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进货检验规范

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科技有限公司 进货检验规范 文件编号:Q/XXXXX-03-09 编 制 审 核 批 准 第1张 共5张

科技有限公司 Q/DFFDF3-03-09 A/0

进货检验规范

1 目的

确保公司采购产品,包括采购原材料、外包产品等符合产品技术文件要求,满足客户的质量要求,符合相关标准,特制定本准则。 2 范围

本标准适用公司采购产品,包括采购原材料和外包产品的进货检验质量控制。 3 职责

进货检验由技术质量部负责归口管理。技术人员负责根据顾客要求或产品要求确定具体检验项目及复验规范,需要时编制检验规程,检验人员负责按本检验准则验收采购产品,填写《采购产品验收单》。 4 采购原材料的进货验收 4.1产品直接用原材料的进货检验

所有的产品直接用原材料,必须有生产厂家提供的材质报告或材料合格证,入库前,由检验员检查外观、规格和数量,当顾客有特殊要求时,还必须按顾客要求进行化学成份和机械性能复验,填写《委托测试单》,送有资质的单位进行理化检测。顾客特殊要求的复验项目由质量部按顾客要求在《物资采购单》中明确。

采购原材料进货验收中出现的不合格品,按《不合格品控制程序》执行。 4.2辅助用原材料的进货验收

对于辅助用原材料,可要求供应商提供材质报告,入库前,由库管员检查外观和规格、数量,合格入库。 5 外包产品的进货验收

外包产品在接收前,必须按图样或工艺文件要求进行检验,验收合格后方可入库或进行后续工序加工。

本公司外包过程有产品的热表处理加工过程,公司没有能力检测,要求外包方提供热表处理检验记录和产品合格证,质量部检验员对外包产品复验只核对零件的检验记录、合格证、数量、外观,符合要求后在《工艺路线卡》上盖检验印章。 外包产品验收中出现的不合格品,按《不合格品控制程序》执行。 6 顾客来料的验证

顾客来料也应进行入厂验证,并在《顾客来料登记台帐》上登记。

顾客来料验证中若发现规格牌号、数量与相关技术文件不符或存在严重的外观质量缺陷,应立即与顾客取得联系,解决后方可接收。 7 具体验收项目见附表。 8 相关质量记录 8.1 采购产品验收单

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8.2 委托测试单 8.3产品验收登记台帐 8.4 顾客来料登记台帐 8.5供方供货业绩登记表

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附表 进货验收项目表

序产品类别 号 1 原材料 材质报告 外观 1.1 产品直接用原材料 规格尺寸 数量 化学成份 机械性能 材质报告 辅助原材1.2 料 外观 规格尺寸 数量 质量证明文件 数量 硬度检测报告(要求时) 有正式合格印章(可以为复合件),材质报告中的参数满足技术标准要求 按技术标准要求 满足技术标准要求 符合采购要求 当顾客有要求时,按技术标准要求进行 当顾客有要求时,按技术标准要求进行 有正式合格印章(可以为复印件),材质报告中的参数满足技术标准要求 按技术标准要求 满足技术标准要求 符合采购要求 即是否有具有资质的检验员在工序过程卡相应栏内盖章确认,手续齐全方可进行后续验收。 与工序过程卡中数量是否相符。 是否有硬度检测报告,硬度值是否符合要求。 必检 全检 全检 全检 按技术标准要求取样 必检 全检 全检 全检 / / / / / / / / / / 采购产品验收单 委托测试单 验收项目 技术要求 检验方法 抽样方案 相关记录 2 外包产品进厂验收 必检 必检 必检 抽检 必检 / / / 每批不少于2件 / 2.1 热处理 必要时,可到供方现场,使用供方的检测设备测试热处理后的硬度下厂验收(必要时) 值。 2.2 表面处理 质量证明文件 即是否有具有资质的检验员在工序过程卡相应栏内盖章确认,手续齐全方可进行后续验收。 第 5 页 共 5 页

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序产品类别 号 验收项目 技术要求 与工序过程卡中数量是否相符。 是否符合工艺文件要求。 必要时,可要求供方出现表面处理报告,并签署完整。 即是否有具有资质的检验员在工序过程卡相应栏内盖章确认,手续齐全方可进行后续验收。 与工序过程卡中数量是否相符。 是否有碰划伤等外观缺陷。 按图纸或工艺文件要求检查所有尺寸。 是否有经对方检验员签字盖章的零件合格证,必要时可以要求对方提供检验报告。 与《对外工序协作单》中数量是否相符。 是否有碰划伤等外观缺陷。 按图纸或工艺文件要求检查所有尺寸。 根据需要确定的其它验收项目。 检验方法 抽样方案 相关记录 必检 全检 必检 必检 必检 全检 全检 必检 必检 全检 全检 / / / / / / / / / / / / / 产品验收登记表 产品验收登记表 数量 外观检查 表面处理报告(必要时) 质量证明文件 机械加工数量 2.3 工序协作 外观检查 尺寸 零件合格证 2.4 零件外包加工 数量 外观检查 尺寸 其他要求的项目 3 顾客来料的验证 规格牌号 3.1 原材料 数量 外观检查 状态检查 3.2 半成品件 数量 外观检查 尺寸复测 是否与技术协议相符。 是否与交接单上数量相符 是否有碰划伤等外观缺陷。 是否与技术协议、顾客来图或顾客提供的跟踪卡上状态相符。 是否与交接单上数量相符。 是否有碰划伤、锈蚀等缺陷 对于将影响后续加工质量的尺寸进行复测。 必检 必检 全检 必检 必检 全检 抽检 / / / / / / 按需要 顾客来料登记台帐 第 5 页 共 5 页

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