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公司管理制度修订版

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公司管理制度

、考勤管理制度

1、 公司员工必须自觉守公司制度,按时上下班,注重仪容 仪表,

工装工作牌必须要穿戴整齐。不迟到不早退,工 作时间不得擅自离开工作岗位。公司考察时,工作人员 不在岗位,发现一次罚 20-50 元。视情节而定!离岗二 次以上予以开除处分。 作息时间:上午 8: 00-11.30 2、 下午 13:00-17: 00

如有调整以新规定的时间为准

迟到、早退一次扣 20 元/ 次,上下班均需自行使用打卡 机签3、 到,每天考勤以指纹打卡机上统计结果为准。 如有特殊情况未

能打卡,可以第二天填写未打卡说明单 由部门经理及总经理签字批准。否则按迟到早退处理。 旷工:旷工一次扣三日工资,连续旷工两天者按自动离 职处4、 理。

病假:员工因病治疗,需持区级以上医院证明。不带薪 休假。 5、

事假:员工如果请假,需要至少提前 1-2 天向部门经理 提出申请,由部门经理及总经理签字,报给文员作为考 勤依6、 据。如有紧急突发事件用电话向部门负责人请假, 事后需要补

写假条,事假期间不计发工资。 考勤负责人应于每月 2 号之前将考勤记录结果上报给财 务,并对考勤准确性负责。 7、

入职:新入职员工文员应填好入职登记表,考勤人员每 天要做好考勤记录,因文员工作疏漏造成工资无法准确 发放的,一次罚款 8、20 元。每月 10-15 日发放上月工资。 新入职不满 10 天的的员

工,当月不核算工资,下月一起 核算发放。

9、试用:新员工到公司 7 天之内为试用期,员工通过公司 的审核

后。这七天是有薪试用!入职后文员要给新员工 做工作牌。在试用期内公司认为员工不合适本公司要求 或者员工主动离开本公司。 在此 7 天内公司不予发放工 资。 10、离职:公司员工离职,需提前一个月提出书面辞呈,待 总经理

批准且和财务对完帐结算完个人往来后方可离 职。(尤其是业务人员离职) 11、资金申请制度:从事单位业务往来用款,超过一千元的 要提前

两天申请,超过五千元的大额用款,要提前一周 做好预算和申请。 12、售后安装人员安装完毕后要及时将安装单交给财会,日 结日

交,单据最迟不能超过第二天上交,否则扣除晚交 安装单据的提成。

注:所有罚款均以现金形式缴纳, 最晚第二天早上交到财务 由出纳

开罚款单据。

二:福利 假日:原则上每周单休,节日按法定假日,如有特殊活 动

1、情况(搞活动或店面促销等)必须听从领导按排。 婚假:员工在单位工作满一年者,可享受 5 天带薪婚假。 2、

产假:女员工在公司工作满一年者可享受三个月产 3、

假,产假期间工资按其基本工资的 20%发放。

4、 丧假:员工直系亲属(父母、子女及配偶)去世,给予 三天带薪

假。

三:公司印章及证照管理制度

公司所有印章及证照的使用必须做好申请和使用登记, 公司印章只适用于和公司相关的业务,不得私借私用及从事 损害公司利益的行为,如遇员工有需开具证明需要单位公章 时,须有总经理批准。 四、办公用品的管理

公司所需办公用品由行政统一采购,物品由专人保管,

实行严格的领用登记制度。除笔、墨、纸张,凡属不易消耗 物品和工具等重复领用时,一律以旧换新。

五、公司车辆管理制度

1:公司车辆归属售后服务部门,应以安装、售后为主 2:车辆使用应按照先急后缓的原则,即先满足紧急公务及 接待任务后安排其他事物的原则。有事需要用车,应详 细填写出行纪录。单位车辆不允许私用,驾驶员应做好 行车记录,合理用车,节约用油

3:正常使用车辆,自然磨损由公司负责维修。个人使用原 因由司

机本人负责维修。

4:违章:由于司机个人违章造成的罚款,由司机本人负责。 由于

工作需要,导致客货混载等违章由公司负责。 5:车容车貌:保持售后车辆卫生清洁。 六、 卫生管理制度 :

值日员工应按值日轮流表积极主动地做好每日的 卫生清扫工

作,由行政人员检查是否合格,不合格者或不值 日者一次罚 20 元,现金交付。而且行政人员有权让值日人 员第二天继续值日。严重者值日一周。 每天值日生工作内容:

将室内地面打扫干净,用拖布擦干净。 1:

每天把会议桌和财务室会议桌擦干净。 2:

将卫生间地面,手盆打扫干净。纸篓每天早上清理。 公司摆放的3:

样机要保持清洁无灰尘。 4:

