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××年××季度××集团 全面预算执行情况报告
一、企业经营预算执行环境分析
详细分析企业内外部经营环境,行业动态变化情况,同比/环比趋势情况,以及预算执行与时间进度差异分析。
二、预算执行总体情况
1、对企业经营和财务状况的主要特点,提质增效工作实施情况以及取得效果,主要预算指标的完成情况进行简要分析。
2、主要指标预算执行情况:
单位:万元、% 快报数 预算数 完成进度 与上年同期比较 同比变动率项目\\指标 X季度快本年累X季度预本年预算完成季完成年度上年同期或同比增减度预算报数 计数 算数 数 预算(%) 累计数 百分比 (%) 资产总额 负债合计 资产负债率 营业收入 利润总额 归属于母公司所有者的净利润 净资产收 - - - - - - - - - - - - - 如对你有帮助,请购买下载打赏,谢谢!
快报数 预算数 完成进度 与上年同期比较 同比变动率项目\\指标 X季度快本年累X季度预本年预算完成季完成年度上年同期或同比增减度预算报数 计数 算数 数 预算(%) 累计数 百分比 (%) 益率(含少数股东权益) 净资产收益率(不含少数股东权益) 成本费用利润率 - - - - - - - - 备注:标注“-”栏为不需要填写。 三、主要经济指标的执行情况分析 (一)效益指标预算执行分析。 1. 营业收入、营业成本预算执行情况。
重点分析营业收入、营业成本预算执行情况,以及与时间进度差异原因说明。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。(业务收入按出口、进口、内销、代理服务及境外收入进行分类分析)
单位:万元、%
X季度 本年累计数 X季度预算数 本年预算数 完成季度预算(%) 完成年度预算(%) 上年同期累计数 同比变动率 快报数 营业收入 主营业务收 如对你有帮助,请购买下载打赏,谢谢!
X季度 本年累计数 X季度预算数 本年预算数 完成季度预算(%) 完成年度预算(%) 上年同期累计数 同比变动率 快报数 入 其中:出口收入 进口收入 内销收入 代理服务收入 境外收入 其他收入 其他业务收入 营业成本 主营业务成本 其中:出口成本 进口成本 内销成本 代理服务成本 境外成本 其他成本 其他业务成本 毛利率