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安全状况,各车间的安全管理制度、作业规程及内业情况是否符合相关标准和要求。
第十五条 检查采用分组检查、专项检查、交叉互查等方式进行。 第十六条 检查时间由各厂、处、室自行安排,每旬至少进行1 次,由厂、处、室负责起草通知与安全整改通知,下发至各车间或科室及施工单位。
第十七条 对检查中发现问题和隐患,各车间、科室及施工单位根据安全整改通知书要求,严格按照“五落实”原则落实整改,并将整改情况反馈至厂、处、室;要及时对隐患整改情况进行检查、考核。
第三节 车间级的安全检查
第十八条 车间级安全检查由各车间主任负责安排,班组长协助配合检查。
第十九条 主要检查本车间内所有生产、生活及一切附属设施的安全状况,各班组的班组安全会及班组安全活动开展情况。
第二十条 检查采用自查与互查相结合,班组与班组间可相互检查,或联合开展安全活动。
第二十一条 检查时间由各车间自行安排,每周至少进行一次,
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由车间主任自行安排。
第二十二条 对检查中发现问题和隐患,各车间下发安全整改通知书,各班组按照整改通知书落实整改,并将整改情况反馈至车间; 车间要安排专人对隐患整改情况进行现场检查、打分考核。
第四节 班组级的安全检查
第二十三条 班组安全检查由各班组长负责安排,班组安全监督
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岗协助配合检查。
第二十四条 主要检查本班组的作业现场存在的不安全因素和隐患,检查班组成员不安全行为和状态。
第二十五条 检查采用自查与互查相结合,班组成员相互监督, 相互检查。
第二十六条 检查必须每班不间断进行,对检查出的问题及时整改,无法整改的及时上报,并有完整、认真、详细的记录,交接班时一并进行交底。
第三章 记录及归档
第二十七条 本制度形成的记录:安全检查原始记录表、事故隐患整改通知单和事故隐患整改汇报单,见附表。
第二十八条 各检查单位要做好安全检查通知、反馈文件及记录表格的整理归档工作。
第四章 附则
第二十九条 本制度经2017年第1次总经理办公会审议通过,由安全生产与环境保护处负责解释。
第三十条 本制度自发布之日起施行。
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安全检查原始记录表
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NO:
检查地点 检查时间 检查人员 存在问题: 组长(签名): 记录员(签名):
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事故隐患整改通知单
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发文部门: 部门负责人:
号 收文单位:
NO:安整字第 安全隐患 发生地点 隐患发现 时 间 安全隐患内容 整改单位 负责人确认签字 注:自此通知
月
通知时间 日起 月
安全员签字 日前回执安全生产与环境保护处。针对以上整改请相关
责任人逐条回复。
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事故隐患整改汇报单
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发文部门: 部门负责人: 号 收文单位:
NO:安整字第 安全隐患内容 安全隐患 整改完成 情况 整改资金: 回复限期 整改责任人确认签字 复查完成 情况 复查人员
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安全生产检查制度
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