拖布,每次使用完之后清洗干净晾干。 5:

每天值日人员要将马桶用洗衣粉刷洗干净。 6:

七、财务管理制度

1、出纳员应严格按照出纳的岗位职责办理正常公司业务

2、日常费用报销的规定:

报销人必须持有效合理的票据到财务报销。费用报销单 上要简述费用内容或事由及金额、 经手人, 由财务会计签字, 最后由总经理签字。字迹要工整,大小写金额要一致,注明 附件张数,不得勾抹涂改。最后凭手续齐全的报销票据由出 纳给予报销。如有签字不齐全的票据出纳给予付款,发现一 次罚款 20 元,现金交付

3

、差旅费用报销规定支制度,依据出差行程及时间段确定差

旅费的借支数目,至少要提前二日申请。借款时填写借款单 注明借款理由及所需资金,由财务及总经理签字方可预支。

在公司工作未满三个月的员工出差,差旅费自行垫付,返回 后再按规定报销。

② 离长时,开车时间在早 6点之前;返长时到站时间在 晚 9 点以后,打车费可予报销。

③ 出差期间实行车票实报实销制度(往返车票凭正规有 效的原始票据报销) 。食宿及交通费等费用每人每天补助 元,实行节100 约归己,超支不补的原则。

④ 出差员工应在出差返回三个工作日之内办理报销冲 帐手续。未在规定期限内办理报销手续的,财务部门应在当 月工资中扣回预借的差旅费并按所借金额的 10%进行罚款。

4、员工借款一律本着前帐不清后帐不借的原则。即如果以 前有欠款尚未结清,以后不允许再借款直到上次结清为止。

5、 业务招待费的报销:

如因业务需要招待客人或加班发生夜餐费情况, 应先向总经 理请示, 经同意后方可进行限额费用发生。 报销时凭原始有效票 据或正规餐饮业发票, 填制费用报销单进行报销。 报销单上必须 注明时间、招待对象、事由、参加人等 . 6、 订货流程:

为了防止库存积压,业务员订购货物应先与库管员沟 通。确定库存数量后再填写采购订货单,申请人员签字后由 总经理签字,方可给予订购付款。发货时原则上应以款到付 货为原则,如有特殊情况,可向总经理申请签字批示。

7、出入库制度:严格按照库管员岗位职责去办理 .(后附) 8、出纳的岗位职责 :

①做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付工作 的正确性和合法性。

② 要做到日清月结。每天登记现金日报表,每天工作结 束后要及明清点现金, 做到帐款相符、 帐表相符、 帐帐相符。 如有出入,要及时查找并上报主管会计。不得私自处理,一 经查出严查不殆。

③ 每天要及时将报销完毕后的手续齐全的票据及时移交 给主管会计,不得积压延后交付,尤其是出入库票据,收发 货物时要及时填写出入库单据,收货人及库管员要签字确

认,然后该票据及时上交会计做帐处理,不得延后。如有积 压票据影响入帐的,一次罚款 20元,现金交付。

④负责银行帐户的日常结算工作,每月和银行对帐,去银 行收取票据和对帐单。如果和银行帐不符,要及时对帐查找 原因,保证银企帐户余额一致。

⑤ 每天必须将填制好的现金日报表上传(通过邮箱)给总 经理及主管会计,不得找借口不传。 (如有特殊情况可向经 理汇报请示)

⑥ 每月做好工资的核算及发放工作。 ⑦ 完成领导交给的其他工作。 9、库管员的岗位职责

①库内商品摆放整齐有序,熟悉商品的型号及存放位置,便 于出库或盘点时准确及时地找到对应的商品。

②订购商品到货时,要按照到货明细单或采购申请单逐一清 点验收,确认实物和单据数量无误后填写入库单并签字, 货明细连同发 一并交到财务。到货商品如有质量或破损问题要及时与厂 家

沟通。如有销售退货或样机返库, 要及时填开入库单并标明返 货单位,返货入库的商品要和正常采购入库的商品分开填写单 据。 ③所订购货物要经常追踪,直到货物到库存为止。

④ 销售出库时,要确认已收货款后或确认安装时由安装人员代 收货款。才可填开出库单并出货,出库单由库管员签字后返给财 务一联。如果是店面调拨样机出库单上要有收货人签字。

⑤ 及时登记库存保管帐。

公司管理制度修订版

公司管理制度、考勤管理制度1、公司员工必须自觉守公司制度,按时上下班,注重仪容仪表,工装工作牌必须要穿戴整齐。不迟到不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位。公司考察时,工作人员不在岗位,发现一次罚20-50元。视情节而定!离岗二次以上予以开除处分。作息时间:上午8:00-11.302、下午13:00-17
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