公幵5农 财政拨款收入支出预算总表 余版an:兀 ft 入 支 出 9 M “an 122. ne.290. ?、唆公別务天岀 ?2 ... ?、外交加 ?、国盼 、岀 £s RtJEft & 岀 1 匕、MUHNmMMmi 11.2:7.5:.?-- 1.00 :1.31T.5:LC0 110.679.601. 18 卜、卫生■矗支岀 110.6:9.601. \\1 1-.节娜、¥支怜 K.我纯疋支卅 I- :. i n.交艇输対 M?資泌翱息权岀 1A. 11.金屯壬岀 ? ? ? wu 自 iHMwnma .1.住烙保附支“ 二卜一、\油椅良筍签支岀 898.3K.6I 8M.3M.<4 g BW資*经Jtfitt支比 二+三、岀 ? HS、如 :卜五、盹文岀 卜木、我格忡龙恰 -i t. fijxi+f岀 -+A. .十扎、f*务ftfftfl支出 水年ftAfrih 1::. r6.:*年支血 S23.39S.9SM.5: 919. Ml. <0 年柚賈砌余 919.S91.C0 AWIt*fcftB?AKIk :. 13 123.9K.9SS. 12
收人◎什 113.396.9&2. 1: 1: 123.^5.9SC. 1:3.5W.9:C. 1: 公开05表 一般公共预算财政拨款支出预算表 金额单位:元 科目编码 科目名称 类 本年支出合计 基本支岀 项目支岀 款 项 合计 123, 395,982. 12 11.S17, 524.00 2, 247, 111.60 2, 247,111.60 70, 3S2. 40 70, 3S2. 40 20, 205, 17S. 70 2,317,524.00 103, 190, 803. 42 9, 500, 000. 00 20S 卄?念保障和就业支出 05 208 行政寧业单位离退休 2,247,141.60 2,247, 141.60 70,3S2. 10 70,3S2. 10 05 05 机关审业单位基本养老保险激费 财政对其他社会保险基金的补助 27 208 27 01 财政対失业保险基金的补助 其他社会保障和就业支岀 99 208 9, 500, 000. 00 9, 500, 000. 00 110. 679, 601.48 7, 550,234.42 6,862. 394.42 6S7, S10. 00 5, 627, 000. 00 4, 559, 000. 00 1,068,000.00 21,091,954.00 3, 432, 574. 00 9, 500, 000. 00 9, 500, 000. 00 16, 988,798.06 6, S62.391. 12 6, S62.391. 12 99 01 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 210 93,690, 803.42 6S7,S10. 00 01 210 210 卫生健康管理事务 01 01 01 99 行政运行(医疗卫生管理班务〉 其他卫生健康管理事务支出 公立医院 687,840. 00 5, 627, 000. 00 1,559, 000. 00 1.068, 000. 00 18,000.00 1S.000. 00 21,073, 954.00 3,414, 574. 00 17, 659, 3S0. 00 9, 321,904.08 5, 559, 063. S1 02 210 210 02 01 02 99 综合医院 其他公立医院支出 基层医疗卫生机构 03 210 210 03 02 03 99 乡鎮卫生院 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 17, 659, 3S0. 00 62, 194,913.50 5, 559, 063.84 1, 906, 100. 00 10. 785, 119.06 41, 994,711.60 1,949?8S9. 00 01 210 210 210 210 210 52, S73, 009. 42 04 01 04 02 04 03 04 08 04 09 疾病预防控制机构 卫生监督机构 妇幼保健机构 基本公共卫生朋务 觅大公共卫生专项 计划生育事务 1,906, 100. 00 3, 762, 840. 24 7, 022, 30S. 82 41,994,711.60 1.949, SS9. 00 13. 429, 000. 00 9, 524, S00. 00 3, 904, 200. 00 07 210 210 13, 429, 000. 00 07 17 07 99 计划生育艇务 其他计划生育事务支出 行政寧业单位医疗 9, 524, S00. 00 3. 904, 200. 00 786, 499. 56 314,718.60 471, 7S0. 96 898,S56. 64 S98,S56.64 S98, S56. 61 786? 499. 56 314,718.60 471,780. 96 898, 856. 61 898, 856. 61 898,856. 64 11 210 210 11 01 11 02 行政单位医疗 爭业单位医疗 住房保琢支出 221 02 221 住房改苹支岀
