某某某股份有限公司
质量、环境、职业健康安
全三管理体系
内部审核全套资料
? 内部审核管理程序
? 内部审核检查表(含审核记录)(14-39页)
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质量环境职业健康安全管理体系解读之 内部审核管理程序文件 文件编号: 版 本 号: 生效日期: 归口部门: 编制: 审核: 批准: 2
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文件履历变更记录表 序号 制定/修订日期 修订内容 实施人 版本号 01 2024.09.01 首次编制 XXXX A0
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目录
1 目的 .......................................... 4 2 范围 .......................................... 4 3 职责 .......................................... 4 4 工作程序 ...................................... 4 5 相关文件 ...................................... 7 6 记录 .......................................... 7 附表一:内部审核计划表 ........................... 8 附表二:内部审核报告 ............................. 9 附表三:不符合通知单 ............................ 10 附表四:纠正和预防措施记录表 .................... 11 附表五:首末次会议签到表 ........................ 13
内部审核管理程序
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1 目的
通过内部审核,确定公司质量、环境、职业健康安全管理体系是否符合标准要求以及法律、法规的符合性,是否得到有效地实施和保持,确保体系持续改进。
2 范围
适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系的内部审核活动。
3 职责
3.1 管理者代表组织策划内部审核,指定内核组组长。
3.2 体系管理中心负责年度内审计划、检查表、审核报告的编制,纠正措施的验证。
3.3 内审组组长组织内核员编制检查表,同时编制审核报告,纠正措施的验证。
4 工作程序
4.1 内部审核策划
体系管理中心编制年度内审计划,内容为: a.审核目的; b.审核依据; c.审核范围; d.审核时间; e.审核组成员;
审核计划经管理者代表批准后实施。 4.2 成立审核组
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