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月末处理操作手册(试用)

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ERP系统规范指导-月末处理

制定人/日期: 审核人/日期: 核准人/日期:

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月末结账顺序:

应采购管 理 库销售 管理 存管理 货核算 应收账款 付账款 存总 账 1、采购管理

月末结账是逐月将每月的单据数据封存,并将当月的采购数据记入有关账表中。采购管理系统月末结账可以连续将多个月的单据进行结账,但不允许跨月结账。月末结账后,该月的单据将不能修改、删除。该月未输入的单据只能视为下个月单据处理。

1. 用鼠标单击【设置】下的【月末结账】选择【月末结账】按回车,屏幕显示月末结账对话框。 2. 选择结账的月份,必须连续选择,否则不允许结账。

3. 用鼠标单击〖记账〗按钮,计算机自动进行月末结账,将所选各月采购单据按会计期间分月记入有关账表中。 月末结账后,如果发现已月末结账月份的某单据输入有错误,需要取消结账进行修改,那么可以选中那月份,用鼠标单击〖取消记账〗,将该月的月末结账取消。

4、委外管理的月末结账同上

2、销售管理

当月月底结束时,于会计月最后一天,销售管理系统的月末结账是将每月的销售单据逐月封存,并将当月的销售库数据记入有关账表中。进行系统内业务结帐,再有新业务则为下月单据。

【销售管理】—【业务】—【销售月末结账】

进行月末结帐:

进入【月末结账】,屏幕显示月末结账对话框。

用鼠标单击〖结账〗按钮,系统开始进行合法性检查。

如果检查通过,系统立即进行结账操作,结账后结账月份的已经结账显示为是;如果检查未通过,系统会提示您不能结账的原因。

进行月末恢复结帐:

当某月结账发生错误时,可以按〖取消结账〗恢复结账前,正确处理后再结账。不允许跳月取消月末结账。只能从最后一个月逐月取消。 【注意事项】

《销售管理》月末处理后,才能进行《库存管理》、《存货核算》、《应收款管理》的月末处理。 如果《销售管理》要取消月末处理,必须先通知《库存管理》、《存货核算》、《应收款管理》的操作人员,要求他们的系统取消月末结账。

如果《库存管理》、《存货核算》、《应收款管理》的任何一个系统不能取消月末结账,那么也不能取消《销售管理》

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的月末结账。

若《应收款管理》、《库存管理》、《存货核算》已结账,《销售管理》不能取消结账。

3、库存管理

当月月底结束时,于会计月最后一天,库存管理系统的月末结账是将每月的库存处入库单据逐月封存,并将当月的库存数据记入有关账表中。进行系统内业务结帐,再有新业务则为下月单据。结账后本月不能再填制单据。结帐前要看是否所有单据都已审核完毕

【库存管理】—【业务处理】—【月末结账】

进行月末结帐: 进行月末恢复结帐:

【注意事项】

如果《库存管理》和《采购管理》、《销售管理》集成使用,只有在《采购管理》、《销售管理》结账后,《库存管理》才能进行结账。

如果《库存管理》和《存货核算》集成使用,《存货核算》必须是当月未结账或取消结账后,《库存管理》才能取消结账。

当某月结账发生错误时,可以按〖取消结账〗恢复结账前,正确处理后再结账。不允许跳月取消月末结账。只能从最后一个月逐月取消。

4、应收管理

当月月底结束时,在销售管理系统的月末结账的前提下可以进行应收账款模块结账,再有新业务则为下月单据。 【应收账款】—【业务】—【其他处理】----月末结账

进行月末结账:

进入【月末结账】,屏幕显示月末结账对话框。

用鼠标单击〖结账〗按钮,系统开始进行合法性检查。

如果检查通过,系统立即进行结账操作,结账后结账月份的已经结账显示为是;如果检查未通过,系统会提示不能结账的原因。

进行月末恢复结账:

当某月结账发生错误时,可以按〖取消结账〗恢复结账前,正确处理后再结账。不允许跳月取消月末结账。只能从最后一个月逐月取消。 【提醒】

应收账款模块与销售管理模块集成使用,应收账款模块应在销售管理模块结账后,才能对应收账款模块进行结账处理。

当选项中设置审核日期为单据日期时,本月的单据(发票和应收单)在结账前应该全部审核。 当选项中设置审核日期为业务日期时,截止到本月末还有未审核单据(发票和应收单),照样可以进行月结处理。

如果本月的结算单还有未审核的,不能结账。

当选项中设置月结时必须将当月单据以及处理业务全部制单,则月结时若检查当月有未制单的记录时不能进行月结处理。

当选项中设置月结时不用检查是否全部制单,则无论当月有无未制单的记录,均可以进行月结处理。 如果是本年度最后一个期间结账,建议将本年度进行的所有核销、坏账、转账等处理全部制单。

5、应付管理

当月月底结束时,于每月自然月最后一天,在采购管理模块的月末结账的前提下可以进行应付账款模块结账,再有新业务则为下月单据。

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【应付账款】—【业务】—【其他处理】----月末结账

进行月末结账:

进入【月末结账】,屏幕显示月末结账对话框。

用鼠标单击〖结账〗按钮,系统开始进行合法性检查。

如果检查通过,系统立即进行结账操作,结账后结账月份的已经结账显示为是;如果检查未通过,系统会提示不能结账的原因。

进行月末恢复结账:

当某月结账发生错误时,可以按〖取消结账〗恢复结账前,正确处理后再结账。不允许跳月取消月末结账。只能从最后一个月逐月取消。 【提醒】

应付账款模块与采购管理模块集成使用,应付账款模块应在采购管理模块结账后,才能对应付账款模块进行结账处理。

当选项中设置审核日期为单据日期时,本月的单据(发票和应付单)在结账前应该全部审核。 当选项中设置审核日期为业务日期时,截止到本月末还有未审核单据(发票和应付单),照样可以进行月结处理。

如果本月的结算单还有未审核的,不能结账。

当选项中设置月结时必须将当月单据以及处理业务全部制单,则月结时若检查当月有未制单的记录时不能进行月结处理。

当选项中设置月结时不用检查是否全部制单,则无论当月有无未制单的记录,均可以进行月结处理。 如果是本年度最后一个期间结账,建议将本年度进行的所有核销、转账等处理全部制单。

6、存货核算

存货核算月末处理前,一定要求采购(发票开完和结算)、销售(发货单全部审核)、库存(所有单据录入、并审核)业务全部做完。

第一步:进行单据检查,重点是采购入库单,必须要有单价,如果大量单据没有单价,从暂估成本录入里执行;

第二步:进行结算成本处理,结算成本处理系统自动生成红字回冲单和蓝字回冲单,标准凭证生成过程为: 采购入库单 借:原材料

贷:应付帐款-----应付暂估款 红字回冲单 借:原材料

贷:应付帐款-----应付暂估款 蓝字回冲单 借:原材料

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贷:材料采购 采购发票 借:材料采购

贷:应付帐款-----实际应付款

第三步:进行原料库、钢材、辅料等正常单据记账,单据记账应本着“先原料后产品,先入库后出库的原则”

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