(六)拟订和组织实施中小企业发展专项资金年度计划和固定资产投资计划,提出区级中小企业发展专项资金年度预算建议,实施对中小企业发展专项资金使用的监督检查;提出中小企业融资的政策措施并组织实施;推动建立中小企业创业风险引导资金,确定资金使用方向;负责企业诚信体系建设;组织推进中小企业信用担保和信用制度建设;推动建立完善中小企业服务体系,引导各类中介组织为中小企业提供服务。
(七)贯彻国家政策和标准,拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施;指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业;推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。
(八)承担全区振兴装备制造业的组织协调责任,贯彻执行国家、省、市重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家、省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。
(九)拟订并组织实施全区工业能源节约资源和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
(十)推进全区工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理。
(十一)负责推进全区国有企业改革、改制工作;协调处理企业改革、改制工作中的重大问题;负责对国有资产保值、增值进行监督。
(十二)统筹推进全区信息化工作,组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题;指导协调电子政务发展,指导电子商务发展,推进跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。
(十三)负责协调维护全区信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政策部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理信息安全重大事件,承担跨部门、跨地区和重要时期的信息安全应急协调工作。
(十四)组织开展工业、信息化的对外合作与交流,组织开展工业、信息化利用外资工作。
(十五)承办区政府交办的其他事项。 二、机构设置
部门机构设置情况
序号 1 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 财政拨款 保定市莲池区工业和信息化局 行政 正科级
第二部分
2024年度部门决算报表
收入支出决算总表
公开01表 金额单位:万元
部门:保定市莲池区工业和信息化局
收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 行次 金额 1 项目 栏次 支出 行次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 金额 2 35.92 0.00 0.00 37.73 49.19 522.00 0.00 899.89 30.81 0.00 17,106.18 0.00 0.00 739.01 0.00 0.00 0.00 0.00 14.17 0.00 15.00 0.00 0.00 19,449.89 0.00 0.00 19,449.89 1 19,413.54 一、一般公共服务支出 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年支出合计 24 19,413.54 25 26 0.00 结余分配 36.35 年末结转和结余 总计 27 19,449.89 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门:保定市莲池区工业和信息化局
公开02表
金额单位:万元 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20113 商贸事务 2011308 招商引资 204 公共安全支出 20402 公安 2040204 治安管理 20404 检察 2040402 一般行政管理事务 205 教育支出 20503 职业教育 2050399 其他职业教育支出 206 科学技术支出 20604 技术研究与开发 2060403 产业技术研究与开发 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退2080505 机关事业单位基本养老保2080599 其他行政事业单位离退休20899 其他社会保障和就业支出 2089901 其他社会保障和就业支出 210 医疗卫生与计划生育支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101103 公务员医疗补助 2101199 其他行政事业单位医疗支212 城乡社区支出 21208 国有土地使用权出让收入及2120809 支付破产或改制企业职工215 资源勘探信息等支出 21505 工业和信息产业监管 2150501 行政运行 2150502 一般行政管理事务 2150510 工业和信息产业支持 21508 支持中小企业发展和管理支2150805 中小企业发展专项 21599 其他资源勘探信息等支出 2159904 技术改造支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 229 其他支出 22999 其他支出 2299901 其他支出 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 功能分类科目项目 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 1 19,413.54 35.00 35.00 35.00 37.73 36.83 36.83 0.90 0.90 15.69 15.69 15.69 522.00 522.00 522.00 899.89 703.07 60.45 23.62 619.00 196.82 196.82 30.81 30.81 15.85 14.46 0.50 17,106.18 17,106.18 17,106.18 737.08 447.08 170.47 31.61 245.00 30.00 30.00 260.00 260.00 14.17 14.17 14.17 15.00 15.00 15.00 上级事经营附属补助业收入 单位收入 收上缴2 3 4 5 6 19,413.54 35.00 35.00 35.00 37.73 36.83 36.83 0.90 0.90 15.69 15.69 15.69 522.00 522.00 522.00 899.89 703.07 60.45 23.62 619.00 196.82 196.82 30.81 30.81 15.85 14.46 0.50 17,106.18 17,106.18 17,106.18 737.08 447.08 170.47 31.61 245.00 30.00 30.00 260.00 260.00 14.17 14.17 14.17 15.00 15.00 15.00 其他收入 7