02 01 住房公积金 公开06农 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 金额单鱼元 项 经济分类科目编円 目 本年支出合计 科目名称 人员经费 公用经费 合计 20,205,17S. 70 19,522, 131.40 7,585, 761.00 7, 175, 001.4S 632t 118. 72 2,247,141.60 786, 499. 56 176, 7J2. 10 S9S, S56.64 20, 2S0. CO 19,5S5,182. 10 619,996. 30 工资福利支岀 19,522, 131.40 30101 30102 30103 3010S 30110 30112 30113 30199 基本工资 津贴补贴 奖金 机关半业单位廉本狰老保险熾员 职工墓本医拧保险墩费 其他牡会保障墩费 住房公积金 其他工资福利支出 商M和服务支出 7,5S5, 761.00 h 175, 001. IS 632, I IS. 72 2,217,111.60 786, 199. 36 176, 742.40 898, 856.61 20, 2S0. 00 619,996. 30 30、000. 00 & 000. 00 000. 00 10,000. 00 619, 996. 30 30201 30202 30204 30205 30206 30207 3020S 30209 30211 30213 30215 30216 30217 30226 30228 30231 30239 30299 办公费 r別费 于续费 水新 电费 邮电费 ”取暧费 物业管理费 羞旅费 维修{列费 会议费 焰训费 公务接符费 劳务费 工会经费 公务用车运行堆护费 其他交通费用 儿他商品和尿务支出 对个人和冢庭的补助 30, 000. CO S, 000. CO 2, 000. 00 10, 000. oo 70, 000. CO 70,000. 00 40,000. 00 32,514. 00 20,000. 00 40,000. 00 10,000. 00 10,000. 00 30,000. 00 20,000. 00 10,000. 00 40, 000. OO 32, 514.00 20, 000. CO 40, 000. OO 10, 000. OO 10, 000. CO 30, 000. OO 20, 000. CO 10, 000. co 70, 796. 30 70,796. 30 72,000. 00 S3,200. 00 56, IS6. 00 72, 000. OO SS, 200. CO 56, 496. OO 62, 74S. CO 62, 748.00 62, 7 IS. 00 30305 生活补助 62, 7 IS. 00 政府性基金预算财政拨款收入支岀预算表 舍黛sn:儿 转mm R | ? 咖特和怙金 水年收入 水年支出 军总临細金 ? 岀 ?8tt支出 其他支岀 1 公汨OS艮 政府t生基金予页算贝才政扌发款支 出予页算表 科H细冋 科H ”称 小计 虫水女小 项曰支血 公开09农
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
金從单位:元 合计 因公岀国(境)费 小计 公务用车轴51及运行费 公务用车站立费 公务用车运行费 公务接待费 122, 500. 00 102, 500. 00 102, 500. 00 20, 000. 00| 第三部分2019年部门预算情况和重要事项说明
一、2019年部门预算情况说明
(一) 收入支出预算总体情况
2019年收入总计72810.11万元(其中本年收入72718.14 万
元),比上年决算数增加328.56万元,主要原因是:项目 支出增加。其中,一般公共预算财政拨款12247.63万元,事 业收入等资金60470.52万元,年初结转和结余91.97万元。
2019年支出总计72810.11万元(其中本年支出72810.11 万
元),比上年决算数增加328.56万元,主要原因是:项目 支出增加。其中,社会保障和就业支出2875.54万元,医疗 卫生与计划生育支出6939.6万元,住房保障支出538.62万
o
(二) 财政拨款收入支出预算总体情况
2019年财政拨款收入预算总计12339.6万元,其中一般 公共
预算拨款(补助)12247.63万元,年初财政拨款结转和结 余91.97万元。
2019年财政拨款支出预算总计12339.6万元,比上年决 算数12734.68万元减少395.08万元,主要原因是:认真贯 彻落实中央
“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控 制公用经费开支。
支出具体情况如下:
1、 社会保障和就业支出1181.75万元,主要用于缴纳职 工
养老保险等费用。