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史上最全的公司财务工作流程总结
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目 录
一、出纳岗工作流程 ............................................................................. 3 二、销售费用岗工作流程 ...................................................................... 9 三、管理费用岗工作流程 .................................................................... 18 四、固定资产核算岗工作流程 ............................................................. 26 五、材料审核岗工作流程 .................................................................... 35 六、生产成本核算岗工作流程 ............................................................. 46 七、销售核算岗工作流程 .................................................................... 54 八、工资福利岗位工作流程 ................................................................. 59 九、税务岗工作流程 ........................................................................... 70 十、内部审计岗工作流程 .................................................................... 74 十一、主管岗工作流程 ........................................................................ 86
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一、出纳岗工作流程 (一)现金收付 1、收现
根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联(或发票联)给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗(水电费、代收款项)
管理费用岗(其他应收款) 销售核算岗(货款)
成本核算岗(加工费、材料款)
注:(1)原则上只有收到现金才能开具收据,在收到银行存款或下账时需开具收据的,核实收据上已写有“转账”字样,后加盖“转账”图章和财务结算章,并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
(2)随工资发放时代收代扣的款项,由工资及固定资产岗开具收据,可以没有交款人签字。 2、付现
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