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办公室廉政风险防控流程图

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大额度资金使用廉政风险防控流程图

提出申请 责任人:委局各室办负责人、纪工委负责人 风险点:违反财务规定公款办私事等 分管领导审核 责任人:协管领导和分管副书记 风险点:超预算列支、违反规定列支 会议研究 责任人:书记办公会 分管书记同意,书记签批 风险点:在公示栏定期公示 公开公示 责任人:办公室主任

资金使用 责任人:具体室办和办公室 经办人持正规发票凭证,签字后交办公室报销 书记审签 责任人:分管财务副书记 财务报销 责任人:财务工作人员 审核把关票据是否合法、票面是否符合申请事由 资金使用汇总 责任人:办公室主任 年终决算 责任人:办公室主任 审核把关是否有更换、多加票据问题,是否与委局开支平衡

公车加油廉政风险防控流程图

提出申请 责任人:驾驶员 根据当前油量提出申请 受理申请 责任人:办公室主任 查看油表是否需要加油 发放有卡 责任人:办公室人员 油卡专人保管,专人带领加油 办公室人员、驾驶员双方签字 加油情况登记 责任人:办公室人员 根据加油量计算油耗,看是否存在油耗异常 登记里程 责任人:办公室人员 登记自上次加油以来行驶公里数

计算油耗 责任人:办公室人员 返还油卡 责任人:办公室人员 每月汇总公示 责任人:办公室主任

公车维修廉政风险防控流程图

提出申请 责任人:驾驶员 根据车辆情况提出书面申请 受理申请 责任人:办公室主任 检查情况 责任人:办公室人员、驾驶员 至少2人赴修车厂进行检修 根据检修情况提报维修项目和大体金额 汇报情况 责任人:办公室人员 安排驾驶员到指定厂家进行维修 审批 责任人:办公室主任 提出拟办意见报分管领导及主要领导

维修 责任人:办公室人员、驾驶员 维修结账 责任人:办公室人员 登记修车台账 责任人:办公室人员 定期结账 责任人:财务人员 依据车辆维修申请表金额结算

公务接待廉政风险防控流程图

提出接待申请 责任人:办公室主任 根据来客数量提出申请 受理申请 责任人:分管书记审签 书记审批 责任人:书记签批意见 安排地点、标准 对接具体房间,陪同人员 根据情况安排 责任人:办公室主任 根据结算清单及时汇报 结账 责任人:财务人员 两名以上办公室人员当面签字结算

领导审签 责任人:分管书记、主要书记 登记台账 责任人:办公室人员

办公室廉政风险防控流程图

大额度资金使用廉政风险防控流程图提出申请责任人:委局各室办负责人、纪工委负责人风险点:违反财务规定公款办私事等分管领导审核责任人:协管领导和分管副书记风险点:超预算列支、违反规定列支会议研究责任人:书记办公会分管书记同意,书记签批风险点:在公示栏定期公示公开公示责任人:办公室主任资金使用责任人:具体室
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