控制环境和会计系统内控调查结论-控制环境调
查表
Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】
表3-2 索引号:
(审计机关名称) 控制环境调查表 审计期间___
项目名称: 项目执行单位: 调查内容 1.决策和管理 (1)高层管理是否重视和了解内部控制 (与项目单位负责人交谈)? (2)重大财务活动是否经管理层集体确定? (3)项目单位负责人是否对财务报表进行独立的检查和分析? (4)项目单位负责人是否关注项目建设、管理和财务中失控情况,是否及时采取应急措施使之恢复正常? (5)会计系统和内部控制环境发生变化时,是否经项目单位负责人批准? 2.组织机构 (1)组织机构是否健全?(索取组织机构图) (2)各部门拥有的权力和应承担的责任是否有明确规定(向项目单位获取岗位责任制度)? (3)业务分工是否明确并充分考虑批准、执行和记录职能分开的内部牵制原则? 3.管理制度 (1)对重大投资和购置活动是否有可行性研究并经财务部会审制度? (2)项目单位是否有严格的经济责任制,并对各部门完成业绩的好坏进行考核和奖惩? (3)是否对资金实行归口管理制度? (4)资金使用前是否编制计划及授权审批? (5)对存货是否有定期盘点制度? (6)对固定资产是否至少一年盘点一次? (7)项目主要资产是否有财产保险制度? 4.人员配备 (1)各级管理部门员工是否具备必要的知识和业务技能? (2)上述人员是否经过必要的训练,有无定期培训和职务轮换制度? 是 否 不适用 评价
调查内容 5. 信息系统 (1)项目单位对所有重大事项是否都编制预算? (2)会计信息及相关业务信息的报告制度是否健全? (3)项目单位负责人在控制和评估业务活动时,是否使用会计、统计和业务资料? 6.内部审计 (1)是否建立内部审计部门? (2)内审部门是否独立于其他职能部门? (3)内审部门是否承担监督、检查项目单位会计政策及业务规程的遵循情况的责任? (4)是否已在报告期内进行过内部审计(请企业提供报告复印件)? (5)内审部门的工作是否有成效? 7.其它外部监督 (1)是否接受企业稽查特派员监督?如果有,请提供相关资料。 (2)是否接受重点建设项目稽查特派员监督?如果有,请提供相关资料。 (3)有否委托注册会计师对财务报表进行审计或资产评估?如果有,请提供有关报告。 是 否 不适用 评价 审计人员: 审计日期: 复核人员: 复核日期: