固定资产抽查盘点表
单位:元
被审计单位名称 固定资产名称 备注: 规格或型号 帐面数 盘点数 审计盘点日 存放地点 差异数量 原因
财会人员: 保管人员: 审计人员: 注:1.根据抽查情况填列,要求财务人员参与抽查并签名。 2.对于发现的误差,应在备注中注明情况和处理办法。
各项收入审定表
被审计单位名称 拨交经费收入 上级补助收入 政府或行政 补助收入 投资收益 审计期限: 预算数 决算数 相差额 相差率 原因 投资额: 元;协议回报额: 元;实际回报率: % 其他收入 合计 审计评价: 填表人: 填表日期: 复核人: 复核日期:
各项支出审定表
被审计单位名称 审计期限 科目 合 计 审计评价: 预算数 决算数 相差额 相差率 原因 填表人: 填表日期: 复核人: 复核日期:
审计报告征求意见书
村委会:
现将对你村任期经济责任审计报告送给你们征求意见。请在收到审计报告七日内提出书面意见(包括赞同意见、分歧意见和其他意见)送交审计小组,若七日内无特殊原因未提出书面意见,按有关规定办理。
附:审计报告
审计组长: 20××年××月××日
被审计单位意见书: 被审计单位(盖章): 负责人(签字): 年 月 日