好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

公司内部审计工作总结范文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

二是突出建设项目审计。为了节约建设资金,全市各内审

机构都针对本单位的建设热点,积极地开展建设项目审计。据 不完全统计,到 12月底,内审机构已审计建设项目

5906个。

合肥电信分公司审计部 2008年继续严把审计质量关,严格按照 省公司的要求,对具备条件的工程项目做到 11月底统计,共审计认定通信工程项目 金额11308.72万元,审减

100%审计,截止到

4299项,工程送审总

406.84万元。建筑安装工程 66项,

送审金额309.24万元,审减45.88万元。安徽中烟工业公司合 肥卷烟厂基建及零星维修送审工程

233个,送审金额 1593.79

万元,审减额 243.66万元,审减率15%;合肥市建设投资控股 (集团)有限公司接审项目 121个,涉及工程 86项,送审金额 64080.3万元,部分已审定项目的核减率达 审计处实施工程竣工决算审计 审减额839.8万元,审减率

20%;合肥市公安局

68项,送审金额 4690.5万元, 17.9%。通过对基建工程项目的审

计,有效地防止了建设工程项目高估冒算行为,保证了工程项 目质量,节约了建设资金,发挥了内部审计监督与服务的功 能。

三是继续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务

收支真实性和合法性的检查监督,累计完成财务收支审计 项,促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财 政局对政府采购环节,注意严格把关,极力提升采购资金节约 效率,强化对政府采购的监管。截至

原创内容 侵权必究

214

2011年10月份,全区自

行采购预算 0.1082亿元,实际支付 0.0809亿元,节约资金

11

原创内容 侵权必究

273万元,资金节约率高达25.23%。庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张 村、谢岗村、岗西村、水库村计

13个村居2008年1-6月份财

11个单位2007年财

36

务收支情况进行了审计。市公路局对所属

务收支进行了全面审计 ,审计面为100%,通过审计,发现问题 个,提出审计意见38条,所审项目均下发了审计意见书,并进行跟踪落实。

四是大力开展经济责任审计。据统计,全市内审机构已对

196个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。 通过审计,强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我

约束意识,促进了党风廉政建设。如市邮政局2008年以财务收支审计为基础、经济责任审计为重点,实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计,努力做到三个结

合,即经济责任审计与财务收支审计相结合;经济责任审计与廉政工作相结合;经济责任审计与职业素质相结合。市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市公路局、蜀山区教育局等单位,也积极开展经济责任审计,切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据。

五是加强合同管理工作。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益,严格按照合同法规

12

原创内容 侵权必究

定,对企业涉外的所有协议、合同进行认真审核、严格把关,全年共审核审签经济合同342份,金额达8690.90万元,无违约合同发生,很好的规避了合同风险。安徽氯碱法规审计部截至2008年11月底共审核集团、锦邦等5个公司的合同1742

份,合同进展报告259份。合肥市建设投资控股(集团)有限公司严格按照《集团公司合同管理暂行办法》规范合同的订立、审查,从维护公司利益角度出发,修改不合法不合规之处,避 免潜在风险,全年共审查合同 制职能。

二、突出服务理念,努力推进内审协会建设

合肥市内审协会在市审计局的领导下,在各内审协会会员单位和理事的共同参与下,在市审计局机关各部门的大力支持和配合下,认真履行章程赋予的义务,全面实施协会年初制定的工作方针和计划,突出重点,讲求实效,充分发挥好桥梁纽带作用,切实履行好管理、协调、服务、交流职责。一年来,市内审协会以服务为理念,主要做了以下工作。

一是推进内部审计职业化建设。第一,抓好内审人员继续教育和培训工作,促进内审人员职业化水平的提高。根据安徽

300余份,较好地履行了风险控

省内部审计师协会和合肥市内部审计协会2008年工作要点的要求,围绕省市审计机关开展的“审计质量年”活动,组织了一系列活动,进一步规范审计行为,推动内部审计工作发展。

2009年5月,市内审协会举办了一期全市内部审计质量管理培

13

原创内容 侵权必究

训班,全市各单位内部审计人员参学的积极性非常高,共有 260余人参加了培训,创下了内审人员参学之最。开班时,市 审计局吴利林局长亲临致辞,对参学人员是一个极大的鼓舞。培训班聘请了安徽财经大学老师和省审计厅的审计专家授课,系统地学习了内部审计项目质量管理、内部审计文书规范化,审计信息化等内容,为提高全市内审人员的专业素质和业务技能,建立健全内部审计制度,促进全市内审工作的规范化、制度化、科学化和职业化水平起到了积极的作用。第二,继续做好CIA考试的宣传、报名工作。CIA是国际内部审计专家的标志,是提高内审人员素质的一条重要途径。市内审协会为组织

宣传、报名工作投入了很大精力,2008年共组织了30人参加考试。

二是开展优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨。为

进一步推动内部审计工作发展,合肥市内审协会积极组织全市各内部审计单位积极参加省内部审计师协会组织开展的2006— 2007年以来全省优秀内部审计项目的评选,以及

2008年《风

险导向审计在审计风险管理中的应用》和《内部审计质量控制 与管理》两个课题的理论研讨。合肥供电公司审计部组织实施 的“固定资产内控管理审计”项目被评为全省优秀内部审计项 目一等奖并获通报表彰,合肥供电公司杨晓荣、李国勋撰写的 《风险导向审计与企业风险管理的相互应用》和合肥科技农村 商业银行包少书、蒋四宝撰写的《试论商业银行如何加强内部

14

原创内容 侵权必究

公司内部审计工作总结范文

二是突出建设项目审计。为了节约建设资金,全市各内审机构都针对本单位的建设热点,积极地开展建设项目审计。据不完全统计,到12月底,内审机构已审计建设项目5906个。合肥电信分公司审计部2008年继续严把审计质量关,严格按照省公司的要求,对具备条件的工程项目做到11月底统计,共审计认定通信工程项目金额11308.72万元
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
26po71ccm434ka295j7z7yqpo85slb00d78
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享