落实,以团体标准、企业标准等形式强化电梯设计和制造质量,大力推动“机器换人”和“无人工厂”等工作,通过更新现代化的加工设备和应用物联网技术,不断提升电梯制造质量和安全管理水平。如自动化生产线、AI机器人、数控激光切割设备、智能加工中心等已经在电梯整机制造企业中得到越来越多的使用。只需要员工输入数据,生产线就会按照流程生产,并且可以进行自检,大大提高了生产效率。
二、报告编制依据
1、《产业结构调整指导目录》。
2、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。 3、《建设项目经济评价细则》(2010年本)。 4、国家现行和有关政策、法规和标准等。
5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。 6、其他有关资料。 三、项目名称
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年产xx电梯项目 四、项目承办单位 xxx(集团)有限公司 五、项目选址及用地综述 (一)项目选址方案
项目选址位于xxx高新技术产业开发区,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。
(二)项目用地规模
项目总用地面积33656.82平方米(折合约50.46亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照电梯行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。
六、土建工程建设指标
项目净用地面积33656.82平方米,建筑物基底占地面积16865.43平方米,总建筑面积47456.12平方米,其中:规划建设主体工程34100.46平方米,项目规划绿化面积3623.39平方米。
七、产品规划方案
根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:电梯xxx单位/年。综合考xxx(集团)有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金
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筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx(集团)有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。
八、投资估算及经济效益分析 (一)项目总投资及资金构成
项目预计总投资12313.50万元,其中:固定资产投资9079.27万元,占项目总投资的73.73%;流动资金3234.23万元,占项目总投资的26.27%。
(二)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。 (三)项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入25754.00万元,总成本费用19449.01万元,税金及附加238.99万元,利润总额6304.99万元,利税总额7413.63万元,税后净利润4728.74万元,达产年纳税总额2684.89万元;达产年投资利润率51.20%,投资利税率60.21%,投资回报率38.40%,全部投资回收期4.10年,提供就业职位508个。